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武宁报社2017年部门预算.DOC

1、武宁报社 2017 年部门预算目录第一部份 武宁报社概况一、 部门主要职责二、部门主要工作任务三、部门基本情况第二部份 武宁报社 2017 年部门预算情况说明一、2017 年部门预算收支情况说明二、2017 年“三公”经费预算情况说明第三部份 武宁报社 2017 年部门预算表一、2017 年收支预算总表二、2017 年收入预算总表三、2017 年支出预算总表四、2017 年财政拨款支出预算表五、2017 年“三公经费”支出预算表第一部份 武宁报社概况一、部门主要职责武宁报社是县委宣传部直属机构,主管武宁报的新闻采写、编辑、出版、发行等工作,主要职责是办好武宁报 ,传递党政声音,反映社会民生民情

2、,弘扬地方文化。二、部门主要工作任务武宁报社 2017 年主要工作任务:一是更加贴紧中心。以县第十四次党代会精神在各地各单位落地为主线,加强力量办好“构建五大生态 打造三个示范 实施八大行动”专栏,生动呈现全县上下建设秀美富裕幸福的山水武宁的生动实践和大好势头。二是更加贴近社会。更多地深入社区、家庭、村庄,更多地反映社情民意,更多地报道创业精英、身边好人、平凡善事。三是更加扩大影响。争取纸质版每周出两期,增强新闻时效性和容量;扩大电子版传播力和影响力;探索微信载体,推出微信公号。四是加强自身建设。进一步严格校审制度,不断减少错误、失误;进一步强化激励机制,避免做多做少一个样,增强社会通讯员力量

3、;进一步充实办报力量。三、部门基本情况武宁报社共有预算单位 1 个,编制人数 10 人,其中全部补助事业编制 10 人;实有人数 7 人,其中全部补助事业编制 6 人,聘用人员 1 人。第二部份 武宁报社 2017 年部门预算情况说明一、2017 年部门预算收支情况说明(一)收入预算说明2017 年武宁报社收入预算总额为 87.364 万元,较上年预算安排增长 0.79%。其中:财政拨款收入 82.364 万元(含干职工工资) ,占收入预算总额的 94,较上年预算安排增长 2.08%;事业收入 5万元,占收入预算总额的 6,较上年预算安排减少 16.67%。(二)支出预算说明2017 年武宁报

4、社支出预算总额为 87.364 万元,较上年预算安排增长 0.79%。其中:按支出项目类别划分:基本支出 87.364 万元,占支出预算总额的 100,较上年预算安排增长 0.79%。包括:工资福利支出51.107 万元,较上年预算安排减少 0.59%;商品和服务支出 30.257万元,较上年预算安排增长 8.88%;对个人和家庭补助支出 6 万元,较上年预算安排减少 19.84%。按支出功能科目划分:一般公共服务 79.4353 万元,占支出预算总额的 91,较上年预算安排减少 7.41%;社会保障和就业支出5.4681 万元,占支出预算总额的 6,上年预算安排中没有此项;医疗卫生支出 1.

5、0936 万元,占支出预算总额的 1,上年预算安排中没有此项;住房保障支出 1.367 万元,占支出预算总额的 2,较上年预算安排增长 54.51%。按支出经济分类划分:工资福利支出 51.107 万元,占支出预算总额的 58,较上年预算安排减少 0.59%;商品和服务支出 30.257万元,占支出预算总额的 35,较上年预算安排增长 8.88%;对个人和家庭补助支出 6 万元,占支出预算总额的 7,较上年预算安排减少 19.84%。(三)财政拨款支出情况2017 年武宁报社财政拨款支出预算 82.364 万元,占支出预算总额的 95,较上年预算安排增长 2.08%。具体支出情况是:一般公共服

6、务 74.4353 万元,占财政拨款支出的 90,较上年预算安排减少 6.72%。(四)政府性基金情况本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2017 年部门机关运行费预算 30.257 万元,比 2016 年预算增加2.467 万元,增长 8.88%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况2017 年部门所属各单位政府采购总额 0

7、万元。(七)国有资产占有使用情况截至 2016 年 8 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。2017 年部门预算不安排购置车辆。二、2017 年“三公”经费预算情况说明2017 年武宁报社“三公”经费年初预算安排 5.5 万元。其中:公务接待费 2.7 万元,比上年减 0.09 万元,较上年预算安排减少 3.22%。主要原因是严格执行中央八项规定,坚持厉行勤俭节约。公务用车购置及运行费 2.8 万元,比上年减 0.1 万元,较上年预算安排减少 3.45%。主要原因是 2016 年公务用车维修费用有所减少。第三部份 武宁报社 2017 年部门预算表(详见附表)一、2017 年收支预算总表二、2017 年收入预算总表三、2017 年支出预算总表四、2017 年财政拨款支出预算表五、2017 年“三公经费”支出预算表第四部分 名词解释一、收入科目(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。二、支出科目(一)工资福利支出:指支付报社干职工全年的工资福利。(二)商品和服务支出:指用于报社正常工作的各项支出。如办公费、印刷费、水电费等。(三)对个人和家庭补助支出:指对报社干职工住房公积金的补助。

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