四体系内审检查表(,ISO9001,、ISO14001,、OHSAS18001,、ISO22021,) 注 1:文件查阅含记彔的查阅。 注 2:检查结果记彔栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记彔证据,并要求受审核部门当事人签名确认) 。 受审核部门: 编制人 /日期: 批准人 /日期: 审核准则: ISO9001 ,ISO14001 ,OHSAS18001 ,ISO22021 体系文件、适用法律法规 审核日期: 内审员: 手册 ISO9001 条款 条款 管理体系要求 ISO14001 条款 OHSAS1 8001 条款 ISO22 000 条 款 是否 参考 检查内容 适用 文件 检查方法 提问 文件 现场 查阅 检查 检 查 结果记彔 4.2.1 总则 4.2.2 管理手册 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.4 文件 4.
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