1、万盛经开区党工委组织部 2018 年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明一、单位基本情况(1(职能职责。1贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和经开区党工委的决议、指示,按照市委组织部和经开区党工委的要求,制定、实施经开区党的建设工作意见,指导经开区基层党组织建设;负责研究制定经开区基层单位党组织的设置和建设工作的有关政策,并组织实施;负责镇街党(工)委和经开区党工委直接管理的党组织的换届审批工作。2负责制定经开区各级党组织领导班子的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设意见,并进行贯彻落实和督促、检查;指导、检查经开区领导班子民主生活会。3研究制定经开区党员队伍建设规划和有关政策,做好党员审
2、批工作,指导、协调、检查经开区党员教育、管理、发展工作;负责党的建设的理论研究;受经开区党工委委托承办经开区党费的收缴、管理、使用工作。4根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定经开区各级领导班子和干部队伍建设的意见和规划,并组织实施;负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、后- 2 - 备干部队伍建设的意见和规划,并组织实施;负责会同经开区党工委统战部制定和实施培养选拔党外干部队伍建设的意见和规划。5负责向经开区党工委提出经开区领导干部以及其他由经开区党工委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;负责区管干部的考察和办理任免审批手续。6按照市委组织部和经开区党工委对干部
3、工作的总体要求,负责对经开区干部管理监督工作提出意见,并组织实施,指导、督促、检查经开区各级党组(党委)贯彻执行党政领导干部选拔任用工作条例及相关政策的落实情况。7协助市委组织部开展市管干部的考察、办理任免和退(离)休的上报材料及手续;配合市级有关部门考察市属驻经开区单位的领导班子,并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。8牵头制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度,研究指导经开区干部人事制度改革,并负责实施干部选拔任用制度改革工作。9主管经开区干部教育培训工作;制定经开区干部教育培训规划和有关政策规定,并组织实施;指导经开区党工委党校的干部教育培训工作;协助市委组织部做好领导干部到中
4、央党校、市委党校和其他各类干部教育培训班的学习、进修有关工作。10负责对经开区人才工作指导、协调和宏观管理;研究制定人才工作重要政策、规定;负责对经开区贯彻执行人才政策情况进- 3 - 行调查研究,并提出指导意见;参与经开区优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理和联系工作;负责建立和完善经开区人才信息库;承担经开区人才工作领导小组办公室日常工作。11负责承办经开区区管干部的任免工作;牵头研究非领导职务管理工作,负责办理处级非领导职务及其他享受处级待遇干部任免;办理经开区党群科级非领导职务任免;牵头承办经开区组织人事联席会,办理经开区党群一般干部调配、安置等相关工作。12指导、检查经开区组织、人事、政
5、工干部队伍自身建设。13负责经开区组织、干部信息管理工作,统筹、指导、协调经开区组织系统办公自动化建设;负责经开区党建信息网站维护及日常管理工作;负责经开区党员、党组织信息库和干部信息管理系统的建立、管理工作;负责经开区党员电化教育工作,指导经开区电教播放(站)点建设,健全和完善经开区电教网络。14承办经开区党工委党建领导小组办公室、经开区党代表联络办公室和经开区干部考核委员会办公室日常工作。15管理经开区机构编制工作。16管理经开区党工委非公有制经济和社会组织工委工作。17管理经开区区直机关工委工作。18完成经开区党工委和市委组织部、市编办、市委非公工委、市直机关工委交办的其他工作。(二)单
6、位构成。中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部为经开区- 4 - 党工委、管委会的内设机构。挂重庆市万盛经济技术开发区机构编制委员会办公室牌子。中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共重庆市万盛经济技术开发区直属机关工作委员会与其合署办公。内设 9 个职能科室,分别是:办公室(挂信访室牌子)、干部科(挂干部监督科牌子)、人才工作科(挂干部教育科牌子)、组织科、研究室、非公经济和社会组织党建科、机关党建科、人大代表联络科、机构编制管理督查科;4 个直属事业单位,分别是:重庆市万盛经济技术开发区事业单位登记管理局、重庆市万盛经济技术开发区党员教育中心、
7、重庆市万盛经济技术开发区党员信息管理中心、重庆市万盛经济技术开发区党代表和人大代表服务中心。二、部门预算情况说明2018 年一般公共预算财政拨款收入 1525.7 万元,一般公共预算财政拨款支出 1525.7 万元,比 2017 年减少 179.05 万元。其中:基本支出 525.7 万元,比 2017 年减少 87.78 万元,主要原因是减少了人员,主要用于保障部机关、下属事业单位等机构在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 1000 万元,比2017 年减少 91.27 万元,主要原因是原纳入组织部预算的全区老干部经费,现
8、预算到党工委老干部局,另外新增加全区人才引进专项经费,因此 2018 年项目经费在总额上较 2017 年减少 91.27万元。主要用于全区人才引进工作。- 5 - 党工委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。三、“三公”经费情况说明2018 年“三公”经费预算 40.55 万元,比 2017 年减少 32.32 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2017 年持平;公务接待费14.55 万元,与 2017 年持平;公务用车运行维护费 26 万元,与2017 年持平;公务用车购置费 0 万元,比 2017 年减少 32.32 万元,主要原因是 2017 年更换老干部
9、服务用车,2018 年无此开支。四、其他重要事项的情况说明1部门运行经费(即公用经费)。党工委组织部机关运行经费财政拨款预算 155.19 万元,比 2017 年预算增加 29.16 万元,增长23%。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、其他商品和服务支出等。2政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。3绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1000 万元。五、专业性名词解释以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减
10、。- 6 - (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(五)“三公 ”经费:指用一般公共 预算财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公
11、务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。附件 2部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一般公共预算拔款收入 1525.7 一般公共服务支出 1412.74政府性基金预算拨款收入 教育支出国有资本经营预算拨款收入 社会保障和就业支出 57.05事业收入 医疗卫生与计划生育支出 23.45事业单位经营收入 住房保障支出 32.46其他收入本年收入合计 1525.7 本年支出合计 1525.7用事业基金弥
12、补收支差额 结转下年上年结转收入总计 1525.7 支出总计 1525.7- 8 - 附件 3部门收入总表单位:万元科目科目编码 科目名称 合计 上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入合计 1525.7 1,525.70201 一般公共服务支出 1,412.74 1,412.7420132 组织事务 1,412.74 1,412.742013201 行政运行 322.49 322.492013202 一般行政管理事务 1,000.00 1,000.002013250 事业运行 90.25 90.25208 社会保障和就业支出 57.05 57.0520805
13、 行政事业单位离退休 57.05 57.052080501 归口管理的行政单位离退休 10.43 10.432080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.30 33.302080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.32 13.32210 医疗卫生与计划生育支出 23.45 23.4521011 行政事业单位医疗 23.45 23.452101101 行政单位医疗 19.04 19.042101102 事业单位医疗 4.42 4.42221 住房保障支出 32.46 32.4622102 住房改革支出 32.46 32.462210201 住房公积金 32.46 32.46-
14、9 - 附件 4部门支出总表单位:万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 1525.70 525.70 1000.0020132 组织事务 1,412.74 412.74 1,000.002013201 行政运行 322.49 322.49 0.002013202 一般行政管理事务 1,000.00 0.00 1,000.002013250 事业运行 90.25 90.25 0.0020805 行政事业单位离退休 57.05 57.05 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 10.43 10.43 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.30
15、33.30 0.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.32 13.32 0.0021011 行政事业单位医疗 23.45 23.45 0.002101101 行政单位医疗 19.04 19.04 0.002101102 事业单位医疗 4.42 4.42 0.0022102 住房改革支出 32.46 32.46 0.002210201 住房公积金 32.46 32.46 0.00- 10 - 附件 5财政拨款收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 1,525.70 一、本年支出 1,525.70 1,525.70一般公共预算拨款 1,525.70 一般公共服务支出 1,412.74 1,412.74政府性基金预算拨款 教育支出国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 57.05 57.05医疗卫生与计划生育支出 23.45 23.45二、上年 结转 住房保障支出 32.46 32.46一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款二、 结转下年收入总计 1,525.70 支出总计 1,525.70 1,525.70