都安瑶族自治县文学艺术界联合会.DOC

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资源描述

1、1都安瑶族自治县文学艺术界联合会2016 年部门决算目 录2第一部分:都安瑶族自治县文学艺术界联合会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:都安瑶族自治县文学艺术界联合会 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:都安瑶族自治县文学艺术界联合会 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预

2、算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:都安瑶族自治县文学艺术界联合会概况、 主要职 能1、坚持文艺的“双百 ”方针和“二为”方向,做好文 艺工作者组织联络、协调、服务工作,繁荣社会主义文艺事业,促进精神文明建设的发展。2、负责组织各文艺协会会员学习政治理论,加强道德修养,增加生活积累,丰富社会阅历,提高艺术功力,培养优秀文艺人才。3、及时传达党的文艺方针政策,传递文艺信息,及时向党和政府反映文艺工作者的意见和呼声,依法维护文艺工作者的合法权益,为文艺工作者

3、排忧解难。4、贯彻实施中国文联“五个一” 工程和自治区文 联“213”工程,创造条件组织采风,定期举办文学沙龙, 召开文艺辅导会、座谈会、改稿会和笔会,多出精品,鼓励少数民族创作和组织收集、翻译、整理民间文艺,促进少数民族文学艺术的发展和繁荣。5、搞好组联工作,发现人才,培养人才,发展会员,成立会员档案和会员作品档案,建立优秀作品奖励制度;向各级4报刊杂志推荐会员新作,向各级文艺评委会、展委会推荐会员参赛或参展作品,向上级各级文艺家协会推荐和介绍优秀会员及其作品,壮大我县的区地和国家级个人会员队伍;积极与区、地各文艺家协会联系,争取各方面对我县文艺工作的支持;筹集资金,联系出版社,为作者的作品

4、续集出版发行工作提供服务。二、部门决算单位构成编制 2016 年部门决算时,文联在编人员 3 人其中主席 1 人,副主席 1 人,办公室秘书 1 人。第二部分都安瑶族自县文学艺术界联合会 2016 年部门决算报表收入决算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出5项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 63.84 一、一般公共服务支出 65.55二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教

5、育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 63.84 本年支出合计 65.55用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 6.02 年末结转与结余 4.31收入总计 69.86 支出总计 69.86注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 63.84 63.84 201 一般公共服务支出 63.84 63.84 20129 群众团体事务 63.84 63.84 20129

6、01 行政运行 63.84 63.84 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 65.55 32.66 32.89 201 65.55 32.66 32.89 32.89 20129 65.55 32.66 32.89 32.89 2012901 65.55 32.66 32.89 32.89 注:本表反映部门本年度各项支出情况。8表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预

7、算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 63.84 一、一般公共服务支出 18 65.55 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 63.84 本年支出合计 29 65.55 年初财政拨款结转和结余 13 6.02 年末结转和结余 30 4.31 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 合计 16 69.86

8、合计 33 69.86 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 65.55 32.66 32.89201 一般公共服务支出 65.55 32.66 32.8920129 群众团体事务 65.55 32.66 32.892012901 行政运行 65.55 32.66 32.89注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额

9、科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 25.94 302 商品和服务支出 6.65 310 其他资本性支出 30101 基本工资 10.56 30201 办公费 1.62 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 9.45 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 5.72 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件

10、购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.13 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 0.22 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 2.89 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护) 费 0.06 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 0.02 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 1.11 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴

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