1、濮阳经济技术开发区规划建设局 2016 年度部门决算目 录第一部分 规划建设局概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 规划建设局 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 规划建设局 2016年度部门决算情况说明1、收入支出总体情况说明2、收入决算情况说明3、支出决算情况说明4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一
2、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。(二)政府采购支出情况。(三)国有资产占用情况。第四部分 名词解释第一部分 濮阳经济技术开发区规划建设局概况一、主要职责(一)负责承办产业集聚区范围内基础设施建设规划设计方案及市政基础设施建设管理工作。(二)负责监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责建设工程报建和核发建筑工程施工
3、许可证,加强建筑市场信用体系建设;负责有形建筑市场的监督管理,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。(三)负责区内保障房建设相关工作。负责编制辖区内城中村改造年度计划,负责审查上报改造实施方案,负责协调各项手续审批办理。督导实施改造项目的建设进度。(四)负责规范和指导全区村镇规划建设。组织实施小城镇和村庄建设、发展规划,监督实施村镇建设工程技术标准,指导农村住房建设和安全以及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作。(五)负责区内建设工程质量监管。贯彻落实建设工程质量方面的法律、法规、制度,拟订建筑业技术政策并指导实施。负责房屋建筑和市政公用工程质
4、量监督和竣工验收备案工作。(六)负责建设工程安全生产的监督和管理。贯彻落实建设工程安全生产方面的法律、法规、制度,负责区内房屋建筑安全生产备案工作。组织或参与工程重大安全事故的调查处理。(七)承办党工委、管委会交办的其他事项。内设机构:办公室、政策法规科、城市规划科、规划建审科。二、部门决算单位构成纳入濮阳经济技术开发区规划建设局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:濮阳经济技术开发区规划建设局本级局机关本单位无二级预算单位,本级决算及汇总决算- 6 -第二部分规划建设局 2016 年度部门决算表7收入支出决算总表. 公开 01 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次
5、 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 一、一般公共服务支出 30二、上级补助收入 2 二、外交支出 31三、事业收入 3 三、国防支出 32四、经营收入 4 四、公共安全支出 33五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34六、其他收入 6 六、科学技术支出 357 七、文化体育与传媒支出 368 八、社会保障和就业支出 379 九、医疗卫生与计划生育支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一、城乡社区支出 40 1,68.7,512 十二、农林水支出 4113 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业等支出 4416 十六、金融支出
6、 4517 十七、援助其他地区支出 4618 十八、国土海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 4820 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、其他支出 5022 二十二、债务还本支出 5123 二十三、债务付息支出 5224 53本年收入合计 25 1,68.7,5 本年支出合计 54 1,68.7,5用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55年初结转和结余 27 年末结转和结余 5628 57总计 29 1,68.7,5 总计 58 1,68.7,5注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -8收入决算表公开 02 表单位:万元项 目财政拨款收 附属单位功能分类
7、 本年收入合计 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入科目名称 入 上缴收入科目编码栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1,68.7,5 1,68.7,5201 一般公共服务支出20101 人大事务2010101 行政运行2010102 一般行政管理事务2010103 机关服务2010104 人大会议地方政府向国际组织借款2320303付息支出21202 城乡社区规划与管理 1,68.7,5 1,68.7,52120201 城乡社区规划与管理 1,68.7,5 1,68.7,5注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 6 -9支出决算表公开 03 表单位:万元项 目对附属单位功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出科目名称 补助支出科目编码栏次 1 2 3 4 5 6合计201 一般公共服务支出20101 人大事务2010101 行政运行2010102 一般行政管理事务2010103 机关服务2010104 人大会议2010105 人大立法2010106 人大监督2010107 人大代表履职能力提升国有土地使用权出让金债务付2320411息支出21202 城乡社区规划与管理 1,68.7,5 1,68.7,52120201 城乡社区规划与管理 1,68.7,5 1,68.7,5注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 7 -