1、- 1 -鹿寨县四排镇单位2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分:四排镇概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:四排镇 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算支出决算表表六:一般公共预算支出决算明细表表七:一般公共预算安排的“三公” 经费 支出决算表表八:政府性基金收入支出决算表第三部分:四排镇 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“ 经费支出决算情
2、况 说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分:四排镇单位概况- 3 -一、主要职能(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和 产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点 工程建设,地方道路建设及 公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权
3、益,取缔非法经济活动,调解和处理 民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好 财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成- 4 -1、四排镇社会保障服务中心2、四排镇人民政府3、四排镇财政所4、四排镇人口和计划生育服务所5、四排镇林业工作站6、四排镇文化广播电视站7、四排镇村镇建设管理站8、四排镇水利站- 5 -第二部分:四排镇 2015 年部门决算报表表一:2015 年度收入支出决
4、算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 1063.97 一、一般公共服务 401.51二、事业收入 二、外交三、事业单位经营收入 三、公共安全支出 9.83四、其他收入 四、科学技术五、文化体育与传媒 7.86六、社会保障和就业支出 93.55七、医疗卫生与计划生育支出 170.97八、城乡社区支出 52.64九、农林水支出 302.67十、住房保障支出 44.80十一、国防支出 1.60本年收入合计 1063.97 本年支出合计 1085.42用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 29.63 结转下年 8.18收入总计 1093.60 支出总计 1093.6
5、0- 6 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1063.97 1063.97 201 一般公共服务支出 387.08 387.08 20101 人大事务 5.13 5.13 2010101 行政运行 5.13 5.13 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 297.27 297.27 2010301 行政运行 297.27 297.27 20106 财政事务 39.72 39.72 2010650 事业运行 39.72 39.72 20129 群
6、众团体事务 17.50 17.50 2012901 行政运行 17.50 17.50 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 27.46 27.46 2013101 行政运行 27.46 27.46 203 国防支出 1.60 1.60 20306 国防动员 1.60 1.60 2030601 兵役征集 1.60 1.60 204 公共安全支出 9.83 9.83 20499 其他公共安全支出 9.83 9.83 - 7 -2049901 其他公共安全支出 9.83 9.83 207 文化体育与传媒支出 7.71 7.71 20704 广播影视 7.71 7.71 2070404 广播 7
7、.71 7.71 208 社会保障和就业支出 93.55 93.55 20801 人力资源和社会保障管理事务 29.01 29.01 2080107 社会保险业务管理事务 29.01 29.01 20802 民政管理事务 0.30 0.30 2080299 其他民政管理事务支出 0.30 0.30 20805 行政事业单位离退休 64.23 64.23 2080501 归口管理的行政单位离退休 33.90 33.90 2080502 事业单位离退休 30.34 30.34 210 医疗卫生与计划生育支出 164.09 164.09 21005 医疗保障 42.56 42.56 2100501
8、行政单位医疗 18.43 18.43 2100502 事业单位医疗 12.34 12.34 2100503 公务员医疗补助 11.78 11.78 - 8 -21007 计划生育事务 104.41 104.41 2100717 计划生育服务 104.41 104.41 21010 食品和药品监督管理事务 17.12 17.12 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 17.12 17.12 212 城乡社区支出 52.64 52.64 21201 城乡社区管理事务 52.64 52.64 2120199 其他城乡社区管理事务支出 52.64 52.64 213 农林水支出 302.67
9、 302.67 21301 农业 18.83 18.83 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 18.83 18.83 21302 林业 25.34 25.34 2130204 林业事业机构 25.34 25.34 21303 水利 10.92 10.92 2130310 水土保持 10.92 10.92 21307 农村综合改革 247.57 247.57 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 247.57 247.57 221 住房保障支出 44.80 44.80 22102 住房改革支出 44.80 44.80 2210201 住房公积金 44.80 44.80 - 9 -
10、表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1085.42 1037.46 47.97 201 一般公共服务支出 401.51 353.54 47.97 20101 人大事务 5.13 5.13 2010101 行政运行 5.13 5.13 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 306.77 258.80 47.97 2010301 行政运行 306.77 258.80 47.97 20106 财政事务 44.66 44.66 2010650 事业运行 44.66 44.6
11、6 20129 群众团体事务 17.50 17.50 2012901 行政运行 17.50 17.50 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 27.46 27.46 2013101 行政运行 27.46 27.46 203 国防支出 1.60 1.60 20306 国防动员 1.60 1.60 2030601 兵役征集 1.60 1.60 204 公共安全支出 9.83 9.83 20499 其他公共安全支出 9.83 9.83 - 10 -2049901 其他公共安全支出 9.83 9.83 207 文化体育与传媒支出 7.86 7.86 20704 广播影视 7.86 7.86 20
12、70404 广播 7.86 7.86 208 社会保障和就业支出 93.55 93.55 20801 人力资源和社会保障管理事务 29.01 29.01 2080107 社会保险业务管理事务 29.01 29.01 20802 民政管理事务 0.30 0.30 2080299 其他民政管理事务支出 0.30 0.30 20805 行政事业单位离退休 64.23 64.23 2080501 归口管理的行政单位离退休 33.90 33.90 2080502 事业单位离退休 30.34 30.34 210 医疗卫生与计划生育支出 170.97 170.97 21005 医疗保障 42.56 42.56 2100501 行政单位医疗 18.43 18.43 2100502 事业单位医疗 12.34 12.34 2100503 公务员医疗补助 11.78 11.78
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