1、1武宣县工业园区管理委员会2016 年部门决算2目 录第一部分:武宣县工业园区管理委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:武宣县工业园区管理委员会 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:武宣县工业园区管理委员会 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、201
2、6 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释。3第一部分:武宣县工业园区管理委员会概况一、主要职能根据武宣县机构编制委员会关于设立武宣县工业园区管理委员会的通知(武编字发201550 号)和武宣县机构编制委员会关于核定武宣县工业园区管理委员会等事业单位人员编制结构的通知(武编字发201568 号)精神,武宣县工业园区管理委员会为县人民政府直属且财政全额拨款事业单位,2016 年起为县一级财政预算单位,执行事业单位财务会计制度,主要职能:1.贯彻执行国家对工业园区开发的有关方针、政策,落实区市县对工业园区
3、开发的有关文件精神,并结合实际制定园区建设实施办法;2.负责编制、组织实施武宣工业园区总体规划、控制性规划和详细规划,依照有关规定组织入围项目的审核、考察、评估、洽谈、签约、上报等工作;3.根据法律、法规、政策制定执行园区管理规定和优惠政策,负责园区内产业项目的调研、经济统计及预测分析,编制园区年度计划和发展战略。4.组织实施工业园区基础设施、配套设施及公共设施建设和管理工作,维护好园区的各项公共服务设施工作,对落户在园区内项目的管理和服务工作,并协调有关部门解决遇到的外部环境问题;45.县委、县府安排的其他中心工作,开展扶贫攻坚、宜居乡村县直后盾单位扶持工作。二、部门决算单位构成共设置 4
4、个股室,分别为文秘股、经济发展股、项目服务股、规划招商股。核定事业编制 6 名,其中 3 个管理岗位,3 个专业技术岗,实有财政供养人数 7 人,其中行政在职 2 人(编制在县招商局),事业在编在职 5 人(入编时间分别为 2016 年 1 月 1 人,2 月 1 人,4 月 1 人,8 月 2 人),编外 2 人(2016 年 4 月解聘)。本单位部门决算基本支出人员经费 7 人。5第二部分:武宣县工业园区管理委员会 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 455.95 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三
5、、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 37.1 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 1.26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 489.74十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 2.06二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 493.05 本年支出合计 493.05用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 其中:提取职工福利基金其中:项目支出结转和结
6、余 转入事业基金 年末结转与结余 其中:项目支出结转和结余6收入总计 493.05 支出总计 493.05注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 493.05 455.95 37.10 210 医疗卫生与计划生育支出 1.26 1.26 21005 医疗保障 1.26 1.26 2100502 事业单位医疗 1.26 1.26 215 资源勘探信息等支出 489.74 452.64 37.1021
7、505 工业和信息产业监管 89.74 52.64 37.102150501 行政运行 52.64 52.64 2150599 其他资源勘探信息等支出 37.10 37.1021599 其他资源勘探电力信息等支出 400.00 400.002159999 其他资源勘探电力信息等支出 400.00 400.00221 住房保障支出 2.06 2.0622102 住房改革支出 2.06 2.062210201 住房公积金 2.06 2.06注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单
8、位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 493.05 55.95 437.10 210 医疗卫生与计划生育支出 1.26 1.26 21005 医疗保障 1.26 1.26 2100502 事业单位医疗 1.26 1.26 215 资源勘探信息等支出 489.74 452.64 437.10 21505 工业和信息产业监管 89.74 52.64 37.10 2150501 行政运行 52.64 52.64 2150599 其他资源勘探信息等支出 37.10 37.10 21599 其他资源勘探电力信息等支出 400.00 400.00 2159999 其他资源勘探电力信息等支出
9、 400.00 400.00 221 住房保障支出 2.06 2.06 22102 住房改革支出 2.06 2.06 2210201 住房公积金 2.06 2.06 注:本表反映部门本年度各项支出情况。9表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 455.95 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、国防支出 20 4 四、公共安全支出 21 5 五、教育支出 22 6 六、科学技术支出 23 7
10、七、文化体育与传媒支出 24 8 八、社会保障和就业支出 25 9 九、医疗卫生与计划生育支出 26 1.26 1.26 10 十、节能环保支出 27 11 十一、城乡社区支出 24 12 十二、农林水支出 25 13 十三、交通运输支出 26 14 十四、资源勘探信息等支出 27 452.64 452.64 15 十五、商业服务业等支出 28 16 十六、金融支出 24 17 十七、援助其他地区支出 25 18 十八、国土海洋气象等支出 26 1019 十九、住房保障支出 27 2.06 2.06 20 二十、粮油物资储备支出 24 21 二十一、其他支出 25 本年收入合计 22 455.95 本年支出合计 29 455.95 455.95年初财政拨款结转和结余 23 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 24 31 政府性基金预算财政拨款 25 32 26 33 合计 27 455.95 合计 34 455.95 455.95注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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