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武宣县扶贫开发办公室.DOC

1、1武宣县扶贫开发办公室2016 年部门决算目 录2第一部分:武宣县扶贫开发办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:武宣县扶贫开发办公室 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:武宣县扶贫开发办公室 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性

2、基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。3第一部分:武宣县扶贫开发办公室概况一、主要职能武宣县扶贫开发办公室是县委、县政府的综合议事协调机构,对全县的扶贫工作具有总揽、协调、服务和监督的职责。主要工作职责如下:1、贯彻落实党和国家关于扶贫开发工作的方针、政4策和措施,执行县扶贫开发领导小组的决议、决定,并在执行过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。2、组织编制和实施全县扶贫开发总体规划和乡、村级规划,编制年度实施计划。3、负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批,设计、组织和实施跨地区、跨行业的扶贫开

3、发项目;负责中央财政性扶贫资金、信贷扶贫资金等各类扶贫资金的管理计划分配。4、负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计,并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为进行调查与处理;负责扶贫开发的统计工作。5、组织开展全县贫困农民的技术培训,负责与相关部门对县、乡干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训。6、加强社会融资扶贫,领导管理外资项目工作,承办全县扶贫开发方面的涉外工作。7、联络中央、省、市机关和发达地区在全县的定点扶贫和对口帮扶工作,指导县级有关部门做好驻村帮户工作。8、领导和管理办公室下属的事业单位,指导乡村扶贫开发工作。武宣县扶贫开发办公室下设二层机构事业单位:武宣县

4、扶贫信息管理中心,主要职责:1.组织、协调、知道贫困村劳动力专业就业培训和农民实用技术培训;2.组织协调全县扶贫开发状况的监测和统计;负责扶贫工作宣传和信息工作;3.知道协调精准扶贫建档立卡动态管理;协调生态移民安置扶贫工作;4.配合县扶贫开发办公室做好扶贫开发考核工作和机关绩效相关工作。二、部门决算单位构成1.机构设置:武宣县扶贫开发办公室,设置 3 个内设机构、1 个事业单位和老促会革命老区。内设机构有综合股、项目股和社会扶贫股等 3 个股室;事业单位为武宣县扶贫信息管理中心。52.人员构成:我办人员编制总数为 12 人,其中行政编制 7人,事业编制 5 人,机关后勤服务中心聘用人员控制数

5、 1 人。实有财政供养人数 35 人,其中行政在职 10 人,事业在职 4 人,编外在职实有人数 16 人,离退休人员 5 人(其中离休 0 人)。第二部分:武宣县扶贫开发办公室 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 7,225.10 一、一般公共服务支出 0.006注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.0

6、0五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 15.68 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 21.65九、医疗卫生与计划生育支出 8.54十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 6,070.36十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 5.85二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 7,240.78 本年支出合计 6,10

7、6.40用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 90.30 其中:提取职工福利基金 0.00其中:项目支出结转和结余 90.30 转入事业基金 0.00年末结转和结余 1,224.68其中:项目支出结转和结余 1,223.36收入总计 7,331.08 支出总计 7,331.087表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 7,240.78 7,225.10 0.00 0.00 0.00 0.00 15.68208 社会保障和就业支出 2

8、1.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离休 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗

9、补助 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 7,204.74 7,189.06 0.00 0.00 0.00 0.00 15.6821305 扶贫 7,204.74 7,189.06 0.00 0.00 0.00 0.00 15.682130501 行政运行 102.44 100.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.642130502 一般行政管理事务 426.92 426.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130504 农村基础设施建设 1,563.13 1,560.13 0.00 0.00 0.00 0.

10、00 3.002130505 生产发展 1,082.62 1,081.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.902130507 扶贫贷款奖补和贴息 1,493.47 1,493.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130599 其他扶贫支出 2,536.16 2,526.02 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13221 住房保障支出 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 5.85 5.85 0.00

11、 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 6,106.40 137.17 5,969.24 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00

12、0.00210 医疗卫生与计划生育支出 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 6,070.36 101.12 5,969.24 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 6,070.36 101.12 5,969.24 0.00 0.00 0.002130501 行政运行 101.12 101.1

13、2 0.00 0.00 0.00 0.002130502 一般行政管理事务 427.92 0.00 427.92 0.00 0.00 0.002130504 农村基础设施建设 1,580.13 0.00 1,580.13 0.00 0.00 0.002130505 生产发展 1,124.03 0.00 1,124.03 0.00 0.00 0.002130507 扶贫贷款奖补和贴息 311.14 0.00 311.14 0.00 0.00 0.002130599 其他扶贫支出 2,526.02 0.00 2,526.02 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 5.85 5.85 0

14、.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。9表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 7,225.10 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、社会保障和就业支出 34 21.65 21

15、.65 0.003 三、医疗卫生与计划生育支出 35 8.54 8.54 0.004 四、农林水支出 38 6,070.04 6,070.04 0.005 五、住房保障支出 45 5.85 5.85 0.0019 本年收入合计 22 7,225.10 本年支出合计 48 6,106.08 6,106.08 0.00年初财政拨款结转和结余 23 90.30 年末结转和结余 49 1,209.33 1,209.33 0.00一般公共预算财政拨款 24 90.30 50政府性基金预算财政拨款 25 0.00 51合计 26 7,315.41 合计 52 7,315.41 7,315.41 0.00注

16、:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 6,106.08 136.84 5,969.24208 社会保障和就业支出 21.65 21.65 0.0020805 行政事业单位离退休 21.65 21.65 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 21.65 21.65 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 8.54 8.54 0.0021005 医疗保障 8.54 8.54 0.002100501 行政单位医疗 3

17、.99 3.99 0.002100503 公务员医疗补助 4.55 4.55 0.00213 农林水支出 6,070.04 100.80 5,969.2421305 扶贫 6,070.04 100.80 5,969.242130501 行政运行 100.80 100.80 0.002130502 一般行政管理事务 427.92 0.00 427.922130504 农村基础设施建设 1,580.13 0.00 1,580.132130505 生产发展 1,124.03 0.00 1,124.032130506 社会发展 0.00 0.00 0.002130507 扶贫贷款奖补和贴息 311.14 0.00 311.142130599 其他扶贫支出 2,526.02 0.00 2,526.02221 住房保障支出 5.85 5.85 0.0022102 住房改革支出 5.85 5.85 0.002210201 住房公积金 5.85 5.85 0.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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