审计情况统计报表制度.DOC

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资源描述

1、审计情况统计报表制度中 华 人 民 共 和 国 审 计 署 制 定中华人民共和国国家统计局备案2012 年 3 月本报表制度根据中华人民共和国统计法的有关规定制定第七条 国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象,必须依照本法和国家有关规定,真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,不得提供不真实或者不完整的统计资料,不得迟报 、拒 报统计资料。第九条 统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息,应当予以保密。第二十九条 统计机构、统计人员应当依法履行 职责,如实搜集、报送统计资料,不得伪造、篡改统计资料,不得以任何方式要求任何单位和个人提

2、供不真实的统计资料,不得有其他违反本法规定的行为。统计人员应当坚持实事求是,恪守职业道德,对其负责搜集、审核、录入的统计资料与统计调查对象报送的统计资料的一致性负责。第三十条 统计人员进 行统计调查时,有 权就与统计有关的问题询问有关人员,要求其如实提供有关情况、资料并改正不真实、不准确的资料。目 录一、总说明.1二、报表目录.2三、调查表式.3(一)审计工作综合情况报表 .3(二)财政类审计情况报表 .7(三)社会保险基金类审计情况报表 .11(四)企业金融类审计情况报表 .14(五)经济责任审计情况报表 .16(六)交办配合审计事项情况报表 .19(七)内部审计情况报表 .21(八)审计机

3、关基本情况报表 .22四、主要指标解释.27(一)审计工作综合情况报表 .27(二)财政类审计情况报表 .30(三)社会保险基金类审计情况报表 .34(四)企业金融类审计情况报表 .35(五)经济责任审计情况报表 .37(六)交办配合审计事项情况报表 .38(七)内部审计情况报表 .38(八)审计机关基本情况报表 .391一、总说明(一) 为了全面准确地体现和反映审计工作的情况和成果,为宏观决策提供参考依据,审计情况统计报表主要统计年度内审计情况统计报表指标内容包括审计项目开展情况、审计查出主要问题情况、审计处理情况和处理结果、审计成果利用情况和审计机关基本情况等情况。(二) 审计情况统计报表

4、实行年报备案制度。每年 1 月份,各填报单位应当将上年度审计情况统计报表(年报)报送上级审计机关。(三) 如无特殊说明,审计统计报表所称审计,包括审计和专项审计调查;所称审计报告,包括审计报告、专项审计调查报告、经济责任审计报告和经济责任审计结果报告。(四) 审计统计情况报表指标的填报,必须遵循规范化的要求,严格按照审计通知书、审计报告、审计决定书和移送处理书等审计文书所述内容填列。(五) 审计情况统计报表指标内容包括审计查出主要问题,审计项目开展情况和审计机关基本情况等三类。其中审计查出主要问题金额按问题性质分为违规金额、损失浪费和管理不规范等三类。(六) 全套报表共 8 张,其中审统 07

5、 表是年报表,审统 08 表是季报表,其他是月报表。1-3 季度,各月报表报送时限为次月 5 日前;第 4 季度,各月报表报送时限为当月 30 日前。报送时间遇节假日不顺延。全套报表的数据均为累计数。例如,1 季度报表为 1-3 月份的汇总数据,5 月报表为 1-5 月份的汇总数据,4 季度和 12 月报表为全年累计数,即为年报。(七) 审计统计台账一般由主审填报,审计组长审核。各单位负责统计的人员负责汇总审计情况统计报表。(八) 报表填报遵循“谁审计、谁填报”的要求。对于统一组织的项目,如果组织单位统一出具审计文书,组织单位应当将审计成果分发参加审计的各单位,由各单位分别填报。(九) 统计数

6、据如需要调整或发生其他特殊情况,须加以注明。对于跨年度填报的案件,要备注详细说明。2二、报表目录表号 表名 报告期别 填报范围 报送单位 报送日期 及方式 页码01 表 审计工作综合情况报表月报 统计期内相关审计工作综合情况 各级审计机关 1-9 月份,次月5 日前完成逐级汇总;10-12 月份,当月 30 日前完成逐级汇总302 表 财政类审计情况报表月报 统计期内预算执行、财政决算、行政事业、专项资金、固定资产投资和外资运用项目审计工作情况同上 同上 703 表 社会保险基金类审计情况报表月报 统计期内社会保险基金、住房公积金审计工作情况同上 同上 1104 表 企业金融类审计情况报表月报

7、 统计期内企业、金融审计工作情况 同上 同上 1405 表 经济责任审计情况报表月报 统计期内经济责任审计工作情况 同上 同上 1606 表 交办配合审计事项情况报表月报 统计期内交办、配合审计工作情况 同上 同上 1907 表 内部审计情况报表年报 统计期内同级审计机关法定管辖范围内审计对象的内部审计基本工作情况中国内部审计协会、各级地方审计机关12 月 30 日前完成逐级汇总2108 表 审计机关基本情况报表季报 统计期内各级审计机关的机构情况、人员情况、规章制度建设情况、奖惩情况、组织各类学习教育培训等各级审计机关 4 月 5 日、7 月5 日、9 月 30 日、12 月 30 日前完成

8、逐级汇总223三、调查表式(一)审计工作综合情况报表表 号:审统 01 表制定机关:审 计 署备案机关:国家统计局备案文号:国统办函20123 号有效期至:2015 年 1 月审计机关名称: 201 年 1- 月 指标名称 代码 计量单位 合计 当年 去年 前年 以前年度甲 乙 丙 1 2 3 4 5一、审计单位 010100 个 - -审计 010101 个 - -专项审计调查 010102 个 - -二、审计查出主要问题金额 010120 个 - -违规金额 010121 万元 - -损失浪费金额 010122 万元 - -管理不规范金额 010123 万元 - -三、审计发现非金额计量问

9、题 010130 个 - -四、损益(收支)不实 010140 万元 - -五、审计发现侵害人民群众利益 010150 万元 - -六、审计期间整改金额 010160 万元 - -七、审计报告和专项审计调查报告 010170 篇 - -被批示、采用审计报告和专项审计调查报告 010171 篇次 - -八、审计处理情况 - - - - - - -审计处理处罚 010200 万元 - -其中:应上交财政 010201 万元 - -其中:罚没 010202 万元 - -应减少财政拨款或补贴 010203 万元 - -应归还原渠道资金 010204 万元 - -应调账处理金额 010205 万元 -

10、-移送处理事项 010210 件 - -司法机关 010211 件 - -纪检监察机关 010212 件 - -有关部门 010213 件 - -移送处理人员 010220 人 - -司法机关 010221 人 - -其中:地厅级及以上 010222 人 - -县处级 010223 人 - -(续表见下页)4(续前表)指标名称 代码 计量单 位 合计 当年 去年 前年 以前年度甲 乙 丙 1 2 3 4 5乡科级及以下 010224 人 - -纪检监察机关 010225 人 - -其中:地厅级及以上 010226 人 - -县处级 010227 人 - -乡科级及以下 010228 人 - -

11、有关部门 010229 人 - -其中:地厅级及以上 010230 人 - -县处级 010231 人 - -乡科级及以下 010232 人 - -移送处理金额 010233 万元 - -司法机关 010234 万元 - -纪检监察机关 010235 万元 - -有关部门 010236 万元 - -九、审计处理结果落实情况 - - - - - - -审计促进整改落实有关问题资金 010300 万元其中:增收节支 010310 万元已上交财政 010311 万元已减少财政拨款或补贴 010312 万元已归还原渠道资金 010313 万元已调账处理金额 010320 万元审计促进拨付资金到位 01

12、0330 万元审计后挽回(避免)损失 010340 万元核减投资额 010350 万元移送处理落实事项 010360 件司法机关已处理 010361 件纪检监察机关已处理 010362 件有关部门已处理 010363 件移送处理落实人员 010370 人已追究刑事责任 010371 人已给予党纪政纪处分 010372 人有关部门已处理人员 010373 人十、审计成果利用情况 - - - - - - -提出审计建议 010400 条其中:建议制定修改部门规定 010401 条建议制定修改法律法规 010402 条被采纳审计建议 010410 条被审计单位制定整改措施 010411 项被审计单位

13、建立健全规章制度 010412 项促进修改法律法规 010413 条提交审计信息 010420 篇(续表见下页)5(续前表)指标名称 代码 计量单位 合计 当年 去年 前年 以前年度甲 乙 丙 1 2 3 4 5审计专题、综合性报告 010421 篇信息简报 010422 篇其中:重要审计信息 010423 篇被批示、采用审计信息 010430 篇次审计专题、综合性报告 010431 篇次信息简报 010432 篇次其中:重要审计信息 010433 篇次审计信息移送案件事项 010440 项涉案人员 010441 人地厅级及以上 010442 人县处级 010443 人乡科级及以下 01044

14、4 人涉案金额 010445 万元十一、向社会公告审计结果 010450 篇 - -十二、被审计领导干部 010500 人 - -其中:负直接责任问题金额 010501 万元 - -涉嫌个人经济问题人数 010510 人 - -金额 010511 万元 - -十三、交办、配合事项 010520 件 - -十四、审计机关 010600 个 - -审计署及其派出机构 010601 个 - -省级审计机关 010602 个 - -地级审计机关 010603 个 - -县级审计机关 010604 个 - -十五、审计人员 010610 人 - -审计署及其派出机构 010611 人 - -省级审计机关

15、 010612 人 - -地级审计机关 010613 人 - -县级审计机关 010614 人 - -十六、行政复议案件 010801 件 - -行政应诉案件 010802 件 - -政府裁决案件 010803 件 - -审计处罚听证 010804 件 - -单位负责人: 审核: 填表: 填报日期:201 年 月 日填报说明:1. 合计=当年+去年+前年+以前年度;2. 审计单位=审计+专项审计调查=审统 02 表、审统 03 表、审统 04 表同名指标之和审统 05 表同名指标;3. 审计查出主要问题金额=违规金额+损失浪费金额+管理不规范金额=审统 02 表、审统 03 表、审统 04 表、审统 06 表同名指标之和审统 05 表同名指标;4. 违规金额、损失浪费金额、管理不规范金额=审统 02 表、审统 03 表、审统 04 表、审统 06 表同名指标之和,同时这

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