1、二连浩特市委宣传部2017年部门预算公开说明一、部门(单位)情况(一)基本情况1.主要职能(1)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。(2)负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全市互联网新闻宣传工作, 负责全市创建全国文明城市的重要宣传、组织、指导、协调工作。(3)负责宏观指导全市精神产品的生产、监督,负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管。(4)负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。(5)与市委组织部共同负
2、责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见;负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免;制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。(6)负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;承担市政府新闻办公室的日常管理工作。(7)负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。(8)负责公司对外形象宣传、推广、媒体报道及稿件的编辑、审核工作。(9)完成市委和上级交办的其它工作任务。2.机构人员情况。市委宣传部机构性质为行政机关,执行行政单位会计制度,为
3、独立核算的一级预算单位,内设4个行政科室:分别是办公室、理论与文化建设科、宣传科、精神文明创建科,同时对外挂网信办、外宣办、文明办、记者站、社科联、讲师团牌子。3机构人员当年变动情况及原因2017年,实有人数24人,全部为财政拨款开支人数。二、部门收支预算编制情况(一)收入情况2017年预算收入总计569.54万元,本年收入(公共预算拨款) 569.54万元。(二)支出情况2017年预算支出总计(公共预算拨款) 569.54万元。1、基本支出。包括人员支出和基本公用支出以及对个人和家庭补助支出。其中:人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报。日常工作经费根据机构正
4、常运转和日常工作任务需要测算填报。2017年公共预算拨款基本支出347.21万元。2、项目支出。根据部门年度工作任务和实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、按项目实施编制。业务费及项目支出合计222.33万元。3、基本支出及项目支出总计569.54万元。三、 2017年度及2016年度公共预算收入与支出对比情况(一)收入情况2016年度预算收入总计520.14万元,2017年度收入(公共预算拨款) 569.54万元。比上年度增加49.4万元,主要原因人员工资调整、财政补贴社会保险纳入到预算单位。(二)支出情况。2016年预算支出总计(公共预算拨款) 520.14万元。2016年度收入(公共预算拨款
5、) 520.14万元。1.人员支出和基本公用支出以及对个人和家庭补助支出。2016年公共预算拨款基本支出303.73万元。2016年人员支出270.22万元,基本公用支出5.64万元,对个人和家庭补助支出27.87万元。2017比2016年增长43.48万元。主要原因人员工资调整、财政补贴社会保险纳入到预算单位。2、项目支出2017年度项目支出合计222.33万元。2016年项目支出216.41万元,2017年比2016年增加5.92万元,增加主要原因公车改革交通补贴纳入预算、车辆保险降低相对减少。(三)三公经费支出情况2017年度及2016年度“三公”经费对比情况2016年公车运行维护费为9
6、.56万元, 2017年度公车运行维护费为3.79万元,减少5.77万元, 2017年度政府收回公车拍卖,因机关车辆减少公务用车运行维护费也相对减少。2016年公务接待费为4.67万元,2017年公务接待费为4万元,减少0.67万元,主要原因是公务接待任务少,标准降低。无因公出国(境)费用0万元。(四)机关运行经费安排机关运行经费预算为5.88万元,“机关运行经费”指行政单位和参照公务员管理事业单位使用 一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。公用经费 具体包括:差旅费为1.24万元、劳务费为1.8万元、办公费为1.24万元、维修(护)费为0.9万元、手续费为0.2万元、邮电费为0.5万元。(五)政府采购政府采购预算总计为1143627.8元,其中车辆保险为7927.8元万元、广告服务费为401900元、其他印刷品为191000元、其他办公消费品及类似物品为66800元、其他资料为250000元、其他纸质品为20000元、计算机及打印设备为90000元、其他广播、电视、电影设备为50000元、其他桌、柜为66000元二连浩特市委宣传部2017年2月20日