某审计局2018年度工作总结6篇.doc

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1、某审计局 2018 年度工作总结 6 篇2018 年,我局认真贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和党的十九大精神,在市委、市政府和上级审计机关的坚强领导下,围绕中心、服务大局,全面履行审计监督职责,在维护财经纪律、促进政令畅通、保障民生改善、推进廉政建设等方面发挥了积极作用,各项工作取得明显成效。 一、认真履行审计监督职责,服务全市经济社会发展。全年共安排 179 个审计和审计调查项目,查纠违规和管理不规范资金 2.7 亿元,促进增收节支 5698 万元。政府投资项目 138 个,涉审金额 17.32 亿元,审减工程价款 1.37 亿元。 1、抓好政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通。以推动

2、供给侧结构性改革为主线,围绕稳增长、保障性住房、财政资金、精准扶贫、“放管服”改革等持续开展跟踪审计,促进政策落地、政令畅通。坚持问题导向,及时揭露和反映有令不行、有禁不止等行为,助力打通政策落实的“最后一公里”,为政策措施调整和完善提供参考。审计涉及部门、单位和企业 20 个,涉审资金 67.5 亿元,促使项目进展缓慢等 10 余项问题及时得到整改。市政府领导对 15份审计报告中揭示的问题、提出整改意见做出了肯定性批示,充分显示了审计在政府决策中参谋助手作用。 2、不断深化财政审计,提高公共资金使用绩效。组织开展了对市本级 2016 年预算执行及其他财政收支情况审计,共查出有关部门、单位预算

3、收支管理中存在的财政收入未及时入库、欠征社会抚养费、漏缴税费、使用不合规原始凭证支出、专项资金未拨付、有关政府项目管理不规范等 15 个方面问题。向市政府提交了审计结果报告,并代表市政府向人大先后作了专门报告和整改情况报告,审计工作得到了市政府和市人大的充分肯定。 3、稳步推进经济责任审计,强化对权力运行的监督和制约。共开展经济责任审计 44 项,重点关注领导干部贯彻执行重大决策部署、遵守法律法规、遵守廉洁从政规定等情况,并把机构设置、编制使用、“三公”经费等作为审计重点内容,促进领导干部认真履职规范用权。 4、加强政府投资审计,促进投资效益提高。在投资审计中持续加大对工程项目的审计监督力度,

4、提高建设项目投资效益。突出重大公共投资建设等情况的审计监督,关注政府投资管理使用、工程建设管理等内容,对重点民生项目实行审计全覆盖。全年安排各类政府投资审计项目 138 个,涉审金额 17.32 亿元,审减工程价款1.37 亿元,有 2 个项目被评为青岛市审计系统优秀项目。 5、领导干部自然资源资产离任审计试点工作实现突破,为我市生态文明建设提供审计保障。根据审计计划安排和我市实际情况,制定了关于开展领导干部自然资源资产离任审计试点工作的实施意见并以市委、市政府名义印发。并对云山镇党委政府主要领导任职期间水资源资产责任履行情况进行审计试点,以此为标志,正式启动了我市的自然资源资产离任审计工作,

5、对于促进各级领导干部履行自然资源资产管理责任和生态环境保护责任、促进绿色发展,助力生态文明建设,具有十分重要的意义。二、2019 年工作打算 2019 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是实施“十三五”规划承上启下的一年。我局工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全市“1+4”目标体系和“153”工作部署要求, 以“三三三”工作为主线,即:以助力打好三大攻坚战为目标、以三大审计平台为依托、以三大体系为保障,创新审计理念,突出审计重点,更好地适应新时代审计事业发展需要,为 xx 经济社会发展发挥审计监督保障作用。 (一)要在发挥审计监督职能上下实功 1、加强政

6、策措施落实情况跟踪审计。根据上级统一部署,结合市委、市政府工作中心,每期确定一个主攻方向、聚焦一个重点方面,开展政策措施落实情况跟踪审计,保障政令畅通,促进政策落地生根和发挥实效。通过审计,推动中央和省、市稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展。2、继续抓好财政审计。开展对 2018 年度全市本级预算执行情况审计。摸清 2018 年度市级预算执行的总体情况,客观评价市财政2018 年在贯彻落实财政政策措施。通过对财政收支的真实合法效益、地方政府债务管理、大投资项目落地和重点项目资金绩效,以及贯彻中央八项规定精神等情况的审计,促进预算安排更加适应供给侧结构性改

7、革的需要和新发展理念的要求,保障公共资金安全高效使用,推动财政政策更加积极有效。 3、稳步推进经济责任审计,促进权力规范运行。通过对领导干部在经济、社会、环境保护等事业发展中落实执行重大决策方面的情况和重大目标任务的完成情况,以及领导干部个人遵守廉洁从政规定等情况的审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事,发挥审计在从严治党中的防腐利剑作用。 4、深化政府投资审计转型。按照审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见要求,投资审计要从数量规模向质量效益转变、从单一工程造价审计向全面投资审计转变、从传统投资审计向现代投资审计转变。做到“法定职责必须为,法无授权不可为”,防范投资审计的法律风险、道德风

8、险。以充分发挥审计保障社会经济健康发展的“免疫系统”功能、从源头上节约财政建设资金、强化项目投资控制为目标,充分整合各种审计资源,统筹审计力量。 5. 探索扩大领导干部自然资源资产离任审计,促进环保生态建设。根据十九大“建设美丽中国”和上级审计机关要求, 2019 年继续探索扩大领导干部自然资源资产离任审计工作,探索并逐步完善自然资源资产离任审计制度,形成一套比较符合实际的审计规范,保障自然资源资产离任审计深入开展,推动领导干部守法、守纪、守规、尽责,切实履行自然资源资产节约集约利用和生态环境安全。(二)要在发挥审计服务功能上出实招 1、服务改革发展。着重关注当前改革发展中的热点难点问题,揭示

9、和反映阻碍改革深化的重要情况,为推动改革深化提出审计建议,推动容错机制的应用,做到服务与监督同步。 2、服务审计对象。强化审计工作流程,明确审计各环节责任要求,加强审计发现问题的整改跟踪检查,坚持敢于监督和善于监督的统一,既要纠正问题,又要体现容错机制,加强与被审计单位的沟通,对倾向性的问题提出针对性、建设性建议,帮助解决问题。 3、服务内审工作。着重关注基层内审队伍的发展,不断加强对部门和镇街内审工作的指导和考核,提升内审机构素质,扎实推进内控机制落实。 (三)要在打造审计铁军上见实效 1、加强全面从严治党。牢固树立“四个意识”,坚定自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,将理想信念

10、、科学理论真正融入审计事业,增强审计事业高质量发展的内生动力。把党的政治建设摆在首位,提高政治觉悟和政治能力,严守政治纪律和政治规矩,以政治信仰指引审计的理念思维,以政治眼光提升审计的视野境界,以政治立场调校审计的方向路径,以政治担当践行审计的责任使命,以审计监督的实际行动,坚决维护党中央权威和集中统一领导,履行好全面从严治党的主体责任。 2、加强作风和纪律建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真查摆和解决作风中存在的突出问题,时刻将纪律和规矩挺在前面。加强“强基层、铸铁军”工程实施。加强审计人员的培养,固化培训机制,优化审计队伍人员结构和知识结构,通过培训、派送等快速提高审计人员的实战

11、能力来应对科学技术不断进步,政策法规不断完善,方法手段不断更新,监督领域不断扩大,着力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍,更好地适应新时代审计事业发展需要。 3、坚持依法审计、文明审计。严格在法定范围内开展审计工作,严格执行法定的审计程序,依法揭露查处问题,维护法律权威。紧紧抓住审计质量和廉政建设这两条生命线,科学配置审计人力资源、审计时间、审计方法,严肃作风纪律,履行好审计监督职能,切实防范审计风险。要遵循“三个区分开来”,坚持历史全面客观地看待问题,让审计评价更准确客观、问题定性更令人信服,提升审计机关形象。审计局 2018 年度工作总结一、2018 年工

12、作总结2018 年以来,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,在县直有关单位的大力支持和配合下,以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,认真贯彻落实国务院关于加强审计工作的意见、中办国办关于完善审计制度若干重大问题的框架意见等文件精神;牢固树立“五大发展理念”,紧紧围绕县委、县政府决策部署,加强和改进新常态下的审计工作,积极推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖;不断提升审计能力和水平,各项工作进展顺利。现将 2018 年审计工作情况汇报如下:(一)履职尽责,积极推进审计监督全覆盖。2018 年,全年共安排审计项目 48 个,其中:政

13、策落实审计 3 项、财政审计 6 项、民生等专项资金审计 4 项、公共投资审计 4 项、经济责任审计 28 项、国有企业清产核资 2 项。根据县政府安排,交办竣工决算及专项资金等审计项目 8 项。截至目前已经完成审计项目23 项,其中:财政审计 2 项,专项资金审计或审计调查 1 项,领导干部经济责任情况审计 17 项,政府投资审计 3 项。目前正在征求被审计单位意见审计项目 11 项,正在实施的审计项目 14 项。审计查出主要问题金额 72129 万元,其中:违规金额 7 万元,管理不规范金额 72122 万元。审计处理处罚 68671 万元,其中应归还原渠道资金 68666 万元,应上交财

14、政资金 4 万元, 应调账处理金额 1 万元。审计促进整改落实有关问题资金 351 万元,其中已上交财政 4 万元,已归还原渠道资金 347 万元;审计提出建议 46 条,被采纳审计建议45 条,有力地推动了全县经济社会健康可持续发展。1.突出重点,深化财政预算执行审计。推进预算执行审计全覆盖,对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算执行情况,以及重点部门、单位预算执行情况进行审计。按照年初审计计划要求,对县财政局、地税局 2016 年度县级预算执行情况进行了审计,重点审计了县本级财政管理、预算执行和决算草案,财政专项扶贫、保障性安居工程、县农村道路畅通工程等重点资金

15、,以及政府重大投资项目等方面的情况。结合经济责任审计工作对县人社局、县畜牧局、县国土局等3 个单位及陶店乡人民政府 2016 年度预算执行情况进行了审计。2.强化经济责任审计,促进领导干部守纪守规尽责。为确保党政领导干部严格依法依规履行经济责任,规范权力行使,促进党风廉政建设,积极推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖,县出台了关于推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案,健全经济责任审计监督领导工作机制。根据领导干部职责权限,重点审计党和国家方针政策贯彻落实、公共资金管理(预算执行、专项资金、政府性投资建设项目等)、国有资产管理、国有资源管理责任履行情况。目前共完成经济责任审计项目

16、17 个,审计查出问题金额 969 万元,审计促进增收节支 4 万元,提出审计建议 27 条,被采纳的审计建议 27 条。审计报告客观评价了领导干部的经济责任,真实反映了存在的问题,提出了切合实际的审计建议,为县委、县政府科学决策和加强领导班子建设及党风廉政建设发挥了重要作用。3.高度重视,积极做好政府投资建设项目审计。着力建立由审计机关主导、主管部门和建设单位协同、社会审计参与的审计全覆盖机制。2018 年组织实施了 xx 国投大厦竣工决算审计、xx“互联网+电商物流园”建设项目跟踪审计及寿滨安置小区二期及城南安置小区价款结算审计。为依法全面履行审计监督职责,有效利用社会力量,缓解审计任务与

17、审计力量不足的突出矛盾,xx审计局根据政府采购法规定,通过政府采购公开招标程序,确定安徽华安会计师事务所等 6 家会计师事务所组成“xx2018-2020年度会计师事务所协审机构资源库”,入选的协审机构将不定期接受 xx 审计局委托,承担 xx 经济责任审计、建设项目财务审计、行政事业单位及社会团体等非应征申请人组织财务收支审计等审计业务及应征申请人清产核资、应征申请人清算等其他业务。4.精心组织,认真完成上级审计机关安排的审计项目。根据上级机关的统一部署,今年组织实施了国家重大政策措施落实情况跟踪审计、保障性安居工程跟踪审计、公立医院债务甄别审计、资源税改革政策落实与征管情况审计调查、扶贫资

18、金审计。审计发现,在保障性安居工程政策执行等方面还存在不规范的问题。对于审计查出的问题,及时向县委、县政府进行了汇报,相关部门按照县政府安排及审计建议落实整改。同时,配合市审计局开展了法院、检察院、公安局、寿春镇及审计局原任领导任期经济责任审计。下一步,将按照县委、县政府统一部署,积极配合市审计局做好 xx 党政主要领导任期经济责任及自然资源管理和生态环境保护责任履行情况审计工作。5.全力完成县委、县政府交办的工作任务。根据县委、县政府交办,今年已完成 xx 农村道路畅通工程专项资金审计,正在组织开展教育均衡发展专项资金审计、扶贫资金审计、乡镇自来水厂改制审计、国有粮食企业清产核资审计、安置房

19、资金管理使用情况审计、国投大厦竣工决算审计及光伏发电项目资金管理使用情况审计。审计发现,在 xx 农村道路畅通工程资金管理和使用等方面还存在不到位、不规范的问题。对于审计查出的问题,及时向县委、县政府进行了汇报,相关部门按照县政府安排及审计建议落实整改。6.加强国有企业审计,服务县域经济发展。根据xx 国投集团公司改革实施方案(寿政秘【2018】11 号)文件要求和年度审计项目计划,xx 审计局于 2018 年 3 月在 xx 公共资源交易中心,通过公开招投标的形式,确定华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所为中标单位,组织开展了对 xx 国有资产投资运营(集团)有限公司及安徽新桥投资开发有限公司共九家国有企业进行了清产核资(截止 2018 年 4 月 30 日)和经济责任审计(2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日任期内履职情况)。通过审计,摸清了上述国有企业的全部资产和负债情况、企业国有资本和资源(资产)经营管理状况、国有资源(资产)收入、企业投资状况及企业融资状况。审计发现,上述国有企业在应收款项清理、对外担保、质押、抵押、预付账款等方面还存在不规范的问题。对于审计查出的问题,及时向县委、县政府进行了汇报,xx 国投集团

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