银行XX支行经营管理合规性自查工作报告-银行工作总结银行XX支行经营管理合规性自查工作报告-银行工作总结 银行XX支行经营管理合规性自查工作报告 根据分行统一部署,XX支行高度重视,快速成立了领导小组,开展经营管理合规性自查工作。依据“全面检查、重点突出”的原则,查找各部门是否存在违规经营的薄弱环节和隐性问题及各项规章制度的执行状况,全面切实提升合规经营力量。 一、组织领导 组 长:XXX 副组长:XXXXXX 成 员:XXXXXX 二、工作支配 1.领导小组负责领导全行自查工作 2.各部门分别由部门负责人组织对本部门经营活动根据总行排查内容要求,分别对信贷、理财、国际业务及其它业务的合规性进行自查,并按时上报领导小组。 3.领导小组将各部门自查状况汇总上报分行风险管理部。 三、投入工作量 4月15日起组织各部门抽出专人进行为期4天的专项自查,4月19日形成自查报告,4月20日上报分行。 三、发觉问题 (一)
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