铁路上海站地区综合.DOC

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资源描述

1、铁路上海站地区综合管理所 2017 年度决算目 录第一部分 铁路上海站地区综合管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 铁路上海站地区综合管理所 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 铁路上海站地区综合管理所 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 铁路上海站地区综合管理所概况一、主要职能铁路上海站地区综合管理所(铁路上海站地区停车管理中心)是

2、上海市铁路上海站地区管理委员会办公室下属事业单位.为铁路上海站地区的美化提供管理保障;站区建筑物外观清洁的管理;户外广告的保洁 ;站区广场、道路、市容、市政、卫生、绿化的日常服务和管理;负责机动车、非机动车停放管理和资源整合;负责白玉兰广场等上海站地区无明确管理单位的设施的管理和维护。二、机构设置铁路上海站地区综合管理所(铁路上海站地区停车管理中心)无内设机构。第二部分 铁路上海站地区综合管理所 2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 444.73 一、一般公共服务支出 517.99其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支

3、出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 32.92九、医疗卫生与计划生育支出 11.05十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 8.34二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 444.73 本年支出合计 570.30用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 248.10 年末结转和

4、结余 122.53总计 692.83 总计 692.832017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 444.73 444.73 201 一般公共服务支出 395.80 395.80 201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 395.80 395.80 201 03 50 事业运行 395.80 395.80 208 社会保障和就业支出 30.43 30.43 208 05 行政事业单位离退休 30.43 30.43 208 05 02 事业单位离退休 1.87 1.87 2

5、08 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.16 20.16208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.40 8.40210 医疗卫生与计划生育支出 10.16 10.16210 11 行政事业单位医疗 10.16 10.16210 11 02 事业单位医疗 10.16 10.16221 住房保障支出 8.34 8.34221 02 住房改革支出 8.34 8.34221 02 01 住房公积金 8.34 8.34 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计

6、 570.30 231.34 338.23 0.73 201 一般公共服务支出 517.99 179.03 338.23 0.73 201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 517.99 179.03 338.23 0.73 201 03 50 事业运行 517.99 179.03 338.23 0.73 208 社会保障和就业支出 32.92 32.92 208 05 行政事业单位离退休 32.92 32.92 208 05 02 事业单位离退休 1.87 1.87 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.94 21.94208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支

7、出 9.11 9.11210 医疗卫生与计划生育支出 11.05 11.05210 11 行政事业单位医疗 11.05 11.05210 11 02 事业单位医疗 11.05 11.05221 住房保障支出 8.34 8.34221 02 住房改革支出 8.34 8.34221 02 01 住房公积金 8.34 8.342017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 444.73 一、一般公共服务支出 395.80 395.80 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四

8、、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 30.43 30.43 九、医疗卫生与计划生育支出 10.16 10.16 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.34 8.34 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 444.73 本年支出合计 444.73 444.73 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 444.73 总计 444.73 444.73

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