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晋源区文联2016年部门预算情况说明.DOC

1、 1 晋源区文联2016年部门预算情况说明一、部门主要职能及2016工作要点、组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,引导文艺工作者树立马克思主义文艺观,人生观和价值观,提高理论修养、文化修养和品格修养,做合格的人类灵魂工程师。、坚持“二为方向”和“双百方针” ,弘扬主旋律,提倡多样化,创作出更多的反映社会主义现代化建设时代风貌、鼓舞人们奋发向上的作品,以最美的精神食粮奉献人民。、研究文艺动态,掌握创作方向,开展文艺批评和理论研究,引导创作的健康发展,提高群众的审美情趣。、组织有一定规模和影响的文艺活动,促进城市文化、农村文化、企业文化、校园文化、社区文化的发展。、办好“刊物” ,

2、为促进创建、繁荣文艺提供阵地,为发现人才、培养人才创造条件。、培养文艺人才,搞好文艺队伍建设,发挥老文艺工作者的引导、示范作用,发挥中青年文艺工作者的骨干作用,努力培养文艺新人,造就优秀的人才群。、强化服务意识,履行服务职责,通过搞好文联工作,为党的基本路线、基本纲领、工作大局服务,为广大文艺工作者服务,为他们学习提高、深入生活、进行创作创造条件,提供方便。 2 、促进和巩固文艺界的团结,加强与社会各方面的联系,争取社会各界对文联工作的支持和配合。、贯彻中华人民共和国著作权法等文化法规,依法保护文艺工作者的合法权益。、负责各文艺工作者协会及直属单位干部考察、调配、工资计划、职称评定、党员教育以

3、及政治思想工作。、完成区委、区政府交办的各项工作。2016年主要工作要点1、助力晋源发展,创作编排反映移风易俗和党风廉政建设等方面的文艺节目;2、活跃群众生活,继续做好文艺下乡惠民演出和各种展览工作;3、推动晋源旅游发展,做好店头秘境宣传画册发布会工作;4、梳理晋阳文脉,完善晋源史略书稿,做好晋阳文化研究工作;5、做好市文联和区委宣传部安排的工作。 3 表一:2016 年收支预算总表 部门名称: 区文联 单位:元收 入 支 出项目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数一、一般公共预算资金(小计)165200 一、一般公共服务支出 165200 一、工资福利支出 119292财政拨款 16

4、5200 二、国防支出 二、商品和服务支出 32000行政事业性收费资金 三、公共安全支出 三、对个人和家庭的补助 13908专项资金 四、教育支出 四、对企事业单位的补贴国有资源(资产)有偿使用收入 五、科学技术支出 五、转移性支出其他收入 六、文化体育与传媒支出 六、债务利息支出二、政府性基金 七、社会保障和就业支出 七、基本建设支出三、财政专户管理的事业资金八、医疗卫生与计划生育支出 八、其他资本性支出四、其他资金 九、节能环保支出 九、其他支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探电力信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、国

5、土海洋气象等支出十八、住房保障支出 4 十九、粮油物资储备支出二十、预备费二十二、转移性支出收入合计 165200 支出合计 165200 支出合计 165200 5 表二:2016 年一般公共预算资金支出预算表部门名称: 单位:元科 目 合计 基本支出 项目支出类款项2012901 行政运行(群众团体事务)人员经费 133200 1332002012901 行政运行(群众团体事务)公用经费 2000 20002012902 一般行政管理事务(群众团体事务)项目经费 30000 30000合计 165200 135200 30000表三:2016 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表部门名

6、称: 单位:元项目类别/项目名称/经济名称 预算数类款2012901 行政运行(群众团体事务)基本工资 30101 577682012901 行政运行(群众团体事务)津贴补贴 30132 565362012901 行政运行(群众团体事务)奖金 30103 48142012901 行政运行(群众团体事务)30199 其他工资福利 1442012901 行政运行(群众团体事务)住房公积金 30311 139082012901 行政运行(群众团体事务)公用经费 30236 公务费 2000合计 135170135170表四 :2016 年一般公共预算安排的“三公”经费预算表部门名称: 单位:元项 目

7、 预算数合计1、因公出国(境)费用2、公务接待费3、公务用车费其中:(1)公务用车运行维护费(2)公务用车购置费 6 三、收入预算安排情况说明(一)收入预算总体安排情况2016 年收入预算 165200 元,其中:财政拨款 165200 元。(二)支出预算总体安排情况2016 年支出预算 165200 元。1按支出功能分类,包括支出一般公共服务支出 165200元。2按支出经济分类,包括工资福利支出 119292 元、商品和服务支出 32000 元、对个人和家庭的补助支出 13908 元。(三)一般公共预算资金支出安排情况2016 年部门预算中,一般公共预算资金安排支出 165200元。1按支出功能分类,包括支出一般公共服务支出 165200元。2按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 135170 元,包括人员支出等;项目支出 30000 元,包括根艺、书画、摄影展等。3一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括基本工资支出 57768 元、津贴补贴支出 56536 元、对个人和家庭补助13908 元、商品和服务支出 2000 元。(四)三公经费增减说明我单位三公经费中公务出国经费为 0,较去年无变化;公务接待经费为 0,较去年无变化;公务用车经费为 0,较去年 7 15000 元减少 100%,原因为公务用车改革,2016 年我单位无公务用车,因此无此项开支。

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