1、 上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职责(一)中心在服务中坚持以病人为中心,以诚信为宗旨,在承担“ 六位一体 ”的社区 卫生服务工作同时,不断 创新管理机制,加大人才培养力度,探索服务新
2、途径,积极打造品牌特色。(二)中心作为社区群众健康的守护神,在服务中以强化管理为基础, 坚持以制度激励人,以制度约束人,树立了用管理促发展的理念。以加强全科服务团队建设为抓手,认真落实各项医改措施,积极探索社区卫生服务的新模式。(三)在区域内以重点人群和社区群众为服务对象,开展涵盖社区卫生基本医疗和基本公共卫生服务内容的全科医师家庭责任制服务工作。努力拓展公共卫生服务能力,认真完成预防保健各项工作,有效提高社区群众防病意识。加强人才队伍建设,通过引进和培养,建立了一支稳定的中高级职称的医务人员队伍。二、机构设置根据上述职责,南码头单位设 4 个内设机构,包括:院部办公室、预防保健部、医疗康复部
3、、后勤保障部。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,489.21 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 6.53 三、国防支出三、事业收入 8,951.90 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 101.74 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 108.98九、医疗卫生与计划生育支出 11,475.52十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五
4、、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 29.50二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 11,549.37 本年支出合计 11,614.01用事业基金弥补收支差额 64.64 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 11,614.01 总计 11,614.012017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 11,549.37 2,489.21 6.53 8,951.90 101.74208 社会保障和就业支
5、出 108.98 108.98 208 05 行政事业单位离退休 108.98 108.98 208 05 02 事业单位离退休 2.66 2.66 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.00 82.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 24.32 24.32 210 医疗卫生与计划生育支出 11,410.89 2,350.72 6.53 8,951.90 101.74210 03 基层医疗卫生机构 11,306.14 2,303.93 6.53 8,893.94 101.74210 03 01 城市社区卫生机构 11,306.14 2,303.93
6、6.53 8,893.94 101.74210 04 公共卫生 46.79 46.79210 04 08 基本公共卫生服 46.79 46.79210 11 行政事业单位医疗 57.96 57.96210 11 02 事业单位医疗 57.96 57.96221 住房保障支出 29.50 29.50221 02 住房改革支出 29.50 29.50221 02 01 住房公积金 29.50 29.502017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 11,614.01 11,248.69
7、365.32 208 社会保障和就业支出 108.98 108.98208 05 行政事业单位离退休 108.98 108.98208 05 02 事业单位离退休 2.66 2.66208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 82 82208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 24.32 24.32210 医疗卫生与计划生育支出 11,475.52 11,110.20 365.32210 03 基层医疗卫生机构 11,370.77 11,052.24 318.53210 03 01 城市社区卫生机构 11,370.77 11,052.24 318.53210 04 公共卫
8、生 46.79 46.79210 04 08 基本公共卫生服务 46.79 46.79210 11 行政事业单位医疗 57.96 57.96210 11 02 事业单位医疗 57.96 57.96221 住房保障支出 29.50 29.50221 02 住房改革支出 29.50 29.50221 02 01 住房公积金 29.50 29.502017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2489.21 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公
9、共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 108.98 108.98 九、医疗卫生与计划生育支出 2,350.73 2,350.73 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 29.50 29.50 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,489.21 本年支出合计 2,489.21 2,489.21 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2,489.21 总计 2,489.21 2,489.21