2018年地税部门预算.doc

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资源描述

1、2018 年地税局部门预算 1 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表(功能分类科目)二、2018 年收支预算总表(经济分类科目)三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 3 一、

2、 主要职能宁津县地方税务局根据山东省市和县(市、区)地方税务局机构改革实施意见(鲁编200138 号)和关于开展市县地方税务部门三定工作的通知(鲁编办201134 号)设立,为德州市地方税务局的直属机构。宁津县地方税务局的主要职责:一是贯彻执行国家、省、市有关税收法律、法规和政策、规章,结合地方实际,研究制定具体措施和管理办法。二是负责全县地方税收、有关基金和规费的征收管理工作。三是参与研究全县的宏观经济政策,从税收方面提出经济调控的建议。四是制定全县地方税收征收管理政策措施并组织实施 ,推进地方税收征收管理体制改革;负责全县地方税务系统的行政执法检查工作,防范税收执法风险。五是负责全县地方税

3、收税源管理,加强地方税收收入分析预测,编制全县地方税收规划和年度计划。六是制定纳税服务体系建设规划、纳税服务管理制度并组织实施,规范纳税行为。 4 七是制定地方税收管理信息化建设规划、制度并组织实施,强化税收信息数据管理和应用。八是指导全县地方税务系统的稽查工作和反避税工作 ,负责重点税源和地方税收收入的检查以及重大税务违法案件的查处工作。九是对所辖乡镇级地方税务机构实行垂直管理;按照干部管理权限,管理乡镇地方税务局(分局)的领导干部;按照有关规定,管理本系统的人事工作;管理本机关的财务经费、国有资产、装备等工作;负责本系统教育培训、思想政治工作和队伍建设;负责本系统离退休干部职工的管理与服务

4、工作。十是承办市地方税务局和县委、县政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成宁津县地税局预算包括:宁津县宁津县地税局本级预算。纳入宁津县地税局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号 单位名称 备注1 宁津县地税局 5 第二部分2018 年部门预算表 6 表 1. 2018 年收支预算总表(功能分类科目)单位:万元收 入 支 出项 目2018 年预算项 目(功能分类到项级)2018 年预算一、财政拨款 1827.79 201 一般公共服务支出 1513.39一般公共预算 1827.79 20107 税收事务 1513.39政府性基金预算 2010701 行政运行 1463.39

5、国有资本经营预算2010706 代扣代收代征税款手续费50二、财政专户管理资金 208 社会保障和就业支出 188.4三、事业收入 20805 行政事业单位离退休 188.4四、事业单位经营收入2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出136.4五、其他收入2080506 机关事业单位职业年金缴费支出52221 住房保障支出 7822102 住房改革支出 78 7 2210201 住房公积金 78210 医疗卫生与计划生育支出 4821011 行政事业单位医疗 482101101 行政单位医疗 48本年收入合计 1827.79 本年支出合计 1827.79六、上级补助收入 七、附属单位上

6、缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转 收入总计 1827.79 支出总计 1827.79 8 表 2. 2018 年收支预算总表(经济分类科目)单位:万元收 入 支 出项 目 2018 年预算项 目(经济分类到款级)2018 年预算一、财政拨款 1827.79 301 工资福利支出 1225.05一般公共预算 1827.79 30101 基本工资 397.41政府性基金预算 30102 津贴补贴 481.34国有资本经营预算 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 136.38二、财政专户管理资金 30109 职业年金缴费 52三、事业收入 30110 职工基本医疗保险缴费

7、48四、事业单位经营收入 30112 其他社会保障缴费 3五、其他收入 30113 住房公积金 7830199 其他工资福利支出 28.92302 商品和服务支出 407.4630201 办公费 2830205 水费 1 9 30206 电费 1030207 邮电费 730208 取暖费 19.530209 物业管理费 830211 差旅费 1030213 维修(护)费 3830214 租赁费 230216 培训费 2430217 公务接待费 530231 公务用车运行维护费 3330239 其他交通费用 62.1630228 工会经费 7.830299 其他商品和服务支出 152303 对个人和家庭补助支出 170.2830302 退休费 1930304 抚恤金 2.830309 奖励金 0.230399 其他对个人和家庭的补助支出 148.28310 资本性支出 2531007 信息网络及软件购置更新 25本年收入合计 1827.79 本年支出合计 1827.79

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