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鄄城县妇幼保健院.DOC

1、1鄄 城 县 妇 幼 保 健 院2016 年 部 门 决 算2目 录第 一 部 分 : 概 况一、主要职能二、部门决算单位构成第 二 部 分 : 2016年 部 门 决 算 表一、收入支出决算批复表二、收入决算批复表三、支出决算批复表四、财政拨款收入支出决算批复表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第 三 部 分 : 2016年 部 门 决 算 情 况 说 明一 、 总 体 情 况二 、 “三 公 ”经 费 支 出 情 况三 、 机 关 运 行 经 费 支 出

2、情 况四 、 政 府 采 购 支 出 情 况五 、 国 有 资 产 占 用 情 况第 四 部 分 : 名 词 解 释3第 一 部 分 : 概 况一、 主要职能 1.婚前保健:婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询。2.儿童保健:主要是 06 岁的儿童系统管理,包括新生儿访视,06 岁儿童健康查体及评估,健康咨询、指导及健康管理。3.妇女保健:主要是妇女五期保健,妇女健康查体等。4.妇产科:能治疗妇女常见病及多发病、不孕不育、接生、无痛分娩、剖宫产、卵巢囊肿切除术、子宫切除术、引、流产、上、取环等妇产科常见的手术。5.儿科:能治疗儿童常见病、多发病、危、急、重症等疾病。6.产前筛查:主要筛查唐

3、氏综合征(包括 21-三体综合征、18-三体综合征、神经管缺陷)。7、新生儿疾病筛查:主要是新生儿四病筛查及串联质谱筛查。8.公共卫生及重大公共卫生项目培训、督导、考核。9.出生医学证明签发及管理。4二 、 部 门 决 算 单 位 构 成纳入鄄城县妇幼保健 2016 年部门决算编制范围的单位汇总表序 号 单 位 名 称 备 注1 鄄城县妇幼保健5收入支出决算批复表公开 01 表部门:菏泽市鄄城县妇幼保健院(本级) 金额单位:元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 2,704,126.00 一、一般公共服务支出 30 0.00其中:政府性基金预算财政

4、拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00三、事业收入 4 3,314,531.00 四、公共安全支出 33 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 38 6,018,657.0010 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.0012 十二、农林水支出 41 0.0013

5、十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.0016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 0.00本年收入合计 22 6,018,657.00 本年支出合计 51 6,018,657.00用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00年初结转和结余 24 0.00 其中:提取职工福利基金 53 0.00其中

6、:项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 54 0.0026 年末结转和结余 55 0.0027 其中:项目支出结转和结余 56 0.0028 57 总计 29 6,018,657.00 总计 58 6,018,657.006二、收入决算批复表公开 02 表金额单位:元科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 6,018,657.00 2,704,126.00 0.00 3,314,531.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 6,018

7、,657.00 2,704,126.00 0.00 3,314,531.00 0.00 0.00 0.0021004 公共卫生 6,018,657.00 2,704,126.00 0.00 3,314,531.00 0.00 0.00 0.002100403 妇幼保健机构 6,018,657.00 2,704,126.00 0.00 3,314,531.00 0.00 0.00 0.007三、支出决算批复表公开 03 表金额单位:元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 6,018,657.0

8、0 6,018,657.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 6,018,657.00 6,018,657.00 0.00 0.00 0.00 0.0021004 公共卫生 6,018,657.00 6,018,657.00 0.00 0.00 0.00 0.002100403 妇幼保健机构 6,018,657.00 6,018,657.00 0.00 0.00 0.00 0.008财政拨款收入支出决算批复表公开 04 表部门:菏泽市鄄城县妇幼保健院(本级)金额单位:元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政 拨款政府性基金预算财

9、政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2,704,126.00 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育

10、支出 36 2,704,126.00 2,704,126.00 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.

11、00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 2,704,126.00 本年支出合计 49 2,704,126.00 2,704,126.00 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 2,704,126.00 总计 54 2,704,126

12、.00 2,704,126.00 0.009一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表公开 05 表部门:菏泽市鄄城县妇幼保健院(本级) 金额单位:元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计基本支出结转项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 0.00 0.00 0.00 2,704,126.00 2,704,126.00 0.00 2,704,126.00 2,704,126.00 0.00 0.00

13、 0.00 0.00 0.00210医疗卫生与计划生育支出0.00 0.00 0.00 2,704,126.00 2,704,126.00 0.00 2,704,126.00 2,704,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 2,704,126.00 2,704,126.00 0.00 2,704,126.00 2,704,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100403 妇幼保健机构 0.00 0.00 0.00 2,704,126.00 2,704,126.00 0.00 2,704,1

14、26.00 2,704,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表公开 06 表部门:菏泽市鄄城县妇幼保健院(本级) 金额单位:元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 2,634,434.00 302 商品和服务支出 69,692.00 310 其他资本性支出 0.0030101 基本工资 2,634,434.00 30201 办公费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设

15、备购置 0.0030103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土

16、地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 0.00 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.0030303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31

17、020 产权参股 0.0030305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事

18、业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 69,692.00 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 2,634,434.00 公用经费合计 69,692.00

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