防城港市港口区委组织部.DOC

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1、防城港市港口区委组织部2016 年部门决算目 录第一部分:港口区委组织部概况一、主要职能- 1 -二、机构设置情况第二部分:港口区委组织部 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:港口区委组织部 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情

2、况。四、2016 年度部门决算收支增减情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:港口区委组织部概况一、主要职能(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定全区党建工作计划、措施和干部、人事工作的有关规定以及干部、- 2 -人事制度改革方案;加强领导班子和干部队伍的思想政治建设,履行有关基层党组织建设和干部管理的职责。(二)主管全区党建工作。深入调查全区党建工作情况,研究新问题,指导基层党组织开展党建工作;组织开展党组织和党员“争先创优 ”活动,坚 持党要管党的原则 ,健全党的组织制度,严格党内生活,严

3、肃党的纪律,从严治党;指导基层党组织做好坚持发展党员方针,抓好发展党员工作;指导基层党组织换届选举工作;指导基层党组织加强和改进党员教育和管理工作,组织实施党员培训和电化教育工作;落实党员管理的各项措施;组织开展党建理论研讨活动。(三)负责全区干部管理工作。对区委管理的领导班子和干部进行考察了解,提出充实调整意见或建议;承办区委管理干部德任免、审批手续;办理区委向区人大、区政府、区政协提名推荐干部的工作;考察审核副科级以上领导、二层机构正、副职领导和各镇、街道党委委员、纪委委员,办理以上干部的充实调整、交流任免事宜;承办权限范围内的干部调动事宜;负责区直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作;负

4、责全区干部出国出境政审工作。协助管理自治区直、市直驻我区的领导干部;督促、指导镇(街)党委、政府和全团组织做好改选和换届选举工作。(四)负责全区干部制度改革工作,实施审核、督查公开选拔干部、机关内部竞争上岗等工作;负责全区参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综治;办理区直属参照管理单位考试录用科员以上机关工作者的审核,参与指导全区推行公务员制度- 3 -工作。(五)制定或参与制定全区干部队伍建设的发展规划、培养和管理县(处)级、 (镇)科级后备干部队伍,指导镇(街)做好村(居)级后备干部队伍建设工作,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。(六)制定实施全区干部教

5、育和培训工作的规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织区委管理的干部、区授权组织部管理的干部和中层优秀青年干部的培训。(七)贯彻落实中央、自治区党委和市委有关知识分子工作的方法、政策,选拔管理优秀专家、拔尖人才和优秀科级人才;组织知识分子开展各项活动,会同有关部门奖励研制推广科技成果有功人员。(八)研究制订干部调查审理的具体规定,按干部管理权限调查审理干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督,具体办理区委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续,参与制订干部年度考核工作规定,并具体负责区委管理及区委授权组织部管理干部年度考核工作。(九)承办区委管理及区委授权组织

6、部管理干部的离退休审批手续。(十)负责管理区委老干部局的工作。(十一)负责全区党员统计和人大、政协、检察院、法院及党群干部的统计工作;做好全区干部档案管理工作,指导各单位做- 4 -好干部档案材料收集、归档管理工作。(十二)指导和检查机关、厂场、镇(街)党委(工委)做好组织工作,及时向区委和市委组织部报告我区组织工作重要情况。(十三)承办区委和市委组织部交办的其他事项。二、机构设置情况港口区委组织部成立于 2002 年 1 月 15 日。目前,我部内设机构四个,包括:秘书股、组织股(含区委组织员办)、干部股(含干部、干教、青干、干监、人才)、干教电教股。此外,辖下有保留机构一个:中共防城港市港

7、口区委员会老干部局(简称老干局)。事业机构四个:港口区基层组织建设协调领导小组办公室(简称基层办);港口区党员干部现代远程教育管理办公室(简称远程办);港口区关心下一代工作委员会办公室(简称关工委办);港口区老干部活动中心。根据职责,港口区委组织部 2016 年决算涉及决算单位 1 个(含老干局、基层办、远程办、关工委办、老干部活动中心)。港口区委组织部行政编制 7 名,远程办事业编制 5 名,基层办事业编制 3 名,关工委事业编制 1 名,老干部活动中心事业编制 2 名,经费全部由财政全额拨款。第二部分:港口区委组织部 2016 年部门决算报表表一:2016 年度收入支出决算总表单位:万元收

8、 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 362.21 一、一般公共服务支出 312.80- 5 -其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 10.31十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 29.79十三、交通运

9、输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 9.31二十、粮油物资储备支出 0.00二一、其他支出 0.00本年收入合计 362.21 本年支出合计 362.21用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 2.47 其中:提取职工福利基金 0.00其中:项目支出结转和结余 2.47 转入事业基金 0.00年末结转和结余 2.47其中:项目支出结转和结余 2.47收入总计 364.68 支出总计 364.68注:本表依据收入支

10、出决算总表(财决 01 表)进行公开。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 362.21 362.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 312.80 312.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020132 组织事务 312.80 312.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002013201 行政运行 153.42 153.42

11、0.00 0.00 0.00 0.00 0.002013202 一般行政管理事务 159.38 159.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 29.79 29.79 0

12、.00 0.00 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 29.79 29.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130504 农村基础设施建设 29.79 29.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 9.31 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 9.31 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 9.31 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科

13、目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 362.21 173.04 189.17 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 312.80 153.42 159.38 0.00 0.00 0.0020132 组织事务 312.80 153.42 159.38 0.00 0.00 0.002013201 行政运行 153.42 153.42 0.00 0.00 0.00 0.002013202 一般行政管理事务 159.39 0.00 159.38 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划

14、生育支出 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 29.79 0.00 29.79 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 29.79 0.00 29.79 0.00 0.00 0.002130504 农村基础设施建设 29.79 0.00 29.79221 住房保障支出 9.31 9.3

15、1 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 9.31 9.31 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 9.31 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。8表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 362.21 一、一般公共服务支出 28 312.80 312.80 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.0

16、0 0.003 三、教育支出 30 0.00 0.00 0.004 四、科学技术支出 31 0.00 0.00 0.005 五、文化体育与传媒支出 32 0.00 0.00 0.006 六、社会保障和就业支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10.31 10.31 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 29.79 2

17、9.79 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00918 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 9.31 9.31 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 362.21 本年支出合计 49 362.21 362.21 0.00年初财政拨款结转和结余 23 2.47 年末财政拨款结转和结余 50 2.47 2.47 0.00一般公共预算财政拨款 24 2.47 51政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 53总计 27 364.68 总计 54 364.68 364.68 0.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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