武宣黄茆镇国土规建环保安监站.DOC

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1、1- -武宣县黄茆镇国土规建环保安监站2017 年部门决算2- -目 录 第一部分:武宣县黄茆镇国土规建环保安监站概况 . 3一、主要职能.3二、部门决算单位构成.3三、2017 年度主要工作任务.3第二部分:武宣县黄茆镇国土规建环保安监站 2017 年部门决算报表. .4表一:收入支出决算总表.4表二:收入决算表.5表三:支出决算表.7表四:财政拨款收入支出决算总表. 9表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.10 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.11 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.12 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.13第三部分:2017 年

2、度武宣县黄茆镇国土规建环保安监站部门决算情况说明.14 一、2017 年度收入支出决算总体情况.14二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.16三、2 017年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说明. 17四、2017 年度政府性基金支出决算情况. 182- 3 -五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明. .18六、其他重要事项情况说明. 19第四部分:名词解释.21- 4 -第一部分武宣县黄茆镇国土规建环保安监站概况一、主要职能1履行法律法规规定的职责;宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的

3、方针、政策和法律法规.2制定并组协助织实施辖区内相关发展规划;协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作.3受委托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作;完成上级交办的其他工作任务。二、部门决算单位构成武宣县黄茆镇国土规建环保安监站是全额拔款事业单位。事业单位总在职人员 9 人。实有财政供养人员 7 人,其中事业编制在职人员 7 人,退休人员 0 人,编外人员 2人。三、2017 年度主要工作任务协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、乡村清洁宣传教育;安全生产监督管理,安全燃放烟花爆竹的宣传教育工作和相关信访

4、、纠纷、事故的调查处理工.严格遵守财政会计制度,完成上级交办工作任务。- 5 -第二部分:武宣县黄茆镇国土规建环保安监站 2017 年度部门决算报表收入决算表 支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 49.92 一、一般公共服务支出 0二、事业收入 0.14 二、外交支出 0三、事业单位经营收入 0 三、教育支出 0四、其他收入 0.0006 四、公共安全支出 0五、

5、上级补助收入 0.60 五、文化体育与传媒支出 0六、社会保障和就业支出 8.11七、医疗卫生与计划生育支出 2.02八、城乡社区支出 36.68九、住房保障支出 3.40本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0上年结转 2.08 年末结转与结余 2.53收入总计 52.74 支出总计 52.74注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 50.67 49.92 0.

6、6 0.14 0 0 0.0006208 社会保障和就业支出 8.11 8.11 0 0 0 0 020805 行政事业单位离退休 2.16 2.16 0 0 0 0 02080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.16 2.16 0 0 0 0 020808 抚恤 5.96 5.96 0 0 0 0 02080801死亡抚恤 5.96 5.96 0 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出2.02 2.02 0 0 0 0 021011 行政事业单位医疗 2.02 2.02 0 0 0 0 02101102事业单位医疗 2.02 2.02 0 0 0 0 0212 城乡社区支出 37

7、.14 36.40 0.6 0.14 0 0 0.000621201 城乡社区管理事务 37.14 36.40 0.6 0.14 0 0 0.00062120199其他城乡社区管理事务支出37.14 36.40 0.6 0.14 0 0 0.0006221 住房保障支出 3.40 3.40 0 0 0 0 0- 7 -22102 住房改革支出 3.40 3.40 0 0 0 0 02210201住房公积金 3.40 3.40 0 0 0 0 0注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 8 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出

8、经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 50.21 50.21 0 0 0 0208 社会保障和就业支出8.11 8.11 0 0 0 020805 行政事业单位离退休2.16 2.16 0 0 0 02080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.16 2.16 0 0 0 020808 抚恤 5.96 5.96 0 0 0 02080801 死亡抚恤 5.96 5.96 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出2.02 2.02 0 0 0 021011 行政事业单位医疗2.02 2.02 0 0 0 02101102 事业单位医疗 2.02 2.02 0 0

9、0 0212 城乡社区支出 36.69 36.69 0 0 0 021201 城乡社区管理事务36.69 36.69 0 0 0 02120199 其他城乡社区管理事务支出36.69 36.69 0 0 0 0- 9 -221 住房保障支出 3.40 3.4022102 住房改革支出 3.40 3.40 0 0 0 02210201 住房公积金 3.40 3.40 0 0 0 00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 10 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一

10、、一般公共预算财政拨款 1 49.92 一、一般公共服务支出 18 0 0 0二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 0 0 03 三、教育支出 20 0 0 04 四、科学技术支出 21 0 0 05 五、文化体育与传媒支出 22 0 0 07 六、社会保障和就业支出 24 8.11 8.11 08 七、医疗卫生与计划生育支出 25 2.02 2.02 0 9 八、城乡社区支出 26 36.40 36.40 0 10 九、住房保障支出 27 3.40 3.40 011 28 本年收入合计 12 49.92 本年支出合计 29 49.92 年初财政拨款结转和结余 13 2.08 年末结转和结余 30 2.08 一般公共预算财政拨款 14 2.08 31 政府性基金预算财政拨款 15 0 32 16 33 合计 17 52.00 合计 34 52.00 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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