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财务资金使用、报销、结算操作流程(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务资金使用、报销、结算操作流程(一)总则1.为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。2.本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3.本制度适用公司全体员工。(二)借支管理规定及借支流程1.借款管理规定(1)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(2)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(3)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(4)借款销账规定:a.借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;b.借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(5)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支

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