MACRO.泓域咨询 /金华砂浆项目可行性报告报告说明随着预拌砂浆行业的不断整合,企业的管理方式、生产技术将更加透明,行业竞争形势将发生深刻变化。竞争区域也将由市域内竞争逐渐扩大到省级范围。在这种环境下,预拌砂浆企业面临的竞争将更加激烈。根据谨慎财务估算,项目总投资40382.27万元,其中:建设投资32523.95万元,占项目总投资的80.54%;建设期利息843.33万元,占项目总投资的2.09%;流动资金7014.99万元,占项目总投资的17.37%。项目正常运营每年营业收入79800.00万元,综合总成本费用63758.17万元,净利润11743.54万元,财务内部收益率22.86%,财务净现值13474.92万元,全部投资回收期5.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家