精选优质文档-倾情为你奉上 财务管理制度 一、目的 为使公司营运进一步规范,保证公司经营活动有序地开展,并控制公司费用与成本,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于本公司所有员工,用于采购、日常现金支出、借款、出差的费用报销等事项。三、内容 1、采购(包括:日常采购、日用品、饲料等) (1)、采购人提出采购计划 经部门负责人审核,报总经理、董事长同意后,在财务写借款单后,向出纳领出现金(或转账); (2)、采购商品入库时需根据采购计划和商品明细,填写采购商品入库单(商品名称、数量、)由采购人、验收人、部门负责人签字后,由仓库管理员办理入库。注:超市采购商品必须根据入库单(肉制品必须称重)输入电脑 并签字确认。 (3)、商品出库需由领取人填定商品出库/领取单,经部门负责人审核后,向仓库管理员领取商品。注:收银台销售商品必须打印销售单,挂账、招待、优惠/抹零单据必须经部门负责人签字后,随现金、交班表上交财务。
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