都安瑶族自治县住房制度改革会办公室.DOC

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资源描述

1、1都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016 年部门决算2目 录第一部分:都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情

2、况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。3第一部分:都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室概况一、主要职能1、贯彻落实国家和自治区房改政策,受委托研究制定本县房改实施办法及相关政策措施。负责制定本县住房制度改革方案及配套政策,指导并监督实施。2、负责本县单位集资建房的项目方案审批、公有住房出售审批、住房补贴和工龄补贴事项审批、限价商品住房审批、危旧房改住房改造项目审核。3、负责拟定本县经济适用住房的发展规划、年度建设计划和具体实施方案,并组织做好本县经济适用

3、住房的建设、供应、使用及监督管理、购买对象资格审批等工作。4、负责制定我县公共租赁住房发展规划和具体实施方案,拟定保障性住房租金标准,组织做好本县公共租赁住房的建设、准入、租赁、退出及监督管理等工作。5、负责编制本县棚户区改造规划,指导实施棚户区改造,对棚户区改造中保障性住房申请家庭的审核登记补偿安置。6、负责职工购买公有住房、全额集资建房、经济适用住房、限价商品房等保障性住房材料收集、整理及建档等管理工作;7、负责已购公房上市交换、转让、出租、抵押、继承、赠与、典当等审核。8、负责本县售房款、集资建房款、超标面积价款的收缴和管理。9、负责干部职工违规多占住房清退工作。10、完成县委、县政府及

4、上级业务主管部门交办的各项工作任务。二、部门决算单位构成4都安瑶族治县住房制度改革委员会办公室 2016 年度部门决算单位只有本办一个单位,没有二层单位。第二部分: 都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016 年部门决算报表收入决算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 71.16 一、一般公共服务支出 324.41二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位

5、经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 十九、住房保障支出 6.50 本年收入合计 71.16 本年支出合计 330.91用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 385.84 年末结转与结余 126.09收入总计 457 支出总计 457注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 71.16 71.16 201 一般公共服务支出 64.66 64.66 20103

6、政府办公厅(室)及相关机构事务64.66 64.66 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出64.66 64.66 221 住房保障支出 6.50 6.50 22101 保障性安居工程支出 6.50 6.50 2210103 棚户区改造 6.50 6.50 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 330.91 48.91 282 201 一般公共服务支出324.41 48.91 275.5 20103 政府办公厅(室

7、)及相关机构事务279.97 48.91 231.06 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出279.97 48.91 231.06 20199 其他一般公共服务支出44.44 44.44 2019999 其他一般公共服务支出44.44 44.44 221 住房保障支出6.5 6.5 22101 保障性安居工程支出6.5 6.5 注:本表反映部门本年度各项支出情况。7表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 71.16一、一般公

8、共服务支出 18 324.41 324.41 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 十九、住房保障支出 24 6.50 6.50 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 71.16 本年支出合计 29 330.91 年初财政拨款结转和结余 13 385.84 年末结转和结余 30 126.09 一般公共预算财政拨款 14 385.84 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 合计 16 457 合计 33 457 注:本表反映部门年

9、度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 330.91 48.91 282201 一般公共服务支出 324.41 48.91 275.520103 政府办公厅(室)及相关机构事务279.97 48.91 231.062010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出279.97 48.91 231.0620199 其他一般公共服务支出 44.44 44.442019999 其他一般公共服务支出 44.44 44.44221 住房保障支出 6

10、.50 6.5022101 保障性安居工程支出 6.50 6.502210103 棚户区改造 6.50 6.50注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 31.31 302 商品和服务支出 17.60 310 其他资本性支出 30101 基本工资 12.43 30201 办公费 4.15 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 9.88 30202 印刷费 0.46 31002 办公设备购置 30103 奖金

11、0.87 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 6.39 30206 电费 0.31 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.59 30207 邮电费 0.64 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 1.15 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 5

12、.54 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护) 费 0.29 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 0.31 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 0.44 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.42 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 1030308 助

13、学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 0.67 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 3.09 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.29 人员经费合计 31.31 公用经费合计 17.60 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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