精选优质文档-倾情为你奉上专 项 审 计 报 告专字20XX第XXX号XXXXX :我们接受委托,对XXX有限公司(以下简称“XXX”) 20XX年X月X日至20XX年X月X日的货币资金收支情况进行了审计。这些资料的真实性、完整性由XXX负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述报表发表意见。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则的规定进行的。在审计过程中,我们结合XXX的实际情况,实施了包括检查会计录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下: 一、货币资金收支情况:(一)货币资金收入情况:X、各年货币资金收入如下:(金额单位:元)项目20XX年20XX年20XX年X月X日合计货币资金收入2、货币资金收入明细如下:(金额单位:元)日期凭证号摘要 金额 20XX年X月X日X20XX年X月X日X20XX年X月X日X小计20XX年X月X日X20XX年X月X日X20XX年X月X日X
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