单位审计工作方案范文五篇2021 审计工作要依据各项法律、法规、制度,仔细履行公司给予监察审计部门的各项职责,全面的监督财务收支的真实、合法、效益性,突出重点领域、项目、资金和环节,在加大常规监察审计力度的同时,更加注意事后整改和事前跟踪过程掌握。以下是整理的单位审计工作方案,盼望可以供应给大家进行参考和借鉴。 单位审计工作方案.一 我叫_,现任_局审计科长。审计科的主要职能是负责_系统内部审计工作,对所属单位经济活动进行专项和后续审计,负责对所属单位领导干部的经济责任审计,指导基层单位开展内部审计工作。现将我们今年履审计科工作职状况方案如下: 一、实施内部审计,发挥内审“免疫系统”作用 今年以来我们们科对5家院长调动的_院进行了院长任期内经济责任审计;对3家_院关于款待费偏高状况进行审计;对2家_院汽车费用支出较大状况进行审计;对2家_院基建项目资金用法状况进行专项审计;对8家_院职工来信来访反映与经济相关的问题进行审计调查。在审计工作中,我们要求自己,做到廉洁自律、行为规范、严谨细致、结果公正;做到审计报告中提出的看法和建议中肯