1、阿城区金上京历史博物馆2017 年度部门决算2018 年 10 月 12 日目 录第一部分 金上京历史博物馆概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门决算编报范围四、人员构成第二部分 2017 年度金上京历史博物馆部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度金上京历史博物馆部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入情况说明三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明
2、五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 金上京历史博物馆概况一、部门职责(一)贯彻执行中华人民共和国文物保护法和黑龙江省文物保护条例。坚持以“保护为主,抢救第一”的工作方针,按照“有效保护、合理利用、加强管理”的指导思想,不断加大保护力度。结合本单位自身优势,充分发挥博物馆在精神文明建设活动中的“窗口”作用。(二)金上京历史博物馆肩负着举办陈列展览,弘扬民族文化的任务。先后举办了“金源文化历史展”、“龙纹系列铜镜专题展
3、”、“晁楣版画展”、“完颜昭美术展”、“舒群纪念展”、“粘氏石器长廊”。 (三)结合实际,始终以“弘扬科学精神普及科学知识、传播科学思想和方法”为指导思想。对外文化交流、传播历史知识为任务。自 1998 年对外开放以来,充分发挥博物馆的阵地优势,先后被评为“爱国主义教育基地”、“国防教育基地、“未成年人教育基地”等。成为名符其实的学生第二课堂。进行爱国主义教育和革命传统教育。(四)承担着法律法规赋予的其他权力和义务,承办区委区政府交办的其他事项。二、部门机构设置根 据 上 述 职 责 , 金上京历史博物馆内 设 6个 科 、 室 , 分 别 是 :行 政 接 待 部 、 文 物 保 藏 部 、
4、 研 究 陈 列 部 、 财 务 人 事 部 、 金 学 会 、遗 址 管 理 部 。三、部门决算编报范围2017 年纳入金上京历史博物馆部门决算管理的单位共计 1 个 。4、人员构成2017 年 末 , 金上京历史博物馆部 门 在 职 人 员 编 制 数 32 人 , 其中行政编制数 7人 , 事 业 编 制 数 25 人 ; 年 末 实 有 32 人 , 其 中行政实有 7 人,事业实有 25 人。离退休 11 人。第二部分 2017 年度金上京历史博物馆部门决算表收入支出决算总表金上京历史博物馆 单位:万元 公开 01 表收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、
5、财政拨款收入 1 1046.30一、一般公共服务支出 30 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 2 8.70二、外交支出 31 0.00二、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 32 0.00三、事业收入 4 0.00四、公共安全支出 33 0.00四、经营收入 5 0.00五、教育支出 34 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00六、科学技术支出 35 0.00六、其他收入 7 0.00七、文化体育与传媒支出 36 655.268 八、社会保障和就业支出 37 61.159 九、医疗卫生与计划生育支出 38 15.3710 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 4
6、0 0.0012 十二、农林水支出 41 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 8.7016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 25.2620 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 0.00本年收入合计 22 1046.30 本年支出合计 51 765.74用事业基金弥补收支差额 23 0.00结余分配 52 0.00年初结转和结余 24 611.68 其中
7、:提取职工福利基金 53 0.00其中:项目支出结转和结余 25 309.70 转入事业基金 54 0.0026 年末结转和结余 55 892.2427 其中:项目支出结转和结余 56 515.3028 57总计 29 1657.98 总计 58 1657.98收入决算表金上京历史博物馆 单位:万元 公开 02 表科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 1046.30 1046.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 735.82 73
8、5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020702 文物 735.82 735.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070205 博物馆 735.82 735.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 61.15 61.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 61.15 61.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 61.15 61.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支
9、出 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 208.70 208.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021605 旅游业管理与服务支出 208.70 208.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160599 其他旅游业管理与服务支出 208.70 208.70 0.00 0.00 0.00 0.00
10、 0.0021660 旅游发展基金支出 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002166004 地方旅游开发项目补助 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00支出决算表金上京历史博物馆 单位:万元 公开 03 表科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支
11、出 项目支出 上缴上级支出 经营支 出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 765.74 518.78 246.97 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 655.26 408.30 246.97 0.00 0.00 0.0020702 文物 655.26 408.30 246.97 0.00 0.00 0.002070205 博物馆 655.26 408.30 246.97 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 61.15 61.15 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 61.15 61.15 0.
12、00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 61.15 61.15 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.0021660 旅游发展基金支出 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.0021660
13、04 地方旅游开发项目补助 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.00财政拨款收入支出决算总表金上京历史博物馆 单位:万元 公开 04 表收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1037.60一、一般公共服务支
14、出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 8.70二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 655.26 655.26 0.008 八、社会保障和就业支出 35 61.15 61.15 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 15.37 15.37 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0
15、.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 8.70 0.00 8.7016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 25.26 25.26 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47
16、0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 1046。30 本年支出合计 49 765.74 765.74 8.70年初财政拨款结转和结余 23 611。68 年末财政拨款结转和结余 50 892.24 892.24 0.00一般公共预算财政拨款 24 611。68 51政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 53总计 27 1658.00 总计 54 1657.98 1657.98 8.70一般公共预算财政拨款支出决算表金上京历史博物馆 单位:万元 公开 05 表 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支
17、出结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 项目支出 结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 611.68 302 309.70 1037.60 585.04 452.56 757.04 510.08 246.96 892.24 376.94 515.29 0.00207 文化体育与传媒支出 611.68 302 309.70 735.82 483.26 252.56 655.26 408.30 246.96 692.24 376.94
18、315.29 0.0020702 文物 302 302 0.00 735.82 483.26 252.56 655.26 408.30 246.96 382.54 376.94 5.59 0.002070205 博物馆 302 302 0.00 735.82 483.26 252.56 655.26 408.30 246.96 382.54 376.94 5.59 0.0020799 其他文化体育与传媒支出 309.70 0.00 309.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.70 0.00 309.70 0.002079999 其他文化体育与传媒支出 30
19、9.70 0.00 309.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.70 0.00 309.70 0.00208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 61.15 61.15 0.00 61.15 61.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 61.15 61.15 0.00 61.15 61.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 61.15 61.15 0.00 61.152 61.
20、15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 15.37 15.37 0.00 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 15.37 15.37 0.00 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 15.37 15.37 0.00 15.37 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 0.00 0.00
21、0.00 200 0.00 200 0.00 0.00 0.00 200 0.00 200 0.0021605 旅游业管理与服务支出 0.00 0.00 0.00 200 0.00 200 0.00 0.00 0.00 200 0.00 200 0.002160599 其他旅游业管理与服务支出 0.00 0.00 0.00 200 0.00 200 0.00 0.00 0.00 200 0.00 200 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 25.26 25.26 0.00 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 25.26 25.26 0.00 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 25.26 25.26 0.00 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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