1、1都安瑶族自治县隆福乡中心学校2016 年部门决算目 录2第一部分:隆福乡中心学校概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:隆福乡中心学校 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:隆福乡中心学校 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决
2、算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。3第一部分:隆福乡中心学校概况一、主要职能(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。(二)负责全乡教育教学管理;指导协调全乡各级各类学校(园)的教育、教学改革,制定和组织实施乡级计划;组织编制全乡中长期教育发展规划工作。(三)负责全乡学校设置、合并、撤销、更名的审核及申报工作;负责教师的调配工作;负责本部门教育经费的统筹管理和监督使用;会同有关部门提出教育资源优化配置的
3、政策措施。(四)负责指导学校做好招生和学籍管理工作,组织辖区内常住户籍所有符合入学条件的少年儿童实施就近免试入学, 对一经入学新生,要及时办理注册手续, 使学生取得学籍。(五)负责管理和指导学前教育、小学实施义务教育,促进基础教育发展。全面推行素质教育,开发学生治理、培养学生能力。(六)规划和指导全乡小学的教育教学工作,指导小学的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作。督促学校严格执行国家颁布的课程计划和课程标准。(七)对所辖区学校的管理、教学、教研等进行组织和督导,不断提高全乡学校的教育教学质量。(八)负责对辖区学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管
4、理和指导。(九)负责指导学校党的建设和思想政治工作,规划和指导学校的精神文明建设工作;制定对全乡学校管理和考核的规章制度,加强教师队伍管理,指导学校对教职工管理和考核的相关业务。4(十)指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。(十一)对全乡学校和教职工的其它相关指导和服务工作及社会服务工作。(十二)指导学校认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作,严格执行财务管理制度。二、部门决算单位构成都安瑶族自治县隆福乡中心学校 2016 年部门决算反映隆福乡中心学校本级及 9 个隶属管理事业单位,具体单位如下:2016 年隆福乡中心学校部门决算编制单位范围详细情况如下序号 单位名称 序号 单位名
5、称1 都安县隆福乡隆福小学 6 都安县隆福乡崇山小学2 都安县隆福乡上梅小学 7 都安县隆福乡隆旺小学3 都安县隆福乡百黄小学 8 都安县隆福乡渔洞小学4 都安县隆福乡六山小学 9 都安县隆福乡葛家小学5 都安县隆福乡大崇小学第二部分:隆福乡中心学校 2016 年部门决算报表收入决算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元5收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 1700.31 一、一般公共服务支出
6、 二、事业收入 10.94 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 1476.05四、其他收入 1.23 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 1712.48 本年支出合计 1476.05用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 308.63 年末结转与结余 545.06其中:项目支出转借和结余 68.17 其中:项目支出转借和结余 27.76收入总计 2021.11 支出总计 2021.11注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位
7、上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1712.48 1700.31 10.94 1.23205 教育支出 1712.48 1700.31 10.94 1.230502 普通教育 1712.48 1700.31 10.94 1.232050201 学前教育 10.94 10.942050202 小学教育 1701.54 1700.31 1.23注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 1476.05 1123.9
8、2 352.13205 教育支出 1476.05 1123.92 352.130502 普通教育 1476.05 1123.92 352.132050201 学前教育 8.12 8.122050202 小学教育 1467.93 1115.80 352.13注:本表反映部门本年度各项支出情况。8表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1700.31 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出
9、 20 1464.07 1464.07 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 1700.32 本年支出合计 29 1464.07 1464.07年初财政拨款结转和结余 13 305.99 年末结转和结余 30 542.24 542.24一般公共预算财政拨款 14 305.99 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 合计 16 2006.31 合计 33 2006.31 2006.31注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末
10、结转结余情况。9表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 1,464.07 1,111.94 352.13 205 教育支出 1,464.07 1,111.94 352.13 20502 普通教育 1,464.07 1,111.94 352.13 2050202 小学教育 1,464.07 1,111.94 352.13 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额3
11、01 工资福利支出 905.53 302 商品和服务支出 168.17 310 其他资本性支出 38.24 30101 基本工资 429.38 30201 办公费 25.40 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 135.67 30202 印刷费 31002 办公设备购置 24.32 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 4.50 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 2.55 31006 大型修缮 30107 绩效工资 339.48 30206 电费 12.23 31007
12、信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 5.83 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 1.00 30209 物业管理费 3.34 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 19.68 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护) 费 16.61 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 0.11 31099 其他资本性支出 9.43 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴