1、成华区政法委 2017 年部门预算公开一、基本情况(一)机构设置及主要职责。(1)根据党的路线、方针、政策和省、市、区委的决策,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。(2)检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策,结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互相制约、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作,组织讨论、研究和协调有影响的案件和有重大争议的疑难案件。(3)协助区委、区政府,组织、指导、协调和推动全区维护社
2、会稳定工作,了解掌握全区维护社会稳定工作情况,提出的工作对策及建议措施;指导、督促各单位贯彻落实区委、区政府对维护稳定工作的重大部署;检查维护稳定工作领导责任的落实情况。(4)组织推动、指导协调全区社会治安综合治理、矛盾纠纷大调解以及见义勇为表彰奖励工作;及时分析研究全区社会治安、矛盾纠纷的形势和对策,制定全区治安综合治理、矛盾纠纷调解工作的规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理、矛盾纠纷大调解和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。(5)组织推动全区政法部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题。(6)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委和区委组织部考察、管理政法部门
3、干部;指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违纪案件,检查全区政法队伍建设领导责任制落实情况。(7)指导全区各街道社会治安综合治理委员会的工作。(8)完成区委和上级政法委交办的其他事项。(二)人员情况。截止 2016 年 12 月,共有编制 17 人,实际在职人数 27 人,其中行政编制 15 人,区领导单列 1 人,工勤人员 1 名。退休人员 7 名。(三) 汇总预算情况 预算单位 1 个,无下级预算单位,只有本级汇总预算。二、收支预算情况(一)2017 年部门总预算收入 3489.35 万元。比 2016 年 6874 万元减少 3384.65 万元,减少 49%,变动原因是区域治理
4、“大联动” 项目建设带来的支出减少。(二)2017 年部门预算支出说明。1.一般公共服务支出-行政运行-预算数为 852.02 万元,用于行政人员支出、住房公积金、机动经费、工会经费、福利费及其他日常公用经费等2.一般公共服务支出-其它城乡社区支出-其它文化体育与传媒支出预算数为 2413.69 万元,其中,用于区域治理“大联动” 预算数为2898.35 万元。3.一般公共服务支出(类)社会建设与社会管理创新工作预算数为 65 元。4.一般公共服务支出(类)维稳、大调解、综合治理预算数为 148万元。(三)无政府性基金预算。(四)其它重要事项情况说明:1、1. 成都市成华区政法委 2017 年
5、履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费 76 万元。2.政府采购情况:2017 年成都市成华区委政法委政府采购预算为 3.0 万元,政府采购预算中计算机更新,台式计算机 5 台,0.5 万无每台。三、财政拨款安排“三公” 经费预算情况 说明(一)因公出国(境)经费。 无、2、公务接待费。2017 年预算安排 9 万元,与 2016 年预算 9 万元持平,继续推进厉行节约,反对铺张浪费,严格控制公务接待支出规模。、3、公务用车购置及运行维护费。核定编制 2 辆,实际数量 2 辆,2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7 万元,与 2016 年预算16.6 减少 9.6
6、 万元。用于公务用车的燃油、维修、车辆保险、过路过桥费、停车洗车等费用。名词解释、4、成都市成华区政法委 2017 年部门预算名词解释、5、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金、6、一般公共服务事务(款)行政运行(项):指成都市成华区政法委行政单位,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出、7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指成都市成华区政法委基本养老保险缴费支出。、8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指成都市成华区政法委本级职工基本医疗老保险缴费支出。、9、住房保障支出(类)住房改革支出
7、(款)住房公积金(项):指成都市成华区政法委单位职工住房公积金支出。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、10、“三公 ”经费:纳入财政预决算管理的“ 三公”经费,是指成都市成华区政法委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。、11、机关运行经费:指成都市成华区政法委的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款预算表