七台河安居社区公共服务站预算单位.DOC

上传人:国*** 文档编号:1090105 上传时间:2018-12-03 格式:DOC 页数:21 大小:433KB
下载 相关 举报
七台河安居社区公共服务站预算单位.DOC_第1页
第1页 / 共21页
七台河安居社区公共服务站预算单位.DOC_第2页
第2页 / 共21页
七台河安居社区公共服务站预算单位.DOC_第3页
第3页 / 共21页
七台河安居社区公共服务站预算单位.DOC_第4页
第4页 / 共21页
七台河安居社区公共服务站预算单位.DOC_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

1、1七台河市安居社区公共服务站预算单位2017 年度部门决算及情况说明七台河市新兴区 安居社区预算单位2018年 11月 7日2目 录第一部分 部门概况 3 一、部门职责3 二、机构设置3三、人员情况 3 四、部门决算编报范围3第二部分 2017 年度部门决算报表 4 一、收入支出决算总表4 二、收入决算表6 三、支出决算表7 四、财政拨款收入支出决算总表8五、一般公共预算财政拨款支出决算表10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表11七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14第三部分 2017 年度部门预算执行情况说明 15 一、收入支出总体

2、情况说明15二、财政拨款收入支出情况说明15三、 “三公”经费支出情况说明 16四、机关运行经费支出情况说明17五、政府采购支出情况说明17六、国有资产占用情况说明18 七、预算绩效管理工作开展说明18 第四部分 名词解释193第一部分 安居社区公共服务站预算单位概况一、部门职能1、贯彻落实党和政府的各项法律法规和政策,在辖区内开展党的建设、纪检监察工作。2、着力建立健全为居民服务体系。 3、维护社会稳定,积极推动社区精神文明建设。二、机构设置根据上述职责,设置职能科室 5个,包括:办公室、1、计生办公室:负责计生工作。2、劳动保障办公室:负责医保、失业、就业。3、工会办公室:负责下岗培训等工

3、作. 4、民政办公室:救助困难群体。5、统计办公室:民营经济等工作。三、人员情况2017年末,我单位编制数 2人,年末实有 2人,离退休 0人。四、部门决算编报范围2016 年纳入安居社区预算单位部门决算编报范围的单位。4第二部分 2017 年度部门决算公开表表一收入支出决算总表公开 01 表预算单位: 金额单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 50.58 一、一般公共服务支出 30 41.11 其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业

4、收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 5.44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六

5、、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 518 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 4.03 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 50.58 本年支出合计 51 50.58 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 0.00 其中:提取职工福利基金 53 0.00 其中:项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 0.00 27 其中:项目支出结转和结余 56 0.00

6、 28 57 总计 29 50.58 总计 58 50.58 注:1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。3.公开 01-08 表以万元为单位,保留两位小数。6收入决算表公开 02 表预算单位:金额单位:万元科目编码 科目名称 本年收入合计财 政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 50.58 50.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 41.11 41.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103

7、政府办公厅(室)及相关机构事务 41.11 41.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 30.61 30.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.

8、00 0.00 221 住房保障支出 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007表三支出决算表公开 03 表预算单位: 金额单位:万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 50.

9、58 40.08 10.50 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支 41.11 30.61 10.50 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 41.11 30.61 10.50 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 30.61 30.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 10.50 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 5.44 5.44 5.44 0

10、.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 2.39 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。8表四财政拨款收入支出决算总表公开 04 表预算单位:金额单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项

11、目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 50.58 一、一般公共服务支出 28 41.11 41.11 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出

12、 35 5.44 5.44 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0

13、.00 918 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 4.03 4.03 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 50.58 本年支出合计 49 50.58 50.58 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 50.58 总计 54 50.58

14、 50.58 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10表五一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 05 表预算单位:金额单位:万元年初结转和结余 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称合计 基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转 项目支出结转 项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项合计 50.58 40.08 10.50 201 一般公共服务站 41.11 30.61 10.50 20103 政府办公厅(室)及

15、相关机构事务 41.11 30.61 10.50 2010301 行政运行 30.61 30.61 0.00 2010302 一般行政管理事务 10.50 0.00 10.50 208 社会保障和就业支出 5.44 5.44 0.00 20805 行政事业单位离退休 5.44 5.44 0.00 2080502 事业单位离退休 5.44 5.44 0.00 221 住房保障支出 4.03 4.03 0.0022102 住房改革支出 4.03 4.03 0.00 2210201 住房公积金 1.64 1.64 0.002210202 提租补贴 2.39 2.39 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 1

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。