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2018公司报销制度及流程(共8页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上日常费用报销制度及流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 日常费用报销制度及流程 第一条 日常费用报销相关人员的职责范围: 1. 报销人员提交经合理审批的费用申请单及支持文件并对其(包括但不限于发票)真实性、准确性、完整性负责。2. 费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。3. 报销人员根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由;将所有发票及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。4. 各部门负责人应严格按照预算,审核业务真实性,控制本部门的费用支出。5. 财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程是否符合规定。第二条 日常费用主要包括、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出

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