精选优质文档-倾情为你奉上公司日常采购、报销流程1、采购流程:部门经办人填写采购申请单(签字) 1000元以下报副校长审核签字(1000元以上报副校长审核签字 领导审核签字) 批准后方可采购。(领导指定人员采购)2、采购商品需索要发票(如果商品品种过多需开据发票明细)经办人签字(注明用途) 办公室负责人开具入库单及物品入库并签字(原始单据、入库单、采购申请单) 财务审核 领导签字 3、出库流程:办公室文员负责开具出库单及物品出库 领用人签字(注明用途、车号等) 财务4、日常报销流程:经办人签字(注明用途、车号等) 部门负责人签字 财务审核 领导签字(同意付款) 财务付款 5、加油(加气)小票需每周开会的时候大家到总校提交给财务 6、应付账款 公司采购、工程项目等涉及到未付款的,经办人(需领导指定人员)在发票单据上签字并注明用途 财务审核 领导签字(注明同意及付款日期) 返财务烟台君安驾驶培
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。