总体审计策略(共3页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上(二)风险评估工作底稿总体审计策略被审计单位: 项目: 总体审计策略 编制: 张三 日期: 2018.10.9 索引号: B1 财务报表截止日/期间: 复核: 日期: 一、审计范围适用的财务报告编制基础企业会计准则适用的审计准则中国注册会计师审计准则与财务报告相关的行业特别规定不适用需审计的集团内组成部分的数量及所在地点不适用需要阅读的含有已审计财务报表的文件中的其他信息不适用制定审计策略需考虑的其他事项不适用二、审计业务时间安排(一)对外报告时间安排: 2019年4月22日 (二)执行

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