广西百色靖西市交通运输局.doc

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1、- 1 -广西百色靖西市交通运输局2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分:靖西市交通运输局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:靖西市交通运输局 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:靖西市交通运输局 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度

2、政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。- 3 -五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:靖西市交通运输局概况一、主要职能贯彻执行国家、自治区、市、县委和县人民政府有关交通运输工作的方针政策和法律法规;拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订相关政策、标准并监督实施;负责交通运输体制改革相关工作;承担全县道路运输市场监管责任;承担全县公路建设市场监管责任;指导全县公路行业安全生产和应急管理工作;负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;组织开展公路行业环境保护

3、和节能减排工作;负责县人民政府拨款的交通运输基础设施建设资金使用的监督和管理,协调或参与交通建设资金的筹集和调度;组织实施交通运输建设项目资金的内部审计工作。负责全县交通运输的组织和结构调整,引导交通运输行业优化结构、协调发展;指导运输技术装备建设,协调城乡各种运输方式衔接;指导和监督实施交通运输行业技术标准和规范工作。二、部门决算单位构成本局由靖西市交通工程技术站、靖西市公路管理所、靖西市地方公路路政执法大队 3 个二层机构构成。局人员编制 12 名,其中,行政编制 11 名,机关后勤服务编制 1 名;交通局公益性岗位 2 人;交通技术站编制 4 人;公路所编制 30 人,编外人员 10 人

4、;路政编制 13 人。年末实有在职人数 71 人。- 4 -第二部分:靖西市交通运输局 2016 年部门决算报表收入决算表 、 支出决算表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 14420.74 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 0.65七、医

5、疗卫生与计划生育支出 11.74八、城乡社区支出 585.01 九、交通运输支出 10099.93十、农林水支出 1157.83十一、其他支出 88.76本年收入合计 14420.74 本年支出合计 11943.92用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 4525.74 年末结转与结余 7002.56收入总计 18946.48 支出总计 18946.48注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情- 5 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 14

6、420.74 14420.74 201 一般公共服务支出 1682.00 1682.00 20199 其他一般公共服务支出 1682.00 1682.00 2019999 其他一般公共服务支出 1682.00 1682.00 208 社会保障和就业支出 0.65 0.65 20803 财政对社会保险基金在补助 0.65 0.65 2080304 财政对工商保险基金的补助 0.11 0.11 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.54 0.54 210 医疗卫生与计划生育支出 11.74 11.74 21005 医疗保障 11.74 11.74 2100501 行政单位医疗 6.56 6

7、.56 2100503 公务员医疗补助 5.18 5.18 212 城乡社区支出 585.01 585.01 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 585.01 585.01 2120801 征地和拆迁补偿支出 585.01 585.01 213 农林水支出 1157.82 1157.82 21301 农业 1157.82 1157.82 2130142 农村道路建设 1157.82 1157.82 214 交通运输支出 10983.52 10983.52 21401 公路水路运输 8228.37 8228.37 2140101 行政运行 44.89 44.89 21

8、40102 一般行政管理事务 5 5 - 6 -2140104 公路新建 5437.39 5437.39 2140105 公路改建 5.10 5.10 2140106 公路养护 466.53 466.53 2140110 公路和运输安全 10.00 10.00 2140112 公路运输管理 30.00 30.002140199 其他公路水路运输支出 2229.46 2229.4621404 成品油价格改革对交通运输的补贴 799.67 799.672140402 对农村道路客运的补贴 676.98 676.982140403 对出租车的补贴 122.69 122.6921406 车俩购置税支出

9、 1955.48 1955.482140602 车俩购置税用于农村公路建设支出 1955.48 1955.48注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 7 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 11943.92 196.56 11747.36 208 社会保障和就业支出 0.65 0.65 20803 财政对社会保险基金的补助 0.65 0.65 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.

10、54 0.54 210 医疗卫生与计划生育支出 11.74 11.74 21005 医疗保障 11.74 11.74 2100501 行政单位医疗 6.56 6.56 2100503 公务员医疗补助 5.18 5.18 212 城乡社区支出 585.01 585.01 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 585.01 585.01 2120801 征地和拆迁补偿支出 585.01 585.01 213 农林水支出 1157.83 1157.83 21301 农业 1157.83 1157.83 2130142 农村道路建设 1157.83 1157.83 214 交

11、通运输支出 10099.93 184.18 9915.75 21401 公路水路运输 4803.31 184.18 4619.14 2140101 行政运行 44.89 44.89 2140102 一般行政管理事务 5.00 5.00 2140104 公路新建 2529.34 2529.34 2140105 公路改建 5.10 5.10 2140106 公路养护 222.53 222.53 - 8 -2140110 公路和运输安全 10.00 10.00 2140112 公路运输管理 30.00 30.00 2140199 其他公路水路运输支出 1956.46 139.3 1817.16 21

12、404 成品油价格改革对交通运输的补贴 799.67 799.67 2140402 对农村道路客运的补贴 676.98 676.98 2140403 对出租车的补贴 122.69 122.6921406 车辆购置税支出 4496.63 4496.63 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 4496.63 4496.6321499 其他交通运输支出 0.31 0.312149999 其他交通运输支出 0.31 0.31229 其他支出 88.77 88.7722999 其他支出 88.77 88.772299901 其他支出 88.77 88.77注:本表反映部门本年度各项支出情况。-

13、 9 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 13835.73 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 585.01 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 0.65 0.65 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 11.74 11.74 8 八、住房保障支出 25 9 十一、城乡社区支出 26 585.01 585.01

14、10 十二、农林水支出 1157.83 1157.83 11 十三、交通运输支出 27 10099.61 10099.6112 28 本年收入合计 13 14420.74 本年支出合计 29 11854.84 年初财政拨款结转和结余 14 4436.66 年末结转和结余 30 7002.56 一般公共预算财政拨款 15 4436.66 31 政府性基金预算财政拨款 16 32 17 33 合计 18 18857.4 合计 34 18857.4注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 10 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项

15、 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 11269.82 196.56 11073.26201 一般公共服务支出 1682.00 1682.0020199 其他一般公共服务支出 1682.00 1682.002019999 其他一般公共服务支出 1682.00 1682.00208 社会保障和就业支出 0.65 0.6520803 财政对社会保险基金的补助 0.65 0.652080304 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.112080305 财政对生育保险基金的补助 0.54 0.54210 医疗卫生与计划生育支出 11.74 11.74 21005 医疗

16、保障 11.74 11.74 2100501 行政单位医疗 6.56 6.56 2100503 公务员医疗补助 5.18 5.18 213 农林水支出 1157.83 1157.8321301 农业 1157.83 1157.832130142 农村道路建设 1157.83 1157.83214 交通运输支出 10099.61 184.18 9915.4321401 公路水路运输 4803.32 184.18 4619.142140101 行政运行 44.89 44.89 2140102 一般行政管理事务 5.00 5.002140104 公路新建 2529.34 2529.342140105 公路改建 5.10 5.10

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