广西壮族自治区百色田林食品药品监督.DOC

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1、- 1 -广西壮族自治区百色市田林县食品药品监督管理局 2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分:田林县食品药品监督管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:田林县食品药品监督管理局 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:田林县食品药品监督管理局 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015

2、年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分:田林县食品药品监督管理局概况一、主要职能田林县食品药品监督管理局的主要职责是:1.贯彻落实党中央、国务院、自治区、市和县人民政府关于食品药品安全监督管理工作的系列方针政策。2.负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全,药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理工作规划和工作方案,推动建立食品安全企业主体责任,县、乡(镇)两级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品信息直报制度,并

3、组织实施和监督检查,着力防范辖区内食品药品安全风险。3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理制度。配合自治区、市食品药品监督管理局开展药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合自治区食品药品监督管理局实施执业药师资格准入制度和执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。4.制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。- 4 -5.制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,建立覆

4、盖全过程的监管制度,建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。6.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。7.指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。8.负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。9.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调。推动健全协调联动机制。督促检查乡(镇)人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。10.承办县人民政府、县食品安全委员会和市食品药品监督管理

5、局交办的其他事项。二、部门决算单位构成根据田林县人民政府的相关文件批复,田林县食品药品监督管理局属于行政单位,内设 7 个职能股室:办公室(财务规划股)、综合协调股(应急管理股)、食品生产流通监管股、食品餐饮监管股、药品生产流通和医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、稽查股(政策法规和行政审批股)。下属有 2 个二层机构和 14 个派出机构,分别为田林县食品药品稽查大队、田林县食品药品检验所及 14 个乡镇- 5 -食品药品监督管理所,2 个二层机构及 14 个乡镇所的财务由县食品药品监督管理局管理,统一进行会计核算。第二部分:田林县食品药品监督管理局 2015 年部门决算报表收入决算表、支出

6、决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。2015 年部门决算报表Z01 表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 803.28 一、一般公共服务支出 0.00二、事业收入 0.00 二、外交支出 0.00三、事业单位经营收入 0.00 三、教育支出 0.00四、其他收入 1.19 四、科学技术支出 0.00五、文化体育与传媒支出 0.00六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业

7、支出 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 769.78 本年收入合计 804.47 本年支出合计 769.78用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00上年结转 145.95 年末结转与结余 180.63收入总计 950.41 支出总计 950.41- 6 -2015 年部门决算报表Z03 表表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 804.47 803.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19210 医疗卫生与计划生育支出 804.4

8、7 803.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1921005 医疗保障 20.61 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 8.89 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 11.72 11.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021010 食品和药品监督管理事务 783.86 782.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.192101001 行政运行 388.86 387.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.192101002 一般行政管

9、理事务 0.70 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101012 药品事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101016 食品安全事务 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101050 事业运行 158.99 158.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101099 其他食品和药品监督管 理事务支出 222.81 222.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 7 -2015 年部门决算报表Z04 表表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名

10、称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 769.78 532.72 237.06 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 769.78 532.72 237.06 0.00 0.00 0.0021004 公共卫生 10.03 0.00 10.03 0.00 0.00 0.002100409 重大公共卫生专项 1.46 0.00 1.46 0.00 0.00 0.002100499 其他公共卫生支出 8.57 0.00 8.57 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 15.83 15.83 0

11、.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 11.11 11.11 0.00 0.00 0.00 0.0021010 食品和药品监督管理事务 743.92 516.89 227.03 0.00 0.00 0.002101001 行政运行 389.21 389.21 0.00 0.00 0.00 0.002101002 一般行政管理事务 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.002101012 药品事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.0021010

12、15 医疗器械事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101016 食品安全事务 32.37 0.00 32.37 0.00 0.00 0.002101050 事业运行 127.68 127.68 0.00 0.00 0.00 0.002101099 其他食品和药品监督管 理事务支出 191.96 0.00 191.96 0.00 0.00 0.00- 8 -2015 年部门决算报表Z01-1 表表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公

13、共预算财政拨款 1 803.28 一、一般公共服务支出 18 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 19 0.00 0.00 0.003 三、教育支出 20 0.00 0.00 0.004 四、科学技术支出 21 0.00 0.00 0.005 五、文化体育与传媒支出 22 0.00 0.00 0.006 六、社会保障和就业支出 23 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 24 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 25 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 26 769.56 769.56

14、 0.0010 27 11 28 本年收入合计 12 803.28 本年支出合计 29 769.56年初财政拨款结转和结余 13 145.45 年末结转和结余 30 179.17一般公共预算财政拨款 14 145.45 31 政府性基金预算财政拨款 15 0.00 32 合计 16 948.73 合计 33 948.73- 9 -2015 年部门决算报表Z08 表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 769.56 532.50 237.06210 医疗卫生与计划生育支出 769.56 532.50 237.0621

15、004 公共卫生 10.03 0.00 10.032100409 重大公共卫生专项 1.46 0.00 1.462100499 其他公共卫生支出 8.57 0.00 8.5721005 医疗保障 15.83 15.83 0.002100501 行政单位医疗 4.72 4.72 0.002100502 事业单位医疗 11.11 11.11 0.0021010 食品和药品监督管理事务 743.70 516.67 227.032101001 行政运行 388.99 388.99 0.002101002 一般行政管理事务 0.70 0.00 0.702101012 药品事务 2.00 0.00 2.0

16、02101015 医疗器械事务 0.00 0.00 0.002101016 食品安全事务 32.37 0.00 32.372101050 事业运行 127.68 127.68 0.002101099 其他食品和药品监督管 理事务支出 191.96 0.00 191.96- 10 -2015 年部门决算报表Z08-1 表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 532.50 500.50 32.00工资福利支出 416.66 416.66 0.00基本工资 153.22 153.22 0.00津贴补贴 154.44

17、154.44 0.00奖金 13.14 13.14 0.00社会保障缴费 17.61 17.61 0.00绩效工资 53.46 53.46 0.00其他工资福利支出 24.77 24.77 0.00商品和服务支出 31.87 0.00 31.87办公费 6.08 0.00 6.08印刷费 0.00 0.00 0.00水费 0.15 0.00 0.15电费 1.62 0.00 1.62邮电费 3.36 0.00 3.36差旅费 14.99 0.00 14.99维修(护)费 1.87 0.00 1.87公务接待费 0.95 0.00 0.95劳务费 0.51 0.00 0.51公务用车运行维护费

18、2.32 0.00 2.32其他交通费用 0.02 0.00 0.02其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00对个人和家庭的补助 83.84 83.84 0.00退休费 9.53 9.53 0.00奖励金 73.04 73.04 0.00其他对个人和家庭的补助支出 1.27 1.27 0.00其他资本性支出 0.13 0.00 0.13信息网络及软件购置更新 0.13 0.00 0.13 贷款转贷及产权参股 0.00 0.00 0.00国内贷款 0.00 0.00 0.00产权参股 0.00 0.00 0.00其他贷款转贷及产权参股支出 0.00 0.00 0.00其他支出 0.00 0.00 0.00

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