1、汝阳县精神文明建设指导委员会办公室2016 年度部门决算目 录第一部分 汝阳县精神文明建设指导委员会办公室概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 汝阳县精神文明建设指导委员会办公室 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 汝阳县精神文明建设指导委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第一部分汝阳县精神文明建设指导委员会办公室概 况-
2、 2 -一、部门概况汝阳县文明办负责全县精神文明创建工作;文明城市、文明单位、文明村镇、文明景区等申报工作;以及环境创优创评、未成年人思想道德教育、志愿者服务活动等工作。具体职责分工如下:秦正帅(文明办副主任):负责县文明办全面工作。综合科:1、与洛阳市文明办综合科业务对接,负责向市文明办精神文明简报、未成年人思想道德简报、洛阳文明网等媒体投递信息。2、负责汝阳文明工作编报及办公室的综合事务。创建科:与洛阳市文明办创建科业务对接,具体负责全县省级文明单位、省级文明村镇、市级文明单位、市级文明乡镇、市级文明村、优质服务窗口单位、精神文明创建工作示范单位等文明创建工作,指导全县农村开展社会文化活动
3、,提高农村精神文明创建水平。未成年人思想道德教育科:与洛阳市文明办未成年人教育科业务对接。组织协调全县中小学开展未成年人思想道德建设工作,关爱未成年人。具体开展“我们的 节日” 、“做一个有道德的人” 、“传唱 优秀童瑶 ”、“中华经典诵读 ”、乡村少年宫建设、心理健康辅导场所建设、“ 科技、文化、卫生 ”三下乡、净化社会文化环境、黑网吧专项整治等活动。志愿服务科:与市文明办志愿者服务科业务对接。组织协调全县河洛志愿者开展志愿服务活动。联系各乡镇志愿者服务站和省级、市级文明单位开展志愿服务活动。开展关爱空巢老人、关爱农民工、关爱留守儿童等活动。- 3 -2、部门决算单位构成纳入汝阳县精神文明建
4、设指导委员会办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:1汝阳县精神文明建设指导委员会办公室部本级- 4 -第二部分汝阳县精神文明建设指导委员会办公室 2016年度部门决算表- 5 -收入支出决算总表. 公开 01 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 40.4一、一般公共服务支出 30 64.4二、上级补助收入 2 二、外交支出 31三、事业收入 3 三、国防支出 32四、经营收入 4 四、公共安全支出 33五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34六、其他收入 6 34.7六、科学技术支出 357 七、文化体育与
5、传媒支出 368 八、社会保障和就业支出 379 九、医疗卫生与计划生育支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一、城乡社区支出 4012 十二、农林水支出 4113 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业等支出 4416 十六、金融支出 4517 十七、援助其他地区支出 4618 十八、国土海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 4820 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、其他支出 5022 二十二、债务还本支出 5123 二十三、债务付息支出 5224 53本年收入合计 25 75.1 本年支出合计 54 64.4用事业基金弥
6、补收支差额 26 结余分配 55年初结转和结余 27 1.1 年末结转和结余 56 11.728 57总计 29 76.1 总计 58 76.1注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -收入决算表公开 02 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 75.1 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 34.7201 一般公共服务支出 75.1 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 34.720101 人大事务 75.1 40.4 0.0 0.0 0.0
7、 0.0 34.72010101 行政运行 32.4 32.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02010102 一般行政管理事务 42.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.72010103 机关服务2010104 人大会议2320303地方政府向国际组织借款付息支出注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 7 -支出决算表公开 03 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 64.4 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服务支出 64.4 6
8、4.4 0.0 0.0 0.0 0.020131 党委办公厅(室及相关事务) 64.4 64.4 0.0 0.0 0.0 0.02013101 行政运行 33.5 33.5 0.0 0.0 0.0 0.02013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务 31.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 8 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 40.4一、一般公共服务支出 31 40.8 40
9、.8 0.0二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 25 40.4 本年支出合计 55 40.8 40.8 0.0年初财政拨款结转和结余 26 1.1 年末财政拨款结转和结余 56 0.6 0.6 0.0 一般公共预算财政拨款 27 1.1 57政府性基金预算财政拨款 28 0.0 5829 59 总计 30 41.5 总计 60 41.5 41.5 0.0注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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