第二部分:博白县社会保险事业管理局2017年度部门决算报表.doc

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1、第二部分:博白县社会保险事业管理局 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 10463.05 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 0.89 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 1789.34七、医疗卫生与计划生育支出 8212.33八、农林水支出 2.34本年收入合计 10463.94 本年支出合计 10235.67用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 2.93 年末结转与结余 231.20收入总计 10466.87 支出总

2、计 10466.87注本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 10463.94 10463.05 0.89208 社会保障和就业支出 1822.38 1821.49 0.8920801人力资源和社会保障管理事务 1524.68 1523.79 0.892080109 社会保险经办机构1524.68 1523.79 0.8920827财政对其他社会保险基金的补助260.50 260.50 2082702财政对

3、工伤保险基金的补助260.50 260.50 20899 其他社会保障和就业支出 37.20 37.20 2089901 其他社会保障和就业支出 37.20 37.20 210 医疗卫生与计划生育支出 8407.56 8407.56 21011 行政事业单位医疗 4963.94 4963.942101101 行政单位医疗 181.94 181.9432101102 事业单位医疗 4782 478221012 财政对基本医疗保险基金的补助3443.62 3443.622101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助2000 20002101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1220

4、.37 1220.372101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助223.25 223.25213 农林水支出 234 23421305 扶贫 234 2342130599 其他扶贫支出 234 234注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。4表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 10235.67 10235.67 208 社会保障和就业支出1789.33 1789.33 20801 人力资源和社会保障管理事务1491.63 1491.63 2080109 社会保险经

5、办机构1491.63 1491.63 20827 财政对其他社会保险基金的补助 260.50 260.50 2082702财政对工伤保险的补助 260.50 260.50 20899 其他社会保障和就业支出 37.20 37.20 2089901其他社会保障和就业支出 37.20 37.20 210 医疗卫生与计划支出 8212.34 8212.34 21011 行政事业单位医疗 4963.94 4963.94 2101101 行政单位医疗 181.94 181.942101102 事业单位医疗 4782 478221012 财政对基本医疗保 3248.40 3248.405险基金的补助210

6、1201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助2000 20002101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1025.15 1025.152101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助223.25 223.25213 农林水支出 234 23421305 扶贫 234 2342130599 其他扶贫支出 234 234注:本表反映部门本年度各项支出情况。6表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 10463.05 一、一般公共服务支出

7、 18二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 193 三、教育支出 204 四、科学技术支出 215 五、文化体育与传媒支出 226 六、社会保障和就业支出 231789.34 1789.34 7 七、医疗卫生与计划生育支出248212.33 8212.33 8 八、农林水支出 25234 234 9 2610 27711 28本年收入合计 12 10463.05 本年支出合计 2910235.67 10235.67年初财政拨款结转和结余 13 1.03 年末结转和结余 30228.412228.41一般公共预算财政拨款 14 1.03 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合

8、计 17 10464.08 合计 3410464.08 10464.08注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 10235.67 10235.67 208 社会保障和就业支出 1789.33 1789.33 20801 人力资源和社会保障管理事务 1491.63 1491.63 2080109 社会保险经办机构 1491.63 1491.63 20827 财政对其他社会保险基金的补助 260.50 260.50 208270

9、2 财政对工伤保险基金的补助 260.50 260.50 20899 其他社会保障和就业支出 37.20 37.202089901 其他社会保障和就业支出 37.20 37.20210 医疗卫生与计划生育支出 8212.34 8212.3421011 行政事业单位医疗 4963.94 4963.942101101 行政单位医疗 181.94 181.942101102 事业单位医疗 4782.00 4782.0021012 财政对基本医疗保险基金的补助 3248.40 3248.402101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助2000 20002101202 财政对城乡居民基本医疗保险

10、基金的补助1025.15 1025.152101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助223.25 223.25213 农林水支出 234 23421305 扶贫 234 2342130599 其他扶贫支出 234 234注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 961.40 302 商品和服务支出 441.2030101 基本工资 549.09 30201 办公费 11.0430102 津贴补贴 170.94 30202 印刷费

11、 91.6530103 奖金 196.28 30203 咨询费 0.0030104 其他社会保障缴费 9.63 30204 手续费 0.1430107 绩效工资 35.46 30205 水费 0.8830206 电费 7.6030207 邮电费 7.1030208 取暧费 0.0030209 物业管理费 0.0030211 差旅费 17.5530212 因公出国(境)费用 0.0030213 维修(护)费 20.2030214 租赁费 0.0030215 会议费 1.4030216 培训费 0.5330217 公务接待费 1.0830226 劳务费 174.1030231 公务用车运行维护费

12、0.101030239 其他交通用 57.3330240 税金及附加费用 0.0030199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 50.50 303 对个人和家庭的补助 8745.00 310 其他资本性支出 88.0730301 离休费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.0030302 退休费 0.00 31002 办公设备购置 88.0730303 退职(役)费 0.00 31099 其他资本性支出 0.0030304 抚恤金 0.00 304 对企事业单位的补贴0.0030305 生活补助 0.9630306 救济费 0.0030307 医疗费 8744.0430313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39901 赠与 人员经费合计 9706.40 公用经费合计 529.27注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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