1、威海华东数控股份有限公司2017 年半年度报告2017 年 8 月威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告全文2目 录第一节 重要提示 .3第二节 公司简介和主要财务指标 .6第三节 公司业务概要 .8第四节 经营情况讨论与分析 .13第五节 重要事项 .23第六节 股份变动及股东情况 .31第七节 优先股相关情况 .34第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .35第九节 公司债相关情况 .36第十节 财务 报告 .37第十一节 备查文件目录 .141威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告全文3第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真
2、实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中 2017 年度经营目标计划不代表公司对 2017 年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告全文4释 义释义项 指 释义内容中国证监会 指 中国证券监督管理
3、委员会深交所 指 深圳证券交易所山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会公司章程 指 威海华东数控股份有限公司章程元 指 人民币元本年、本年度、本期、报告期 指 2017 年、2017 年度、2017 年 1-6 月份上年、上年度、上期、上年同期 指 2016 年、2016 年度、2016 年 1-6 月份华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司华东电源 指 参股子
4、公司威海华东电源有限公司弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司上海原创 指 全资子公司上海原创精密机床主轴有限公司高金科技 指 公司股东大连高金科技发展有限公司山东高新投 指 公司股东山东省高新技术创业投资有限公司华东重装 指 关联公司威海华东重型装备有限公司威海中院 指 威海市中级人民法院经区法院 指 威海市经济技术开发区人民法院威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告全文5重大风险提示1、行业与市场风险:机床行业是为下游行业提供生产设备的行业,下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况,受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响,固定资产投资需求波动性较
5、明显,从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近年来,受国际金融危机和经济下滑的影响,以及国内房地产等行业宏观调控加强,未来经济走势的不确定性增大。公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、钢铁、冶金等多个行业,广泛的客户需求可适当降低市场风险,但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变,则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响,从而影响本公司经营业绩。2、资金风险:受整体国内经济形势及行业不景气影响,公司主业经营状况未有明显好转,在贷款银行的信用等级普遍评级下调,公司资金压力巨大。如 2017 年度经营状况仍没有根本好转,公司融资能力将进一步减弱,
6、可能面临资金急剧紧张局势,资金风险加大。3、退市风险:公司 2015 年度、2016 年度归属于上市公司股东的净利润均为负,根据深圳证券交易所股票上市规则规定,公司股票已被实施退市风险警示(*ST)。如果公司 2017 年度仍不能扭亏为盈,公司将面临暂停上市的情况。如果暂停上市后首个年度报告(即2018 年度报告)公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值,公司股票将会面临终止上市(退市)风险。4、资产重组不确定性风险:公司于 2017 年 7 月 3 日披露了因筹划重大资产重组停牌的公告。本次重组的资产范围、重组形式和具体方式尚未确定,审计、评估的基础工作已基本完成,因审计、评估范围发生
7、细微调整,仍有大量审计、评估资料需要补充,审计、评估结果及专项报告尚未形成。相关尽职调查、方案论证和完善、审计评估等工作仍在进一步推进过程中。届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见,能否顺利通过有关决议审议程序,均存在不确定性。5、重整不确定性风险:公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,于 2017 年 7 月 14 日依法向威海中院申请重整。该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告全文6第二节 公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称 *ST 东数 股票代码 002
8、248变更后的股票简称(如有) 无股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司公司的中文简称(如有) 华东数控公司的外文名称(如有) WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD公司的外文名称缩写(如有) WHHD公司的法定代表人 刘永强二、联系人和联系方式项 目 董事会秘书 证券事务代表姓名 孙吉庆 孙吉庆联系地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号电话 0631-5912929 0631-5912929传真 0631-5967988 0631-5967988电子信箱 三、其他情况1、公司联系方式
9、公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016年年报。2、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入(元) 63,322,495.61 79,646,402.56 -20.50%归属于上市公司股东的净利润(元) -87
10、,798,537.94 -54,386,751.73 61.43%威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告全文7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -87,202,973.52 -57,843,517.04 50.76%经营活动产生的现金流量净额(元) -2,321,183.20 -15,826,783.15 -85.33%基本每股收益(元/股) -0.29 -0.18 61.11%稀释每股收益(元/股) -0.29 -0.18 61.11%加权平均净资产收益率 -14.68% -6.43% -8.25%项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)
11、 1,760,919,912.68 1,872,890,863.74 -5.98%归属于上市公司股东的净资产(元) 554,870,824.81 641,868,575.16 -13.55%五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非
12、经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元项 目 金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 469,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,078,424.55少数股东权益影响额(税后) -13,860.13合 计 -595,564.42公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告全文8第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司不需要遵守特殊行业的披露要求(一)公司
13、主营业务和产品公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业,自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门镗铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、立式车床、落地镗铣床、立卧式加工中心、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品以及逆变器等光伏产品,报告期内,受机床行业市场低迷形势影响,市场需求大幅下降,尤其是大型数控金属切削机床的需求有显著下滑,公司整体业务发展受到一定影响。公司 2017年上半年实现营业收入 6,332.25 万元,同比下降 20.50%;归属于上市公司股东的净利润为-8,779.85 万元,同比增亏
14、61.43%,主要原因如下:1、机床工具行业未有根本性好转,行业持续不景气,影响公司经营业绩。根据中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告(2017 年 1-6 月)分析表明,国内重点生产金属切削机床企业 102 家,2017 年上半年,金属切削机床新增订单同比下降 14.2%,在手订单同比增长 5.5%;主营业务收入同比下降 18.8%;产量同比下降 9.3%,存货同比增长 13.1%,利润总额同比下降 30.9%,亏损企业占比为42.2%,行业整体水平上升乏力。2、受行业整体不景气影响,资金紧张导致投入不足,公司产品产量和销量连年下滑,对公司收入和利润带来一定的影响,具体如下表:项 目
15、 单位 2017年1-6 月 2016年1-6 月 同比增减销售量 台 265 1059 -74.98%生产量 台 218 890 -75.51%库存量 台 544 706 -22.95%3、生产规模下降、固定费用增加等导致产品毛利空间急剧下降,期间费用居高不下,影响公司业绩。单位:元项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 同比增减营业总成本 171,001,751.57 151,803,125.89 12.65%其中:销售费用 5,202,807.78 6,579,304.44 -20.92% 管理费用 20,786,222.78 26,749,500.25 -22.29% 财务费用
16、 29,110,562.67 18,134,858.75 60.52% 期间费用小计 55,099,593.23 51,463,663.44 7.07% 4、应收账款、库存商品等减值损失较大,对本期业绩造成一定影响。2017 年上半年,公司共计提资产减值准备 3,531.28 万元,具体情况如下表:威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告全文9单位:元项 目 2017年1-6月 2016年1-6月坏账损失 15,767,841.95 12,229,435.67存货跌价损失 10,626,578.84 738,888.22固定资产减值损失 8,918,394.93 -合 计 35,312
17、,815.72 12,968,323.89(二)公司经营模式公司经营模式:技术研发+产品生产+对外销售的经营模式研发模式:公司具有较强的研发能力,公司根据市场的需求及客户要求,进行新产品的研发,同时也根据市场的需求对老产品进行升级改进,不断提高产品性能,降低成本,满足客户要求,提高产品的市场占有率和公司竞争力,巩固公司的行业地位。生产模式:公司生产采用订单式和备货式相结合的模式。公司数控大型机床采用订单式生产,公司接受国内外客户的订单,根据订单生产、供应产品;对于中小型数控机床及普通机床采用备货式生产,以满足市场订单需求。销售模式:公司主要采用分地区选择经销商代理销售的模式。在代理经销商营销网
18、络方面,公司建立了以总代理制为主的销售代理体系,以点带面,全面开发国内市场。在国际范围内也拥有一批常年稳定、有实力的代理商,产品销往世界各地。国内经销商在国内销售公司产品时全部使用公司品牌。公司通过国外代理商销售及国内代理商出口销售时,部分使用公司自有品牌,部分产品按代理商或客户要求使用其指定品牌。(三)行业现状2017 年上半年,在全球经济复苏放缓、国内外市场需求持续下降和转型升级压力不断增大的综合因素影响下,金属切削机床分行业仍呈现显著下降的趋势,成本快速增长、销售低价竞争,企业经营压力持续增加。根据中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告(2017 年 1-6 月)数据显示:2017
19、 年 1-6 月,金属切削机床新增订单同比下降 14.2%,在手订单同比增长 5.5%;主营业务收入同比下降 18.8%;产量同比下降 9.3%,存货同比增长 13.1%,利润总额同比下降 30.9%,亏损企业占比为 42.2%。金属切削机床分行业 2017 年 1-6 月的运行仍呈现明显下降 ,新增订单、主营业务收入等指标持续下降,全年下行压力不断积累。(四)发展机遇我国经济长期向好的基本面没有改变,机床行业工作母机的核心地位不会改变,“工业 4.0”、“中国制造 2025”、“一带一路” 、“大众创新、万众创业”、“供给侧结构改革 ”等鼓励和激励政策依然给予属于实体经济的民族装备制造业重要
20、支持。中国机床工具消费市场虽然经历了显著的下降但仍是世界最大的市场,机床行业仍有相当大的提升和发展空间。随着供给侧结构改革的不断深化,机床行业也在向大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方向发展,企业也由做大、做强转变为做精、做强。为了适应这种市场需求变化,公司将努力提高经营管理水平,加快促进产品技术结构转型升级,继续坚持自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,将华东数控产品做精、做威海华东数控股份有限公司 2017 年半年度报告全文10强。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产 重大变化说明股权资产 未发生重大变化固定资产 未发生重大变化无形资
21、产 未发生重大变化在建工程 未发生重大变化2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析机床行业具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点,若产品分布过宽容易导致生产安排难度加大,技术开发周期长的问题。世界知名机床企业多为中等规模、在技术和产品方面有独特优势的细分领域龙头。公司及主要子公司主要核心竞争力未发生重大变化,主要优势如下:1、产品技术领先优势金属切削机床,特别是数控金属切削机床具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点。目前,国内金属切削机床企业的生产成本相对国外企业有较明显优势,同时由于地缘因素,在出口产品的交货期和售后服务上也有所优势,但与国外知名企业相比国内机床制造
22、商仍然在技术、产品质量和稳定性方面存在一定差距。通过不断的自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等多种途径,公司已获得专利 169项,其中发明专利 26 项,实用新型专利 140 项,获得软件著作权 3 项。拥有山东省企业技术中心、山东省镗、铣、磨工程技术研究中心、山东省大型精密数控机床工程实验室、院士工作站、博士后科研工作站 5 个省级以上研发平台,近三年通过山东省科技成果鉴定新产品 8 项,其中国际先进 1 项,国内领先6 项,国内先进 1 项。拥有山东名牌产品 3 项,荣获山东省科技进步奖 4 项。参与制定行业标准 1 项,制定企业标准 2 项。公司在数控金属切削机床领域具备独特的竞争优势
23、:(1)超重型数控精密机床设计和制造技术公司控股子公司华东重工引进德国世界上最先进的超重型数控精密机床设计技术。通过合作继承了世界著名的超重型机床行业巨头希斯公司百余年技术沉淀,公司成功引进、消化、吸收了一批代表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。配置世界范围内独一无二的重型加工车间,拥有20 多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完成单件直径 22 米、重量 600 吨零件的车、铣、镗复合加工。依托领先的技术和设施、设备,2011 年承担国际科技合作项目高档超大超重型数控机床的合作研制。华东重工先后开发了各种新产品 23 项,已完成五台高端重型、超重型数控机床 9 米8 米30米数控龙门移动式镗铣车削中心、16 米六轴数控立式滚齿机、320 数控落地铣镗床、22 米单柱数控立式车铣中心、725 米数控重型卧式车床的设计制造。其中,9 米8 米30 米数控龙门移动式镗铣车削中心、16 米六轴数控立式滚齿机于 2011 年底通过山东省科技通组织的新产品鉴定,分别为国际先进和国际领先水平,其余三项均已达到国际先进水平,共有 5 项产品、21 项关键技术工艺填补国内空白。(2)加工焊接装配能力优势