精选优质文档-倾情为你奉上财务结算、报账流程部门领导审批签字1.差旅费报账流程(出差返回后30个工作日内结清) 领导审批财务人员审核、复核出纳付款填好差旅费报销单,粘贴好原始凭证无借款领导审批签字出纳付款财务人员审核、复核填好借款单需借款财务审核、复核,受理报销与预付款金额相同有借款办理报账填好差旅费报销单,粘贴好原始凭证领导审批签字出纳补付余款报销金额大于预付款金额财务审核、复核余额缴回,开具收据财务审核、复核报销金额小于预付款金额2. 购买办公用品、其他物品报账流程(按照发票日期,10个工作日内结清)出纳付款财务审核、复核领导审批签字贴好原始凭据无借款注明用途、填写经手人、项目负责人验收出纳付款财务人员审核、复核领导审批签字填好借款单需借款财务审核、复核,受理报销与预付款金额相同注明用途、经手人签字、部门负责人证明
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