财务费用报销课件课件制作人:李胜丽 费用报销课件目录一、众地集团报销制度介绍二、签批程序三、发票知识及一般真伪签别四、顶票的处理五、报销单的填写六、附件的粘贴七、报销审核时间的规定 一、众地集团报销制度介绍(一)1.0目的:为简化报销流程,规范费用管理,减支增效,制定本制度。2.0责任:1.费用担当签字:审核费用是否与自己担当业务相关,金额是否合理。2.部门经理签字:审核费用的真实性,费用是否与本部门业务相关,金额是否合理。审批权限内费用。3.业务板块总经理:审核、审批费用的真实性、合理性,费用支出与公司业务的相关性,超预算费用的审批。4.集团行政部总监:审核、审批集团总部行政部门发生的费用的真实、合理性。5.集团人力资源部总监:审核、审批集团总部人力资源部门发生的费用及公司福利性支出的真实性、合理性。6.集团财务总监:审核、审批集团财务部门发生的费用的真实性、合理性。7.集团财务出纳:依照法律法规及集团相关制度审核费用与单据的合理性、合法性、真实性、完整性、正确性、及时性。及时将不符合要求的单据退回、及时将报销现金存入报销卡。3.0范围:众地集团各业务板块、职能部门执行本制度。 一、