都安瑶族自治县 交通运输局.DOC

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资源描述

1、都安瑶族自治县 交通运输局2017 年部门决算目 录2第一部分:都安县交通运输局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:都安县交通运输局 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:都安县交通运输局 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政

2、拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。3第四部分:名词解释第一部分:都安县交通运输局概况一、 主要职能1、负责涉及综合运输体系规划的协调,会同有关部门组织编制公路、水路相协4调的综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划实施。2、负责组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;拟订全县交通运输方面的规范性文件和发展规划;指导公路、水路运输行业有关体制改革。3、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构优化;负责道路、水路交通运输及相关业务,组织

3、拟订相关政策、制度和标准并监督实施。4、负责公路、水路建设市场监管。拟订并监督实施公路、水路工程建设有关规章制度;指导、协调、监管全县公路、水路建设;指导交通运输基础设施管理和维护;承担全县农村公路及渡口管理。5、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。指导道路运输行业安全生产和应急管理。负责路政、运政管理。指导农村公路路网的运行监测和相关协调工作。6、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计和发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。7、承办县人民政府交办的其他交通事项。二、部门决算单位构成都安瑶族自治县交通运输局 2017 年部门决算由

4、交通运输局办公室、财务股、国防动员委员会交通战备办公室、公路管理所、路政执法大队、航务管理所等部门组成。其中:办公室、财务股、国防动员委员会交通战备办公室属于行政单位,财政全额拨款;航务管理所属于财政全额拨款的事业单位;公路管理所、路政执法大队属于自收自支的事业单位。第二部分:都安县交通运输局 2017 年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公5开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款

5、 6,466.86 一、一般公共服务支出 172.94二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 10.80六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 148.53十二、农林水支出 3514.38十三、交通运输支出 2,620.37十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 6,466.86 本年支出合计 6467.

6、03用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 0.17 年末结转与结余 收入总计 6467.03 支出总计 6467.03注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 6,466.86 6466.86 201 一般公共服务支出 172.94 172.94 20199 其他一般公共服务支出 172.94172.94 2019999 其他一般公共服务支出 172.94172.94205 教育支出 10.80 10

7、.80 20502 普通教育 10.80 10.802050299 其他普通教育支出 10.80 10.80212 城乡社区支出 148.53 148.5321299 其他城乡社区支出 148.53 148.532129999 其他城乡社区支出 148.53 148.53213 农林水支出 3,514.38 3514.3821305 扶贫 3,514.38 3514.382130504 农村基础设施建设 3,514.38 3514.38214 交通运输支出 2,620.21 2620.2121401 公路水路运输 1,378.28 1378.282140101 行政运行 184.78 184.

8、7872140104 公路建设 20.50 20.502140106 公路养护 1,062.00 1062.002140112 公路运输管理 5.00 5.002140136 水路运输管理支出 75.00 75.002140199 其他公路水路运输支出 31.0031.0021404 成品油价格改革对交通运输的补贴 484.93484.932140401 对城市公交的补贴 152.77 152.772140402 对农村道路客运的补贴 239.47239.472140403 对出租车的补贴 92.69 92.6921406 车辆购置税支出 757.00 757.002140601 车辆购置税用

9、于公路等基础设施建设支出169.001692140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 588.00588.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 6,467.03 368.69 6,098.34 201 一般公共服务支出 172.94 172.9420199 其他一般公共服务支出 172.94 172.942019999 其他一般公共服务支出 172.94 172.94205 教育支出 10.80 10.8020502 普通

10、教育 10.80 10.802050299 其他普通教育支出 10.80 10.80212 城乡社区支出 148.53 0.00 148.5321299 其他城乡社区支出 148.53 0.00 148.532129999 其他城乡社区支出 148.53 0.00 148.53213 农林水支出 3,514.38 0.00 3,514.3821305 扶贫 3,514.38 0.00 3,514.38 2130504 农村基础设施建设 3,514.38 0.00 3,514.38 214 交通运输支出 2,620.37 184.95 2,435.43 21401 公路水路运输 1,378.45

11、 184.95 1,193.502140101 行政运行 184.95 184.9592140104 公路建设 20.50 20.502140106 公路养护 1,062.00 1,062.002140112 公路运输管理 5.00 5.002140136 水路运输管理支出 75.00 75.002140199 其他公路水路运输支出 31.00 31.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 484.93 484.93 2140401 对城市公交的补贴 152.77 152.77 2140402 对农村道路客运的补贴 239.47 239.472140403 对出租车的补贴 92.69

12、 92.6921406 车辆购置税支出 757.00 757.002140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出169.00 169.002140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 588.00 588.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。10表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 6,466.86 一、一般公共服务支出 18 172.94 172.94 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、国防支出 20 4 四、公共安全支出 21 5 五、教育支出 22 10.80 10.80 6 六、科学技术支出 23 7 七、文化体育与传媒支出 24 8 八、社会保障和就业支出 25 9 九、医疗卫生与计划生育支出 26 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 148.53 148.53十二、农林水支出 3,514.38 3,514.38十三、交通运输支出 2,620.37 2,620.37十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出

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