四川成都成华区白莲池街道.DOC

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资源描述

1、1四川省成都市成华区白莲池街道2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。本单位属成都市成华区人民政府派出机关,受成华区人民政府领导,行使区人民政府赋予的职权。主要职责如下:1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定;2.负责拟定街道社会发展规划并组织实施,协助有关部门开展各项工作;3.负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护的监督管理工作;4.负责拟定社区建设工作规划并组织实施;5.负责辖区社会治安综合整治工作;6.负责统筹城乡社会发展工作;7.承办区政府交办的其他事项。(二)2016 年重点工作完成情况

2、。2016 年,街道认真贯彻区委区政府决策部署,着眼长远,狠抓当前,统筹推进“促增长、调结构、扩开放、惠民生、防风险”等工作,辖区经济社会发展保持良好态势。1.紧盯目标,各项指标圆满完成。面对宏观经济下行压力,2街道负重拼搏,2016 年完成或超额完成了各项经济指标。完成地方税收 7375 万元,社会消费品零售总额 72.6 亿元,达目标进度 100.1%;实际到位外资 3500 万美元,固定资产投资 15.6亿元,人均可支配收入增幅 9.1%,引进一般产业化项目 4 个,新签约重大产业化项目 4 个,均达目标进度 100%;实际到位内资 99903 万元,达目标进度 132.3%;技术改造投

3、资 1.31 亿元,达目标进度 113.9%。2.狠抓项目,辖区经济快速发展。百亿商圈建设强力推进。富森美家居 2 万平米的进口馆如期开业、 “新北天地”商圈成功挂牌,二期总部独立店顺利封顶进入装修阶段,作为国内家居流通第一支 A 股成功上市;宜家成华店顺利开业,蓝光金悦府 5 万平米商业综合体基本建成,蓝光金悦国际酒店家居博览城处于招商中。全力引入乐居月星项目,实现社会消费品零售总额 70 余亿元。招商引资成效显著。积极推进复地熊猫小镇项目,区政府与复星集团已签署框架投资合作协议。万达文旅总部项目达成合作意向。占地 100 亩的国际学校地块成功出让,全力推出119 亩文旅住宅地块成功上市,由

4、融创公司拍卖取得。大力推动通威、剑龙等北改项目,目前通威自改项目取得较大进展。深化全方位服务全域招商措施,成功引进世界 500 强史泰博(上海)有限公司成都分公司和“双创”科技生产型企业四川源景绿能科技有限公司等企业。3.服务民生,社会事业稳步推进。 “实验区”建设扎实3推进。完成一里塘、狮子、回龙三个社区办公用房提档升级工作。搭建一里塘、狮子、回龙集中安置区社区微自治服务组织集成大平台,培育社会组织 39 个,参加区第二届公益创投大赛,荣获一等奖 1 个,三等奖 6 个。民生保障不断加强。完成了城北、遐龄居、白莲 3 个日间照料中心建设和管理, 建成 1 个社区养老院。社会救助及慰问、双拥优

5、抚安置、住房保障、计划生育和残疾人关爱等各项民生保障工作扎实到位。成功举办第一届街道运动会,辖区 14 支队伍参加了比赛。对口扶贫工作有序推进,支持大邑县鹤鸣乡新民村 15 万元开展农业产业扶贫,上门送温暖 50 余户。拆迁安置顺利进行。圆满完成了 120 亩鑫盛达市场搬迁拆除工作;重新顺利启动白莲池社区 2 组、将军碑社区 1、2 组拆迁工作,原已签协议的 58 户农户均已交房,新签协议 166户,签约率达 91%,白莲 2 组实现交房拆除 84 户;将军碑 1 组实现全部签约,等待市土地储备中心资金到位,启动农房拆除工作。北郊车辆段地铁 9 号线白莲一组拆迁进展顺利,仅 2 个月实现农房交

6、房 113 户并开始拆除,全面启动企业拆迁工作;全力做好“熊猫小镇”拆迁扫尾工作,已经实现项目用地内 5户农户和 2 家企业拆迁,文旅用地和地铁三号线扫尾工作稳步推进。按时发放各项目拆迁补偿过渡费、土地流转费等共计5000 余万元。一里塘新型社区、文旅安置房安置准备工作有序推进,前期工作基本完成。社会管理成效明显。积极探索建立以“一项机制” 、落实4“十项制度”为核心的城市管理新模式,推进城市管理转型升级。按照“先易后难,先自治后整治”的原则,完成 3 个老旧院落整治。成功拆除石岭社区、白莲池社区等 3 万余平方米的新增违建,有效遏制违建增长势头,实现“存量递减、新增为零”目标。坚持“四个超前

7、” ,落实四项制度,做好了信访维稳工作,圆满完成 G20 峰会等重要节点大熊猫基地接待任务。投入 30 万元完成大联动分中心硬件建设。成功打造石岭社区禁毒示范中心,获市委市政府表彰。落实安全生产责任制,建立了网格化责任体系,扎实推进安全社区建设,全年无重大安全生产事故发生。4.强基固本,组织和廉政建设得到加强。扎实开展“两学一做”活动。采取“八学”模式加强党员学习教育,做到党员全员参与,内容全面覆盖。开展专题讨论 3 次,撰写心得体会30 余篇,编制活动简报 10 期,蓉城先锋电视台报道 3 次,成华电视台报道 4 次,学习有感知行合一做模范 务实为民当先锋文章被先锋杂志刊发。创新基层组织建设

8、。打造了富森美家居和石岭社区 2 个党建示范阵地,规范了 7 个社区党群服务中心,完成了一里、回龙、狮子三个社区党员活动室建设。修改完善了辖区优秀青年重点培养对象及预备党员积分制管理办法 ,发展了党员12 名,开展了 “牢记革命史,重走长征路” 、 “革命歌曲大合唱”以及“党员一对一送温暖”等主题党建活动,党员党性得到增强。5狠抓干部队伍管理。进一步完善了交心谈心制度 机关干部政治理论学习制度 街道科级干部选拨使用实施办法工作纪律十不准等管理制度,深化正风肃纪活动。创新“246”纪检工作法,开展了“我话清廉白莲 ”活动。社区换届工作有序进行,平稳、率先完成社区党组织换届工作。二、部门概况白莲池

9、街道办事处下属二级单位 3 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 2 个.三、收支决算总体情况2016 年街道本年收入合计 5304.17 万元,与 2015 年相比增加 2561.3 万元,主要原因是本街道 2015 年 4 月才成立.其中:财政拨款收入 5304.17 万元,占 100%,增加 2461.3 万元,主要变动原因是 2015 年 4 月本街道办事处才成立.事业收入 0 万元,占0%,与 2015 年持平;其他收入 0 万元,占 0%,与 2015 年持平.2016 年街道本年支出合计 5304.17 万元,与 2015 年相比增加 246

10、1.3 万元,主要变动原因是 2015 年街道于 4 月份才成立.其中:基本支出 1570.33 万元,占 29.6%;增加 960.46 万元,主要变动原因是 2015 年街道于 4 月份成立,人员增加.项目支出 3733.84 万元,占 70.4%。增加 1500.84 万元,主要变动原6因是 2015 年 4 月街道成立及人员增加;上缴上级支出 0 万元,占 0%,无增加变动;经营支出 0 万元,占 0%,无增加变动;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%,无增加变动;四、财政拨款收支决算情况街道 2016 年度财政拨款收支总决算 5304.17 万元。与2015 年相比,财政拨款收、支

11、总计各增加 2461.3 万元,增长86.6%。主要变动原因是人员增加及 2015 年街道 4 月成立.五、一般公共预算财政拨款支出决算情况7(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况街道 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5304.17 万元,占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款增加 2461.3 万元,增长 86.6%。主要变动原因是人员增加及 2015 年街道 4 月成立.(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况街道 2016 年一般公共预算财政拨款支出 5304.17 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1504.85 万元,占28.4%

12、;公共安全支出 94.99 万元,占 1.8%;科学技术支出 1万元,占 0.02%;文化体育与传媒支出 43.09 万元,占 0.8%;社会保障和就业支出 462.37 万元,占 8.7%;医疗卫生与计划生育支出 51.22 万元,占 0.96%;节能环保支出 22.57 万元,占 0.42%;城乡社区支出 2296.89 万元,占 43.3%;农林水支8出 257 万元,占 4.8%;资源勘探信息等支出 453.9 万元,占8.6%;住房保障支出 116.32 万元,占 2.2%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(

13、项):2016 年决算数为 1235.27 万元,完成预算 100%。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2016年决算数为 184.55 万元,完成预算 100%。一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2016 年决算数为919.85 万元,完成预算 52.2%,决算数小于预算数的主要原因是当年开展普查前期准备工作,普查农业工作时间跨年度。一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016 年决算数为 65.18 万元,完成预算 93.1%。2.公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项):2016 年决

14、算数为 94.99 万元,完成预算 96.7%。3.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2016 年决算数为 1 万元,完成预算 100%。 4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项):2016 年决算数为 23.94 万元,完成预算 100%。文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):2016 年决算数为 19.15万元,完成预算 100%。5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):2016 年决算数为 4.02 元,完成预算 100%。社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2016 年决算数为 1.0

15、8 万元,完成预算 75%,决算数小于预算数的主要原因 2016 年有位老人去世。社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2016 年决算数为 242.18 万元,完成预算74.2%,决算数小于预算数的主要原因是提档升级项目结转2017 年 64.25 万元。社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2016 年决算数为 11.64 万元,完成预算 100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休10(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 2016 年决算数为 100.8 万元,完成预算 100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

16、机关事业单位职业年金缴费(项):2016年决算数为 79.13 万元,完成预算 100%。抚恤义务兵优待:2016 年决算数为 23.52 万元,完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016 年决算数为 34.27 万元,完成预算 92.3%。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016 年决算数为 3.9 万元,完成预算 100%。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障(项):2016 年决算数为 0.65 万元,完成预算 100%。医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):2016 年

17、决算数为 12.4 万元,完成预算 93%。7.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):2016 年决算数为 13 万元,完成预算100%。节能环保(类)污染防治(款)水体(项):2016 年决算数为 9.57 万元,完成预算 63.8%,决算数小于预算数的主要原因是实施项目跨年度,项目当年未结算。8.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2016 年决算数为 463.32 万元,完成预算 97%。城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2016 年决算数为 645.25 万元,完成预算87.8%,决算数小于预算数的主要原因是实施项目跨年度,项

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