ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:10 ,大小:44KB ,
资源ID:952876      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-952876.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(巩义巩东管委会2016级部门.DOC)为本站会员(国***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

巩义巩东管委会2016级部门.DOC

1、巩义市巩东管委会 2016 年度市级部门决算公开目 录第一部分 巩义市巩东新区管委会基本情况一、部门机构设置、职能二、人员构成情况三、预算年度主要工作任务第二部分 巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分巩义市巩东新区管委会基本情况一、部门机构设置、职能巩东

2、新区管理委员会为市政府派出机构,下设综合办公室、规划建设办公室、产业发展办公室等 3 各内设科室。主要职责是:(一)统筹协调小关、竹林、大峪沟、米河、新中五镇经济社会协调发展。 (二)贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及市委、市政府对巩东新区开发建设的有关决定和命令,全面负责巩东新区的综合开发建设及管理。(三)协调编制新区内的分区规划、各专业规划、控制性规划、修建性详细规划等,指导、协调区内各镇的规划实施。 (四)研究拟定新区总体规划和经济发展计划,经批准后组织实施;负责检测、分析经济运行态势。 (五)负责统筹协调推进区内经济发展;参与区内重点项目(工作)实施监督、考核、管理;探索建立有利于统

3、筹城乡和区域发展的工作实绩、干部政绩考核体系,并强化考核结果运用。(六)负责区内跨镇的重大基础设施项目和重大公共项目的实施与建设;负责做好新区开发建设过程中同各有关部门(镇)的联系和协调等工作。 (七)探索和完善镇级层面跨区域发展协调机制,推进相关改革,推进新区现代城镇体系、现代产业体系、基础设施体系、公共服务体系、生态文明体系、社会管理体系、改革创新体系建设,构建有序、高效的运行体制。 (八)指导、协调及管理市级各部门设在新区或区内各镇的分支机构、派出机构。 (九)研究制定和组织实施新区扩大对外开发和招商引资的各项政策,协调新区建设资金的筹集、使用和偿还。 (十)协调巩义东部旅游资源整合开发

4、工作。 (十一)协调新区内政府投入的公益设施建设工作。 (十二)承办市委、市政府交办的其他工作。二、人员构成情况巩东新区管理委员会共有编制 11 人,其中:行政编制 10 人,事业编制 1 人;目前,在编人员 6 人。三、预算年度主要工作任务在市委、市政府的领导下,全面贯彻市六次党代会精神,按照“4+4+2”重点工作推进机制,继续深入探索、推进行政管理体制改革,强化统筹协调、集聚发展,强化对外合作,加快转型升级,全力推动巩东新区经济社会又好又快发展。一是抓好规划实施。统筹东部五镇按照经济社会发展规划(20132020) 、 总体规划(20132030) 、 产业发展定位研究(20152020)

5、 等规划布局城镇、产业与基础设施,加快特色小镇和建设美丽乡村建设。二是抓好重大对外合作。继续推进院地合作,全力推进融创项目规划建设,创新开发模式,引进第三方投资者加快建设步伐。三是抓好重大项目建设。围绕科技创新、转型升级,继续抓好重点项目统筹协调,营造浓厚氛围,加快项目进度。四是加强管委会自身建设。健全管委会机构人员配备,进一步完善管委会工作运行机制,提升统筹协调、服务发展的能力。第二部分巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算表(见附件)第三部分巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总表情况说明2016 年收入财政拨款 111.43 万元。2016 年支出决

6、算 111 .03 万元,按用途划分:工资福利支出 3.94 万元,商品服务支出 5.27 万元,项目支出101.82 万元。巩东新区管理委员会为新成立单位,2015 年不存在部门决算,因此无法对比。二、收入决算表情况说明巩东新区管委会本年收入合计 111.43 万元,全部为财政拨款收入。巩东新区管理委员会为新成立单位,2015 年不存在部门决算,因此无法对比。三、支出决算表情况说明巩东新区管委会本年支出合计 111.03 万元,其中:基本支出 9.21 万元,占 8.3%;项目支出 101.82 万元,占91.7% 。巩东新区管理委员会为新成立单位,2015 年不存在部门决算,因此无法对比。

7、四、财政拨款收入支出决算表总体情况说明巩东新区管委会 2016 年财政拨款收入总计 111.43 万元,支出总计 111.03 万元。巩东新区管理委员会为新成立单位,2015 年不存在部门决算,因此无法对比。五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明巩东新区管委会 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 111.03 万元,2016 年初财政拨款支出预算 111.43 万元,完成年初预算的 100%。主要用于以下方面:工资福利支出 3.94 万元,占 3.5%,商品服务支出 5.27 万元,4.8%,项目支出 101.82 万元,占 91.7%。巩东新区管理委员会为新成立单位,2015 年

8、不存在部门决算,因此无法对比。(一)一般公共服务(类)支出。年初预算为 111.43万元,支出决算为 111.03 万元,完成年初预算的 100 %。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明巩东新区管委会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.03 万元, 其中:人员经费 3.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、 生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 5.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

9、其他资本性支出。项目支出 101.82万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明巩东新区管委会 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元,支出决算为 2.05 万元。决算数小于预算数的主要原因:本着节约的原则进行各项开支。巩东新区管理委员会为新成立单位,2015 年不存在部门决算,因此无法对比。(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。(二)公务用车购置及运行费 0

10、万元,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。目前我单位不存在公务用车。(三)公务接待费 2.05 万元,完成预算的 82%,主要用于按规定开支公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待 10 批次、65 人次。决算数小于预算数的主要原因:本着节约的原则进行各项开支,控制了接待规模,规范了接待标准及流程。八、政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明巩东新区管委会 2016 年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。九、其他重要事项的情况说明(一)关于机关运行经费支出情况说明。巩东新区管委

11、会 2016 年机关运行经费支出 9.21 万元。(二)关于政府采购支出情况说明。巩东新区管委会 2016 年政府采购支出总额 0 万元。(三)关于国有资产占用情况说明。2016 年巩东新区管委会无此情况。(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年,巩东新区管委会未进行预算绩效管理工作。(五)巩东新区管理委员会为新成立单位,2015 年不存在部门决算,因此各项指标均无法对比。第四部分名词解释一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等

12、以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出:是指在基本支出

13、之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务(类)事务(款):是指政府办用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障政府办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指政府办机关及所属二级单位的项目支出。(三)机关服务(项):是指为政府办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。(五)教育支出:是指法制办用于全市行政执法人员业务培训开展的支出。九、 “三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用

14、车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:巩义市巩东新区管委会 2016 年度决算报表

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。