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附件2 上海市浦东新区体育管理指导中心.DOC

1、1附件 2 上海市浦东新区体育管理指导中心2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区体育管理指导中心概况一、主要职责(一)负责浦东新区社会体育工作的管理、协调、指导;(二)负责浦东新区全民健身活动开展的管理、协调、指导工作;(三)负责浦东新区社区(街镇)体育指数评估工作;(四)负责浦东新区社区体育俱乐部、社会体育指导员站、健身气功站(点)的审批、考核和管理工作;(五)负责浦东新区二级、三级社会体育指导员的培训、申报、审核、考核管理工作;(六)负责浦东新区街镇体育业务的培训和指导工作;(七)负责浦东新区体育实事工程建设的初审和建设实施、日常开放等管理、协调、考核、指 导工作;(八)负责浦东新区群

2、体条线赛事活动的组织、管理、指导工作;(九)接待解决基层单位有关社会体育工作方面的咨询和合理需求。(十)负责浦东新区竞技体育工作的管理、协调、考核、指导;(十一)负责浦东新区青少年运动员的注册、报名、集训、参赛工作;2(十二)负责浦东新区运动员二线、一线的输送审核工作;(十三)负责浦东新区二级、三级运动员、裁判员的申报审核、考核及管理工作;(十四)负责浦东新区体育特色学校的检查、考核和业务指导工作;(十五)负责浦东新区青少年参加区级以上各类赛事活动的组织、管理、指导 工作;(十六)负责浦东新区体教结合学校的年度考评工作和体育特长生推荐的审核工作;(十七)负责浦东新区青少年体育俱乐部和国家高水平

3、体育人才基地建设的管理、考核、指导工作;(十八)配合教育处做好学校体育场地对外开放检查工作;(十九)接待解决基层单位有关竞技体育工作方面的咨询和合理需求。(二十)负责浦东新区市民体质测试和体育科研工作的管理、协调、指导;(二十一)负责浦东新区市民体质监测中心的日常开放管理工作;(二十二)负责浦东新区街镇市民体质测试站的业余培训、指导、检查、考核工作;(二十三)负责浦东新区承担的国家级和市级体质监测专项任务的组织实施;(二十四)负责浦东新区体育科研项目的研发工作;3(二十五)负责浦东新区市民体质监测报告的编写工作;(二十六)配合浦东新区少体校开展运动员选材测试及体育科研成果的应用与转化;(二十七

4、)负责浦东新区市民健康教育宣传、普及和推广工作;(二十八)接待解决基层单位有关体育科研、体质监测工作方面的咨询和合理需求。(二十九)负责浦东新区体育彩票销售的管理、协调、指导工作,积极完成上级下达的销售目标;(三十)负责浦东新区区域范围内体育彩票销售网点的开业审核、变更、撤销 、考核等管理工作;(三十一)负责浦东新区体育彩票销售网点人员的业务培训、网点耗材的配送,与市体彩中心协调网点终端的维修、管理工作;(三十二)负责浦东新区体育彩票宣传和简报的编辑工作;(三十三)负责浦东新区体育彩票专管员队伍的管理工作;(三十四)负责浦东新区优秀体育彩票销售网点的考核、评选、交流学习工作;(三十五)接待解决

5、基层单位有关体育彩票工作方面的咨询和合理需求。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区体育管理指导中心设五个内设机构,包括:综合办公室、社会体育科、竞赛训练科、体育科研及体质监测科、体育彩票管理办公室。45第二部分 上海市浦东新区体育管理指导中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位:万元(小数点后保留2位)收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 4188.84 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 780.11 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 984.72 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出 3361.63社会保障和就

6、业支出 5.50医疗卫生与计划生育支出 28.87节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 16.31粮油物资储备支出其他支出 860.80本年收入合计 5173.56 本年支出合计 4273.11动用历年结余 141.90 本年结余 1042.35合 计 5315.46 合 计 5315.4662015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出207 文化体育与

7、传媒支出 3361.63 585.91 2775.72207 03 体育 3361.63 585.91 2775.72207 03 04 运动项目管理 429.37 0.00 429.37207 03 05 体育竞赛 1201.26 0.00 1201.26207 03 08 群众体育 1015.63 0.00 1015.63207 03 99 其他体育支出 715.37 585.91 129.46208 社会保障和就业支出 5.50 5.50 0.00208 05 行政事业单位离退休 5.50 5.50 0.00208 05 02 事业单位离退休 5.50 5.50 0.00210 医疗卫生

8、与计划生育支出 28.87 28.87 0.00210 05 医疗保障 28.87 28.87 0.00210 05 02 事业单位医疗 28.87 28.87 0.00221 住房保障支出 16.31 16.31 0.00221 02 住房改革支出 16.31 16.31 0.00221 01 01 住房公积金 16.31 16.31 0.00合 计 3412.31 636.59 2775.7272015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出

9、 481.78 481.78301 01 基本工资 82.67 82.67301 02 津贴补贴 15.35 15.35301 03 奖金 0.00 0.00301 04 社会保障缴费 95.74 95.74301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 288.02 288.02301 99 其他工资福利支出 0.00 0.00302 商品和服务支出 133.00 133.00302 01 办公费 19.99 19.99302 02 印刷费 0.00 0.00302 03 咨询费 0.00 0.00302 04 手续费 0.39 0.39302 05 水费 0.53 0.

10、54302 06 电费 3.17 3.17302 07 邮电费 2.10 2.10302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 0.00 0.00302 11 差旅费 0.00 0.00302 12 因公出国(境)费用 1.00 1.00302 13 维修(护)费 5.73 5.73302 14 租赁费 0.66 0.66302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 .0.31 .0.31302 17 公务接待费 0.00 0.00302 18 专用材料费 0.00 0.00302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.54 0.

11、54302 26 劳务费 1.93 1.93302 27 委托业务费 12.85 12.85302 28 工会经费 5.60 5.60302 29 福利费 4.92 4.92302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00302 39 其他交通费用 0.00 0.00302 40 税金及附加费用 0.00 0.008302 99 其他商品和服务支出 73.27 73.27303 对个人和家庭的补助 21.81 21.81303 01 离休费 0.00 0.00303 02 退休费 5.50 5.50303 03 退职(役)费 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00 0.00303

12、 05 生活补助 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00303 08 助学金 0.00 0.00303 09 奖励金 0.00 0.00303 11 住房公积金 16.31 16.31303 12 提租补贴 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00310 其他资本性支出 0.00 0.00310 02 办公设备购置 0.00 0.00310 03 专用设备购置 0.00 0.00310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00310 13 公务用车购置 0.00 0.00310 19 其

13、他交通工具购置 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 0.00 0.00合 计 636.59 503.59 133.0092015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.000.00102015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元(小数点后保留2位)项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出229 其他支出 151.55 0.00 151.55229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出151.55 0.00 151.55229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 151.55 0.00 151.55合 计 151.55 0.00 151.55

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