* 审核整改报告目 录1. *审核情况2. 不符合项改善计划3. 不符合项改善结果1.* 有限公司审核情况 *年*月*日* 有限公司对我司进行了第*方审核。此次审核*有限公司严格按照过程审核标准,对我司的质量管理体系进行了全面的审核,共提出*个不符合项并针对不符合项提出了改进要求和改善建议。为了持续改善我司的质量管理体系,我司进行了积极的对应和改善。2. 不符合项改善计划序号 不符合项纠正预防措施/ 对策负责人 完成时间1234在接到*公司的审核报告后积极对应,并制定了下表中的改善计划。不符合项1:对应措施:附件:修改点:改善前:3. 不符合项改善结果-1纠正预防措施/ 对策负责人 完成时间改善效果:3. 不符合项改善结果-1不符合项2:对应措施:附件:修改点:改善前:3. 不符合项改善结果-2纠正预防措施/ 对策负责人 完成时间改善效果:3. 不符合项改善结果-2不符合项3:对应措施:附件:修改点:改善前:3. 不符合项改善结果-3纠正预防措施/ 对策负责人 完成时间改善效果:3. 不符合项改善结果-3不符合项4:对应措施:附件:改善前:3. 不符合项改善结果-4纠正预防措施/ 对策