1、1中共珠海市金湾区委政法委员会2017 年度部门决算公开2目 录第一部份 中共珠海市金湾区委政法委员会概况一、部门主要职责二、部门机构设置 三、部门决算单位构成第二部分 中共珠海市金湾区委政法委员会 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 中共珠海市金湾区委政法委员会 2017 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 中共珠海市金湾区委政法委员会概况(一)
2、部门主要职责1.贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策部署,把握正确政治方向,统一政法各单位的思想和行动;牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、反邪教、社会建设和法治建设工作。2.组织推进全区社会治安综合治理工作;牵头落实金湾区关于实行领导干部综治信访维稳一岗双责制度的意见;制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施,抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治;组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作;协调推进立体化社会治安防控体系建设。3.指导、协调全区维护稳定工作;定期掌握分析社会稳定形势;指导督促全区社会稳定风险评估工作;牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作;牵头
3、协调推进政治安全重要事项和重大问题的研究处置。4.牵头组织有关社会工作政策的研究制定,负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究,并提出政策建议;协调推进和创新群众工作,建立健全群众利益协调机制;协调社会组织和境外非政府组织管理工作,建立健全综合监管机制。5.组织、指导和协调全区邪教防范工作。6.统筹全面依法治区工作;拟订法治金湾建设中长期规划;指导督促各镇各部门推进法治建设;协调开展执法、司法监督相关工作;督促并支4持政法各单位依法独立行使职权;依法协调涉国家安全案件。指导、督促区法学会开展工作。7.协调推进全区司法体制改革、社会体制改革工作,组织落实有
4、关法治建设改革工作任务。8.指导全区政法队伍建设;组织指导全区政法干部的教育和培训工作;协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。9.统筹指导全区政法宣传工作;规划和组织推进全区政法信息化建设。10.负责组织、指导、 协调全区开展海防和打击走私工作。11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。(二)部门机构设置中共珠海市金湾区委政法委员会设行政单位 1 个,区委社会管理工作部更名为区社会工作委员会,由与区委政法委机关合署调整为与区委政法委机关一个机构、两块牌子。区维护稳定及社会治安综合治理委员会办公室更名为区社会治安综合治理委员会办公室、区委维护稳定工作领导小组办公室;区反走私综合治理办
5、公室更名为区海防与打击走私办公室,区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区国家安全工作领导小组办公室,均与区委政法委机关合署。区依法治区工作领导小组更名为区委全面依法治区工作领导小组,领导小组办公室设在区委政法委机关。上述机构实行一体化运作。设内设机构 7 个,分别是:办公室、执法监督室(政工室)、维护稳 定工作室、综合治理工作室、防范邪教工作室、社会建设指导室、依法治区工作室。5(三)部门决算单位构成纳入中共珠海市金湾区委政法委员会 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括中共珠海市金湾区委政法委员会。我部门没有下属单位。第二部分 中共珠海市金湾区委政法委员会 2017年度部门决
6、算表收入支出决算总表公开 01 表部门: 单位:万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 2484.81 一、一般公共服务支出 14 1490.89 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 319.38 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 15.23 六、科学技术支出 19 七、文化体育与传媒支出 207 八、社会保障和就业支出 21 10.07 九、医疗卫生与计划生育支出 22 10.468 21 本年收入合计 9 2500.
7、03 本年支出合计 22 1830.80 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 6年初结转和结余 11 121.35 年末结转和结余 24 790.5812 25 总计 13 2621.38 总计 26 2621.38 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。收入决算表公开 02 表部门: 单位:万 元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 2500.03 2484.81 15.23201一般公共服务支出1457.62 1442.4 15.2320129 群众团体事务3.74
8、3.7420131其他党委办公厅(室)相关机构事1194.43 1179.202013101 行政运行 618.5 603.27 15.232013105 专项业务 573.63 573.632013199其他党委办公厅(室)相关机构事务支出2.30 2.30720132 组织事务 0.74 0.742013299其他组织事务支出0.74 0.7420199其他一般公共服务支出 258.71 258.712019999其他一般公共服务支出 258.71 258.71204 公共安全支出 1021.88 1021.882040204 治安管理 1021.88 1021.88 208社会保障和就业
9、支出 10.07 10.0720805 行政事业单位离退休10.07 10.07208050101归口管理的行政单位离退休10.07 10.07210医疗卫生与计划生育支出10.46 10.462100199其他医疗卫生与计生管理事务支出0.96 0.968201007 计划生育事务9.50 9.502100799其他计划生育事务支出9.50 9.50注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门: 单位:万 元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1830.8 641.81
10、1189.99 201 一般公共服务支出1490.89 622.24 868.6520129 群众团体事务 3.74 3.742012999 其他群众团体事务支出 3.74 3.7420131党委办公厅(室)及相关机构事务 1194.43 618.5 575.932013101 行政运行 618.5 618.5 2013105 专项业务 573.63 573.632013199 其他党委办公厅 2.30 2.309(室)及相关机构事务支出20132 组织事务 0.74 0.742013299 其他组织事务支出0.74 0.7420199其他一般公共服务支出 291.98 291.9820199
11、99其他一般公共服务支出 291.98 291.98204 公共安全支出 319.38 319.3820402 公安 319.38 319.382040204 治安管理 319.38 319.38208 社会保障和就业支出10.07 10.07 20805 行政事业单位离退休10.07 10.07 2080501归口管理的行政单位离退休10.07 10.07210 医疗卫生与计划生育支出10.46 9.50 0.9621001医疗卫生与计划生育管理事务0.96 0.962100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.96 0.9621007 计划生育事务 9.5 9.5102100799其
12、他计划生育事务支出9.5 9.5注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门: 单位:万 元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2,484.81 一、一般公共服务支出 15 1475.66 1475.66 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 319.38 319.38 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 八、社会保障和就业支出 21 10.07 10.07 九、医疗卫生与计划生育支出22 10.46 10.468 本年收入合计 9 2484.81 本年支出合计 23 1815.57 1815.57 年初财政拨款结转和结余 10 114.39 年末结转和结余 24 783.62 783.62 一般公共预算财政拨款 11 114.39 25 政府性 12 26