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融水苗族自治县妇女联合会.DOC

1、- 1 -融水苗族自治县妇女联合会2016 年部门决算目 录- 2 -第一部分:融水县妇女联合会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:融水县妇女联合会 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:融水县妇女联合会 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政

2、府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释- 3 -第一部分:融水县妇女联合会概况一、主要职能1宣传党的方针、政策、教育广大 妇女拥护共产党的领导,引导妇女走共同富裕的社会主义道路。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督、推动中国妇女儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童的合法权益。2依据中华全国妇女联合会章程,坚持一手抓发展,一手抓维权的工作方针,开展妇女儿童工作,并对辖区内的乡镇妇联、机关妇委会、村妇代会进行业务指导。3组织农村妇女参加“双学双比”、 “五好文明家庭” 和拥军优属等活动。4

3、维护妇女儿童合法权益,反映妇女的意见、建议和要求,提高妇女参政议政的比例,推进男女平等基本国策的贯彻落实。5积极配合有关部门,开展相关法律法规知识的宣传,正确引导妇女儿童破除封建迷信,倡导文明、健康、科学的生活方式。6 围绕经济建设和社会发展的需要,对妇女进行技能的培训,提高妇女的整体素质。7加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童做好事、办实事。8完成上级组织交办的各项任务。- 4 -二、部门决算单位构成我会 1 个独立编制机构数,1 个独立核算机构数,全额财政拨款;内设有四部两室,即:发展部、权益部、儿童部、宣传部、办公室、 妇儿工委办公室(妇儿工委办在 2002 年 6 月前是

4、一个独立单位,2002 年 6 月后才与妇联合暑办公,从 2002 年 7 月以来一直都是一套人马两块牌子)第二部分:融水县妇女联合会 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 178.07 一、一般公共服务支出 156.09二、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、教育支出四、其他收入 四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出 37.01七、医疗卫生和计划生育支出 5.23八、住房保障支出 3.69本年收入合计 178.07 本年支出合计 202.02用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 3

5、8.28 年末结转与结余 14.33收入总计 216.35 支出总计 216.35- 5 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目 编码 科目名称本年收入 合计财政拨款 收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 178.07 178.07 201 一般公共服务支出 132.14 132.14 20129 群众团体事务 132.14 132.14 2012901 行政运行 64.93 64.93 2012902 一般行政管理事务 51.40 51.40 2012999 其他群众团体事务支出 15.81 15.81 208 社会保障和就业

6、支出 37.01 37.01 20805 行政事业单位离退休 21.65 21.65 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.65 21.65 20808 抚恤 15.35 15.352080801 死亡抚恤 15.35 15.35210 医疗卫生与计划生育支出 5.23 5.2321005 医疗保障 5.23 5.232100501 行政单位医疗 2.06 2.062100503 公务员医疗补助 3.17 3.17221 住房保障支出 3.69 3.6922102 住房改革支出 3.69 3.692210201 住房公积金 3.69 3.69- 6 -表三:支出决算表单位:万元项 目

7、科目 编码 科目名称本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 202.03 112.94 89.09 201 一般公共服务支出 156.09 67.01 89.09 20129 群众团体事务 156.09 67.01 89.09 2012901 行政运行 67.01 67.01 2012902 一般行政管理事务 51.40 51.40 2012999 其他群众团体事务支出 37.69 37.69 208 社会保障和就业支出 37.01 37.01 20805 行政事业单位离退休 21.65 21.65 2080501 归口管理

8、的行政单位离退休 21.65 21.65 20808 抚恤 15.35 15.35 2080801 死亡抚恤 15.35 15.35210 医疗卫生与计划生育支出 5.23 5.2321005 医疗保障 5.23 5.232100501 行政单位医疗 2.06 2.062100503 公务员医疗补助 3.17 3.17221 住房保障支出 3.69 3.69- 7 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 178.07 一、一般公共服务支出

9、18 156.09 156.09 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、社会保障和就业支出 22 37.01 37.01 6 六、医疗卫生和计划生育支出 23 5.23 5.23 7 七、住房保障支出 24 3.69 3.69 8 八、其他支出 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 178.07 本年支出合计 29 202.03年初财政拨款结转和结余 13 38.28 年末结转和结余 30 14.33一般公共预算财政拨款 14 38.28 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合计 17

10、216.35 合计 34 216.35- 8 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 202.03 112.94 89.09201 一般公共服务支出 156.09 67.01 89.0920129 群众团体事务 156.09 67.01 89.092012901 行政运行 67.01 67.012012902 一般行政管理事务 51.40 51.402012999 其他群众团体事务支出 37.69 37.69208 社会保障和就业支出 37.01 37.0120805 行政事业单位离退休 21.65 21.6520

11、80501 归口管理的行政单位离退休 21.65 21.6520808 抚恤 15.35 15.352080801 死亡抚恤 15.35 15.35210 医疗卫生与计划生育支出 5.23 5.2321005 医疗保障 5.23 5.232100501 行政单位医疗 2.06 2.062100503 公务员医疗补助 3.17 3.17221 住房保障支出 3.69 3.69- 9 -表六:一般公共预算基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出 合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 112.93 97.11 15.82工资福利支出 56.02 56.02基本工资 17.61 17

12、.61津贴补贴 15.42 15.42奖金 17.35 17.35社会保障缴费 0.41 0.41绩效工资 0 0其他工资福利支出商品和服务支出 15.82 15.82办公费 3.07 3.07印刷费水费 0.07 0.07电费 0.20 0.20邮电费 1.19 1.19差旅费 4.68 4.68维修(护)费 0.09 0.09会议费 0.81 0.81培训费 0.40 0.40公务接待费 0 0其他交通费用 4.85 4.85其他商品和服务支出 1.37 1.37对个人和家庭的补助 41.09 41.09退休费 21.65 21.65抚恤金 15.35 15.35奖励金 0 0住房公积金 3.69 3.69其他对个人和家庭的补助支出 0.39 0.39其他资本性支出 0 0办公设备购置其他资本性支出 0 0- 10 -表七:一般公共预算安排的“三公” 经费支出决算表单位:万元2015 年度预算数 2015 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.18 0 0 0 0 0.18 0.15 0 0 0 0 0.15

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