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2016一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.DOC

1、一、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门:广宁县国土资源局单位:万 元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12111.64 0 59.90 0 59.90 51.74 111.64 0 59.90 0 59.90 51.74注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位

2、小数。(2)2015 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。(3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。9 栏=(10+11)栏。(4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0” ,并在决算情况说明中予以说明。二、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.64 万元,完成 2016 年预算 111.64 万元的 100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成 2016 年预算 0 万

3、元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.90 万元,完成 2016 年预算 59.90 万元的 100%;公务接待费支出决算为 51.74 万元,完成 2016 年预算 51.74 万元的 100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与年初预算持平。与上年相比,2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 78.92 万元,增长 241%。其中:因公出国(境)费支出无增减变化,与上年持平,主要原因是没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费增加51.18 万

4、元,增加 587%,主要原因是下属单位并入计算;公务接待费支出决算增加 27.73 万元,增加 115%,主要原因是下属单位并入计算。(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出59.89 万元,占 53.65%;公务接待费支出 51.73 万元,占46.34%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 22 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 )2.公务用车购置及运行维护费支出 59.89 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2016 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 59.89 万元,2016 年局机关公务用车保有量为 18 辆,主要用于公务用车下乡加油、维修。3.公务接待费支出 51.73 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待用餐。2016 年局(部、委、办)机关及下属 22 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 297 次,接待人数共 5378人,主要包括各类业务接待费的开支。

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