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精选优质文档-倾情为你奉上 - 1 - 内部审核检查表 受审部门 领 导 层 审核日期 9月 13 日 1) ISO9001:2000质量管理体系 要求; 2)工厂制定的质量管理体系文件; 审核依据 审 核 员 3)有关产品的标准及法律法规的要求等 4.1;4.2.1;5.1;5.2;5.3;5.4.1;5.4.2;5.5.1;5.5.2;5.5.3;5.6( 9 月 13 日进行);6.1;7.1; 审核事项 8.1;8.5.1;8.5.3。 No. 审核内容及方法 审核结果记录及判定 组织如何识别过程及其应用; 过程的作用及顺序如何; 4.1 依据ISO9000的标准建立QMS体系,建立健全了QMS,并 为确保过程有效运行和控制的准则和方总要求 保持了质量管理体系。QMS的运行和监视取得了一定成果,质量法; 管理体系得到了改进。 获得的信息和资源如何; 判定合格。 如何监视和测量分析过程; 实施哪些措施以改进质量管理体系; 组织

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