全国哲学社会科学规划办公室.doc

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资源描述

1、全国哲学社会科学规划办公室2017 年部门预算二一七年四月目 录一、部门职责1二、机构设置1三、部门预算表格3四、数据分析7五、名词解释101一、部门职责(一)主要职责1991 年 6 月,中央决定在全国哲学社会科学规划领导小组下设全国哲学社会科学规划办公室(以下简称“社科规划办”)。社科规划办是全国哲学社会科学规划领导小组的办事机构,它的主要职责是:1、负责制订全国哲学社会科学发展规划和年度计划方案;2、具体管理和筹措国家社会科学基金;3、检查中长期规划和年度计划实施情况,交流社会科学研究信息;4、组织对重大课题研究成果的鉴定、验收和推广。(二)预算编报范围按照预算管理的有关规定和综合预算的

2、编报原则,2017 年纳入社科规划办预算编报范围的收支包括社科规划办本级的预算收支。二、机构设置社科规划办仅有本级单位 1 家,无下属单位。社科规划办内设 6 个机构,分别为规划处、基金处、成2果处、智库联络处、宣传处、综合处。规划处:负责拟定国家哲学社会科学研究中长期规划和年度计划;调整增补学科规划评审小组专家;拟定和发布国家社科基金年度项目课题指南;组织年度课题申报和评审立项;组织实施和管理国家社科基金重大项目和委托研究项目。基金处:负责国家社科基金项目经费拨款;负责社科基金项目经费管理和监督;组织评审国家社科基金后期资助项目和中华学术外译项目。成果处:负责国家社科基金项目中期管理和最终成

3、果的鉴定验收与结项;负责组织和编发成果要报;组织实施学术期刊资助和管理;组织实施西部项目。智库联络处:负责国家高端智库建设规划和实施,组织高端智库申报、评估和日常管理,开展国内外智库发展动态的调查研究,为中央决策提供咨询服务。宣传处:负责国家社科基金和社科规划管理工作的日常宣传;负责主编“国家社科基金 ”专刊、 专栏;负责管理全国社科规划办网站;组织评审国家哲学社会科学成果文库。综合处:社科规划办内设的综合职能部门,主要负责日常文秘、行政管理、财务会计、会议组织、网络服务、内外联3络、后勤保障工作等。三、部门预算表格(一)财政拨款收支总表部门公开表 1单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目

4、 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款一、本年收入 220,587.51 一、本年支出(一)一般公共预算拨款 220,587.51 (一)科学技术支出 228,265.19 228,265.19(二)政府性基金预算拨款二、上年结转 7,677.68 二、结转下年(一)一般公共预算拨款 7,677.68(二)政府性基金预算拨款收入总计 228,265.19 支出总计 228,265.19 228,265.19(二)一般公共预算支出表部门公开表 2单位:万元功能分类科目 2016 年执行数 2017 年预算数年初预算数2017 年预算数比 2016年执行数2017 年预算数比 2

5、016年执行数(扣除发改委基建)科目编码科目名称 执行数扣除发改委基建后执行数 小计 基本支出 项目支出扣除发改委基建后预算数 增减额 增减% 增减额 增减%206 科学技术支出 200,537.42 200,537.42 220,587.51 545.14 220,042.37 220,587.51 20,050.09 10.00% 20,050.09 10.00%20606 社会科学 200,537.42 200,537.42 220,587.51 545.14 220,042.37 220,587.51 20,050.09 10.00% 20,050.09 10.00%2060603 社

6、科基金支出 200,537.42 200,537.42 220,587.51 545.14 220,042.37 220,587.51 20,050.09 10.00% 20,050.09 10.00%合计 200,537.42 200,537.42 220,587.51 545.14 220,042.37 220,587.51 20,050.09 10.00% 20,050.09 10.00%(三)一般公共预算基本支出表部门公开表 3单位:万元4经济分类科目 2017 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 251.09 251.09 30101 基本工资

7、 90.00 90.00 30102 津贴补贴 145.59 145.59 30103 奖金 8.00 8.00 30104 其他社会保障缴费 7.00 7.00 30199 其他工资福利支出 0.50 0.50 303 对个人和家庭的补助 92.50 92.50 30302 退休费 80.00 80.00 30309 奖励金 0.50 0.5030314 采暖补贴 6.00 6.0030315 物业服务补贴 6.00 6.00 302 商品和服务支出 181.55 181.5530201 办公费 15.00 15.0030202 印刷费 15.00 15.0030204 手续费 2.00 2

8、.0030207 邮电费 28.02 28.0230211 差旅费 10.00 10.0030212 因公出国(境)费用 88.92 88.9230216 培训费 10.00 10.0030218 专用材料费 3.00 3.0030228 工会经费 5.00 5.0030229 福利费 1.38 1.3830231 公务用车运行维护费 3.23 3.23310 其他资本性支出 20.00 20.0031002 办公设备购置 20.00 20.00合计 545.14 343.59 201.555(四)一般公共预算“三公”经费支出表部门公开表 4单位:万元2016 年预算数 2016 年预算执行数

9、 2017 年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费92.15 88.92 3.23 3.23 1.57 1.57 1.57 92.15 88.92 3.23 3.23 (五)政府性基金收支表部门公开表 5单位:万元科目 政府性基金支出科目编码 科目名称政府性基金收入合计 基本支出 项目支出合计注:我办无政府性基金收入。6(六)部门收支总表部门公开表 6单位:万元收 入 支 出项

10、 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算拨款收入 220,587.51 一、科学技术支出 228,265.19二、政府性基金预算拨款收入三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入 20.00本年收入合计 220,607.51 本年支出合计 228,265.19用事业基金弥补收支差额 结转下年 20.00上年结转 7,677.68收 入 总 计 228,285.19 支 出 总 计 228,285.19(七)部门收入总表部门公开表 7单位:万元科目 事业收入科目编码 科目名称合计 上年结转 财政拨款收入政府基金预算收入金额其中:教育收费事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用

11、事业基金弥补收支差额206 科学技术支出 228,285.19 7,677.68 220,587.51 20.00 20606 社会科学 228,285.19 7,677.68 220,587.51 20.00 2060603 社科基金支出 228,285.19 7,677.68 220,587.51 20.00 合计 228,285.19 7,677.68 220,587.51 20.00 7(八)部门支出总表部门公开表 8单位:万元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出206 科学技术支出 228,265.19 1,050.14 22

12、7,215.05 20606 社会科学 228,265.19 1,050.14 227,215.05 2060603 社科基金支出 228,265.19 1,050.14 227,215.05 合 计 228,265.19 1,050.14 227,215.05 四、数据分析(一)关于 2017 年财政拨款收支的总体说明社科规划办 2017 年财政拨款收支总预算 228,265.19 万元。收入 220,587.51 万元,其中一般公共预算拨款220,587.51 万元,上年结转 7,677.68 万元。支出 228,265.19万元全部用科学技术支出。(二)关于 2017 年一般公共预算支出

13、情况的说明社科规划办 2017 年一般公共预算支出 220,587.51 万元,比 2016 年执行数 200,537.42 万元增加 20,050.09 万元,增长10.00%。一般公共预算支出全部用于科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。较 2016 年执行数增长的主要原因是:国家加大了对社科基金的投入。8(三)关于 2017 年一般公共预算基本支出情况的说明社科规划办 2017 年一般公共预算基本支出 545.14 万元,其中:人员经费 343.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴;日常公用经费 2

14、01.55 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。(四)关于一般公共预算 2017 年“三公”经费支出情况的说明为贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,社科规划办结合部门实际,着力提高 “三公” 经费预算约束力,规范和控制了2016年“三公” 经费 支出。2017年财政拨款安排“三公” 经费预算92.15 万元,其中:因公出国(境)费88.92万元、公务用车运行费3.23万元、无公务用车购置费和公务接待费。2017 年“三公 ”经费预 算数与 2016 年预 算数持平。(五)关于 2017 年政府性基金预算收支情况的说明社科规划办无政府性基金预算收入。

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