武宣通挽镇国土规建环保安监站.DOC

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资源描述

1、武宣县通挽镇国土规建环保安监站 2017 年部门决算目 录 第一部分: 武宣县通挽镇国土规建环保安监站部门概况 .1一、主要职能 .1二、部门决算单位构成 .1三、年度主要工作任务 .1第二部分:武宣县通挽镇国土规建环保安监站 2017 年度部门决算报表 .3表一:收入支出决算总表 .3表二:收入决算表 .4表三:支出决算表 .5表四:财政拨款收入支出决算总表 .6表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 .7表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .8表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 .9表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 .10第三部分:武宣县通挽镇国土规建环保安

2、监站 2017 年度部门决算情况说明 .11一、2017 年度收入支出决算总体情况 .11二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 .13三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .14四、2017 年度政府性基金支出决算情况 .15五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 15六、其他重要事项情况说明 .17第四部分 名词解释 .191第一部分: 武宣县通挽镇国土规建环保安监站部门概况一、主要职能一、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;二、协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;三、协助做好国土资源

3、、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;四、受委托机关的委托,开展行政检查工作;五、履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政依法委托的业务;六、完成上级交办的其他工作任务。二、部门决算单位构成我单位设置 1 个内设机构事业单位。人员编制总数为 10 人,事业编制 9 人,后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 9 人,其中事业在职 9 人,编外在职实有人数 0 人,离退休人员 0 人。三、年度主要工作任务进一步加强干部职工的业务培训,确保每一项业务得到顺利开展;宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产

4、的方针、政策和法律法规;协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监2督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;支持脱贫攻坚工作,完成年度扶贫任务;加强党风廉政建设,认真贯彻落实十九大精神。3第二部分:武宣县通挽镇国土规建环保安监站 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 49.13 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 4.17 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安

5、全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 2.54九、医疗卫生与计划生育支出 2.09十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 41.95十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 2.92二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年

6、收入合计 53.30 本年支出合计 49.50用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 3.79年初结转和结余 0.00 其中:提取职工福利基金 0.00其中:项目支出结转和结余 0.00 转入事业基金 3.79年末结转和结余 0.00其中:项目支出结转和结余 0.00收入总计 53.30 支出总计 53.30注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。4表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 53.30 49.13 4.17 0.00 0.00 0

7、.00 0.00208 社会保障和就业支出 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 2.03 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 2.09 2.09 0.00 0.00

8、0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 45.74 41.58 4.17 0.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 45.74 41.58 4.17 0.00 0.00 0.00 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出 45.74 41.58 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00

9、 0.00 0.002210201 住房公积金 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。5表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 49.50 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 2.03 2

10、.03 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 41.95 41.95 0.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 41.95 41.95 0.00 0.00 0.00 0.0021

11、20199 其他城乡社区管理事务支出 41.95 41.95 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。6表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 49.13

12、 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 28 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 29 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 30 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 31 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 33 2.54 2.54 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 34 2.09 2.09 0.0010 十、节能环保支出 35 0.00 0.0

13、0 0.0011 十一、城乡社区支出 36 41.58 41.58 0.0012 十二、农林水支出 37 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 38 0.00 0.00 0.0014 十五、商业服务业等支出 39 0.00 0.00 0.0015 十六、金融支出 40 0.00 0.00 0.0016 十七、援助其他地区支出 41 0.00 0.00 0.0017 十八、国土海洋气象等支出 42 0.00 0.00 0.0018 十九、住房保障支出 43 2.92 2.92 0.0019 二十一、其他支出 44 0.00 0.00 0.00本年收入合计 20 49.13 本年支

14、出合计 45 49.13 49.13 0.00年初财政拨款结转和结余 21 0.00 年末财政拨款结转和结余 46 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 22 0.00 47政府性基金预算财政拨款 23 0.00 4824 49总计 25 49.13 总计 50 49.13 49.13 0.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。7表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 49.13 49.13 0.00208 社会保障和就业支出 2.54 2.54

15、0.0020805 行政事业单位离退休 2.54 2.54 0.002080502 事业单位离退休 2.03 2.03 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.51 0.51 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 2.09 2.09 0.0021011 行政事业单位医疗 2.09 2.09 0.002101102 事业单位医疗 2.09 2.09 0.00212 城乡社区支出 41.58 41.58 0.0021201 城乡社区管理事务 41.58 41.58 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出 41.58 41.58 0.00221 住房保障支出 2.9

16、2 2.92 0.0022102 住房改革支出 2.92 2.92 0.002210201 住房公积金 2.92 2.92 0.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。8表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 35.27 302 商品和服务支出 4.5130101 基本工资 16.58 30201 办公费 0.6830102 津贴补贴 3.37 30202 手续费 0.0030103 奖金 4.00 30205 水费 0.0030104 其他社会保障缴费 2.44

17、 30206 电费 0.0030106 伙食补助费 0.00 30211 差旅费 3.7330107 绩效工资 8.37 30213 维修(护)费 0.0530108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.51 30215 会议费 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30216 培训费 0.0530199 其他工资福利支出 0.00 30217 公务接待费 0.00303 对个人和家庭的补助 5.50 30226 劳务费 0.0030301 离休费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.0030302 退休费 1.61 30239 其他交通费用 0.0030303 退职(役)费 0

18、.00 30240 税金及附加费用 0.0030304 抚恤金 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.0030305 生活补助 0.42 310 其他资本性支出 3.8530306 救济费 0.00 31001 办公设备购置 3.8530307 医疗费 0.00 31099 其他资本性支出 0.0030308 助学金 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.0030309 奖励金 0.00 30401 企业政策性补贴 0.0030310 生产补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.0030311 住房公积金 3.47 30403 财政贴息 0.0030312 提租补贴 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0030313 购房补贴 0.0030314 采暖补贴 0.00 307 债务付息支出 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30701 国内债务付息 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 399 其他支出 0.0039901 赠与 0.00人员经费合计 40.77 公用经费合计 8.36注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

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